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2023年供销社规范化档案室自查工作报告(大全13篇)

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2023年供销社规范化档案室自查工作报告(大全13篇)
2023-11-13 05:16:35    小编:

报告是一种对某个事件、问题或主题进行详细说明和分析的书面材料。在撰写报告时,要注意使用段落和标题等方式来提高整体结构的可读性和易懂性。对于不同类型的报告,可以根据具体需求选择适当的范文进行参考。

供销社规范化档案室自查工作报告篇一

按照省委办公厅《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》(厅〔xx〕18号)以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,我办认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导。

为确保此次专项治理工作顺利进行,省地方志办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任,王守亚副巡视员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务,治理“小金库”工作自查报告。

二、提高认识,加强宣传。

全省“小金库”专项治理工作会议召开后,我办及时召开专题会议,学习了《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义,整改报告《治理“小金库”工作自查报告》。办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举x信箱,并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。

四、认真开展自查,进一步严肃财经纪律。

按照《安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求,办公室重点围绕“清理内容”中的`八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、办公室及所属单位财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

4、清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐x的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

特此报告。

供销社规范化档案室自查工作报告篇二

范文一:

根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:

一、健全组织,加强领导。

为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识。

接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(2016)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的.问题。

三、认真开展自查,实施长效监督。

(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。

(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

范文二:

根据县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《达州市财政局、达州市监察局、达州市人社局、达州市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(宣财监督[2016]4号)文件精神,结合党的群众路线教育实践活,深化“四风”突出问题专项整治工作要求,我乡对1月—4月期间,所有专项治理内容进行了认真自查,现将具体情况报告如下:

一、加强领导,健全班子。

为确保专项整治工作的顺利进行,我乡成立了由党委书记李泽宽任组长,乡长陈国庆、纪委书记符正生任副组长的工作领导小组,由乡纪委牵头,乡党政办公室、乡财政所具体负责此次专项整治工作。

二、加强学习宣传,提高思想认识。

为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作,9月16日,我乡召开了关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作会议。乡专项整治工作领导小组各成员,乡级各部门负责人,在家的全体乡干部参加了会议。会议传达了县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《达州市财政局、达州市监察局、达州市人社局、达州市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》,对有关报表进行说明,李泽宽书记对专项治理工作提出了四点要求:一是要高度重视,落实责任,研判当前形势,研读政策规定,研究工作措施。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要求乡纪委牵头,党政办公室,财政所,乡级各部门协助这次的专项整治活动。四是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。

三、认真开展自查,实施长效监督。

按照专项整治工作中专项治理内容,我乡对各类帐户进行了认真细致的清查。

1、预算收入管理情况。

我乡预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生,没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

2、预算支出管理情况。

我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行,无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题,基本上做到无白条入账。

我乡无公车,因此无公务用车运行维护费发生。

3、政府采购管理情况。

我乡对各类办公设备的购置,从预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行,没有违反财经纪律的现象。

4、资产管理情况。

我乡在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定,无违规问题存在。

5、财务会计管理情况。

我乡会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行,会计人员均具备会计从业资格,无会计造假行为。

6、财政票据管理情况。

我乡财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定,没有违规、违法现象存在。

7、私设“小金库”情况。

我乡收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,所以没有发现任何形式的“小金库”。

8、滥发钱物情况。

经认真自查,我乡没有擅自越权出台任何形式的奖励性和津贴补贴性政策。

9、财经纪律执行情况。

通过这次专项整治活动的开展,我乡进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金安全以及使用的合理、合法。今后,我乡将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

供销社规范化档案室自查工作报告篇三

根据《转发关于组织开展20__年度机关单位保密自查自评稽查工作的通知》(信密办[]1号)要求,我中心开展了20__年保密情况自查自评稽查工作,现将有关情况报告如下:

一、强化组织领导。

我中心高度重视,成立了以杨琼福主任为组长的保密情况自查工作领导小组,并明确配备专职人员专门承办日常保密。我中心坚持做到保密与业务工作同时部署,同时落实,并将任务分解细化,明确责任办公室和责任人,确保自查工作的有效开展。

(一)加强教育,提高保密意识。为贯彻落实好《通知》精神,我中心及时将文件印发给每个干部职工认真学习,切实增强干部职工对做好当前保密重要性的认识,进一步强化干部职工的保密意识。重点加强对办公室档案管理、文件收发等涉密人员的保密教育,明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能职责,确保工作期间不发生失泄密事件。

(二)加强保密管理。一是我中心所收到文件后,指定专人进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,未出现过失、泄密问题。二是做好了电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,确保电子文档安全,对涉密文件资料,未经主要领导批准的,禁止带出单位。三是对移动存储介质实行专人专用,使用u盘和其他移动存储设备时,坚持做到计算机与互联网脱离,并进行病毒扫描及木马扫描,确保安全。

三、工作成效。

通过此次保密自查自评,我中心的保密得到了有效的加强。我中心将以这次保密检查工作为契机,进一步建立健全保密规章制度,不断强化工作人员保密意识,严格规范工作人员保密行为,努力提高保密软硬件保障水平,切实将保密落实到各项工作中去。

供销社规范化档案室自查工作报告篇四

根据《关于报送党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作报告的通知》(宁金治办发[201x]4号)要求,现将我社201x年开展“小金库”专项治理工作汇报如下:

一、自查申报“小金库”问题的纠正和整改落实情况。

按照自治区供销社自查自纠专项治理的具体工作方案,从20xx年以来我们对专项治理范围和内容里的七个方面进行了认真,由于区供销社是财政全额拨款的事业单位,无其他收费项目和收入,在财务管理上领导高度重视,财务制度比较健全,管理比较规范,在自查和自治区专项检查“小金库”抽查中没有发现各种违规现象。

二、建立防治“小金库”长效机制情况。

“小金库”是妨碍经济发展,影响社会稳定、危害党和国家各项事业发展的一个毒瘤,区社党组和理事会对此高度重视,把“小金库”专项治理工作作为党组和理事会的重点工作来抓。做到专人负责,相关处室配合,把“小金库”专项治理工作与加强供销系统党风廉政建设、提高机关行政效能、建设节约型机关相结合,积极探索和建立健全各种长效机制,先后出台了《自治区供销社关于贯彻教育、制度、监督并重的惩治和预防贪腐体系实施纲要的实施意见(试行)》、《建立健全惩治和预防贪腐体系-工作规划》、《自治区供销社廉政风险防范管理工作方案》、《宁夏回族自治区供销合作社联合社社有资产监督管理(暂行)办法》、《宁夏供销合作社机关财务管理办法工作手册》《自治区供销社会计档案管理制度》、《自治区供销社廉政风险防范管理工作方案》、《自治区供销社廉政风险防范管理工作实施意见》等一系列规章制度,努力做到从源头上控制“小金库”产生的根源和苗头,使制度管事、制度管人真正落实到实处。

三、贯彻落实自治区党委办公厅、政府办公厅《关于防治“小金库”的若干规定》情况。

为贯彻落实中央纪委五次全会和国务院第三次廉政工作会议精神,自治区党委和政府出台了《关于防治“小金库”的若干规定》,按照自治区党委和政府的要求,区社党组召开了专项治理工作会议,认真学习了《关于防治“小金库”的若干规定》,并对治理工作进行了再动员、再部署。区社党组要求全系统要站在讲政治的高度,进一步提高思想认识,深入理解掌握中央和自治区“小金库”治理工作有关政策,扎实推进供销系统“小金库”专项治理工作。

“小金库”的产生与存在不会因一两次专项治理,重点检查而销声匿迹,特别是检查中发现的一些不容忽视的`问题告诉我们,日常监管不能放松。在今后的工作中,我们必须树立长期作战的思想准备,认真执行中央、自治区的有关规定,从以下四方面一如既往地抓好“小金库”治理工作:

一是积极开展“小金库”专项治理“回头看”。本着“教育优先、预防为主”的方针,继续加大宣传力度,提高各级领导干部对“小金库”治理工作意义的认识,打消侥幸心理,严肃党纪政纪,巩固和扩大重点检查成果。

二是完善内控制度,严格内部控制。“小金库”的滋生,往往与内控制度不严有直接关系。有的虽然建立了制度,但没有严格执行,成了墙上的老虎,起不到作用,导致收入流失和费用失控,成为“小金库”资金来源。对此,必须建立涵盖各种业务活动方面的内控规章制度,用制度管人、用制度管钱、用制度管事;结合规范行政事业经营资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管、行政事业单位票据管理检查,规范财务结算行为,建立健全相互制约和监督的内部控制制度,切断“小金库”的资金来源。

三是进一步强化对“小金库”专项治理工作的组织领导,充分发挥领导小组及办公室的作用,提升协调配合力度。加强宣传教育,充分依靠群众举报和监督,推进“小金库”专项治理工作的长期进行。

四是进一步建立健全财务监督管理制度,研究原因,积极探索建立预防产生“小金库”的长效机制。

供销社规范化档案室自查工作报告篇五

按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、高度重视,提高认识。

我局高度重视“小金库”专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。局长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七届人大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止贪腐,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督。

按照方案要求,我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治贪腐的力度,力争做到清理工作不留死角,反贪腐工作能有更大提高。

供销社规范化档案室自查工作报告篇六

市档案局:

我社于12月通过复查验收为省一级规范化档案室以来,进一步加强了对机关档案工作的重视和领导。在工作中,严格按照省一级规范化档案室的要求,组织机构健全,人员配置合理,有专人负责档案管理工作,档案室硬件设备齐全。起,开始采用“兰光软件”升级版著录文件,提升了档案信息化管理水平,制定了档案工作的一系列规章制度,提高了档案的利用率,推进了供销社的档案工作规范化、制度化、标准化的建设进程。现将自查情况报告如下:

一、加强机构建设和组织管理。

加强档案管理组织机构建设,对档案实施有效的组织管理。一是将档案工作列入目标管理内容之一。做到了档案工作与其他业务工作同安排、同布置、同检查。二是档案管理机构健全。成立了由市社主任罗永平同志任组长,副主任陈显贵任副组长办公室相关人员组成的档案管理领导组,做到统一领导、统一机构、统一制度。三是档案工作制度健全。在工作中严格执行档案工作的相关制度和有关法律、法规,做到了按照制度和规范办事。四是自觉接受市档案局的监督和指导。在每年的档案整理工作中,均请市档案局业务指导科派员对我机关和直属企业的档案归档工作进行指导,使我社的档案归档整理工作得以高质量的完成。五是对下属的5个直属企业的文书档案加强监督,进行统一装订,确保了企业文书档案的整理完整、准确。

二、切实搞好档案制度建设。

一是加强了市社机关档案管理制度建设。制订了《市供销社文书档案管理岗位责任制》、《市供销社档案工作人员岗位责任制》、《市供销社档案管理制度》、《市供销社档案保密制度》、《市供销社文书档案立卷归档制度》、《市供销社档案查借阅制度》等6个档案管理制度。二是重新确定了《泸州市供销社文件材料归档范围和档案保管期限表》,并按照保管期限表规范整理文件资料。

三、重视档案基础设施建设。

我社档案室设施健全完整,专门设立了二间规范化档案室,购置了16组能存放20年以上档案资料的'档案柜,建立了档案查阅室,安装了空调、除湿机、碎纸机、防磁柜等设施,达到了省一级规范档案室的标准。

四、强化档案业务建设。

在档案工作业务建设中,我社对单位的重要文件严格把关,从文件起草、印发到文件的归档整理都严格按照要求。一是坚持在文件的书写中,按照要求使用规定的书写材料,以适应档案的长期保存;二是单位的收发文实行两套制保存;三是在档案的整理、分类、排列过程中,按照《机关档案工作业务建设规范》、《归档文件整理规则》的要求,全宗卷的整理符合规范。

五、继续完善机关档案管理。

一是在档案室内设有档案资料存放示意图,档案柜架排列规范整齐,柜架上有明显的指引标志。二是经常使用除湿机进行除湿,保持了档案的温湿度符合国家的规定。三是定期对档案室进行检查,并做好了检查记录。四是建立了各类统计台帐,真实而全面地反映了市社机关档案的档存情况,且数字准确,帐实相符。同时在工作中,能真实准确地填报各类数字报表。五是认真开展了档案的鉴定销毁工作,对历年来需要销毁的文件进行了清理,对带有秘级且需要销毁的文件进行了登统,并进行了妥善的保管。

六、切实抓好档案开发利用。

供销社规范化档案室自查工作报告篇七

供销社电子政务工作自查报告参考模板 xxxx年,市供销社在市委、市政府的正确领导下,在市信息中心的帮助和指导下,认真按照市委、市政府关于电子政务工作的总体部署和要求,加强对电子政务的建设与管理。现将我社电子政务工作自查情况汇报如下:

组织及制度建设情况。一是领导重视,机构健全。我社高度重视电子政务工作,成立了以主任田传威任组长、相关科室负责人为成员的电子政务工作领导小组,统一领导电子政务工作,研究决定电子政务建设中的重大问题。二是制定制度,按章办事。根据市委、市政府文件要求,制定了电子政务工作各项管理制度及维护制度,包括专人维护、文件发布审核签发等制度。三是制定和完善了电子政务安全保密措施,落实安全保密工作责任制,要求网络运行维护人员及时将异常情况上报至市信息中心。确保系统正常运转使用。

为了保证网站信息的安全,我们努力做好计算机信息系统保密管理,切实把握一个原则,把好两个关。一个原则是:“确保国家秘密不上网”,两个关是:“控制源头”、“物理隔离”。做法主要有:(1)控制源头,建立上网信息保密审批制度和责任人制度,确保国家秘密不上网。严格规范秘密信息的使用和管理,绝不允许将秘密信息扩散到没有保护措施的环境和空间。对上网的信息内容,进行保密审查。凡属界定为国家秘密,不能公开交流的信息,绝不能上网。(2)物理隔离,坚决做到“涉密不上网,上网不涉密”,并将其定为计算机信息系统保密管理的一条原则。切实做到专机专用。(3)统一出口,提高整体安全性。我们着力从网络整体安全和全市上网工程网络整体安全出发,注意数据的安全。计算机安装了瑞星正版杀毒、防火墙等软件与外界互联网实现数据互联。

(一)按要求接入市电子政务网站。

(二)利用电子政务网站平台,积极推进开发应用。按市政府“政府信息公开”工作要求,做好录入、上载信息的一切准备工作。

(三)推进网上政务公开工作,确保了法律法规、规范性文件,本年度重大事项,全部行政审批事项等上网工作。

(四)及时更新网站信息。将单位领导姓名、领导分工、领导工作电话和电子信箱、科室职责、科室负责人姓名、科室工作电话和本单位职能等有变化的都及时进行更改公布,将要公布的内容完整的公布在网站的显著位置。

虽然我社电子政务工作取得了一定的成效,但还存在一些困难和不足之处,主要体现在:一是机关工作人员少,人员老化。二是机关部分职工计算机知识程度不高,培训没有完全跟上。三是进一步更新观念。加强宣传教育,进一步提高供销社机关人员对电子政务的认知水平,增强电子政务意识,为电子政务的有效实施奠定更加坚实的基础。四是加强制度建设。以此次检查为契机,完善电子政务的建设、管理、使用等一系列规定,对存在的薄弱环节,进一步建立健全制度,并在实际工作中狠抓落实。五是做好人员调配工作。供销社机关现有人员老化,根据实际需要,安排专人专职的年轻人负责电子政务系统的日常运转维护工作,进一步提高电子政务应用水平和使用效益。

(一)努力提高业务素质。加强宣传教育,进一步提高供销社机关人员对电子政务的认知水平和责任意识。同时,希望有关部门能够安排一批年轻有担当的同志,解决供销社青黄不接的问题,做好新老交替工作,提高电子政务的使用效率。

(二)加强制度建设。完善电子政务的管理、使用一系列规章制度,对存在的`薄弱环节,制定针对性措施,并在实际工作中狠抓落实,进一步提高电子政务应用水平和使用效益。

供销社规范化档案室自查工作报告篇八

今年是与时俱进,解放思想,开拓创新的一年,也是我思想、工作、学习取得长足进步的一年。我励精图治,各项工作都有了新进展。

积极参加各种形式的政治理论教育,善于提练和总结。负责思想政治宣传工作,参与各阶段活动实施和总结,无论思想或是政治理论水平都有飞速进步。积极参加以公道正派为主要内容的集中学习教育活动,完成各阶段总结和整改,政治素质得以提升。

针对分管工作的特点,我合理安排时间,坚决服从领导安排,同时积极发挥自己的主观能动性,勤于思考,力争有新意、有突破,在自己所负责的工作中均有突出表现。独挡一面,做到年初有计划,年终有总结,极力办好各类培训班。积极配合全区远程教育网络站点的建设工作。认真负责各站点的维护和播放工作,遇事冷静,能够切实地解决问题,还发扬互助协作精神。动态地、持续地做好统计工作,多了解基层情况,把握好工作的尺度和力度,高效率、高标准地完成了工作。

在档案管理工作中,井然有序地分类排列档案,建立了便于查询的目录,并对零散档案进行登记和及时归档,防止了档案的遗失,对档案分放了如指掌,随时随地都能快速地查找档案,还预备利用数据库软件完善档案管理,简化工作程序,此项工作正在筹划进行中。在负责的部内计算机及办公设备的管理维护上,能够做到有条不紊,有问题及时解决或送修,保证了工作的顺利进行。工作中我从不计较个人得失,工作分工不分家,尊敬领导,团结同事,乐于助人,工作表现是有目共睹的,得到了上级领导及同事的认可和好评。

顺利完成了培训任务,帮助和辅导别的学员完成了实践课程,并取得了结业证书。在对信息与新闻有一定了解的同时,也全新认识了通讯的'重要性和几种基本形式,信息报送工作有了较大进步,培训中我能充分利用专业知识,在学习中融会贯通,并在电脑共享被禁止的情况下,利用映射为学员们开通资源,较好地协助老师完成了教学。

辞旧迎新,在总结本年工作的同时,针对自己经验不足及知识面薄弱等问题,我对明年工作也提出了初步设想。一是继续加强理论学习,牢固树立“学习是第一位任务”的观念,认真学习阅读今年未读完的书,做好读书笔记和撰写读书心得体会;二是继续加强业务学习,积极争取参加各类培训班,做业务上的行家能手,做专业上的尖兵骨干,使工作再上新台阶;三是密切联系群众,多下基层,以便了解情况,发现问题及时汇报,更好地开展工作。

供销社规范化档案室自查工作报告篇九

一、我局迅速召开会议,传达有关文件精神,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长陈钰同志牵头,财务人员负责,综合科协助的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。经局党领导班子研究决定,成立区国资局清理“小金库”工作领导小组。组成人员如下:

组长:

副组长:

成员:

二、按照《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》的要求,明确了清理范围和清理内容,结合全区的清理步骤安排我局的清理时间,分别将四个阶段的工作内容进行了布置,结合实际弄清本系统的清理重点。通过深入自查,我局及区属国有企业财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视,在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

更多。

供销社规范化档案室自查工作报告篇十

为认真做好20xx年党风建设和反腐朽工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办〔〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,从二〇〇九年开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除“小金库”这一滋生腐朽的温床。

按照委办[2009]87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:

一、按照委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”,对局机关财务收支情况进行有效监督。

四、我局没有监管使用的各种票据。

供销社规范化档案室自查工作报告篇十一

内容预览:

县供销社保密自查自评工作报告县保密局:根据中共xx县委保密委员会办公室、国家保密局关于印发《xx县保密自查自评、涉密工程保密管理、互联网门户网站等保密管理督查工作方案》的通知(x委密办〔〕号文件)要求,我社高度重视,对照保密自查自评要求,进行了全面的自查自评,现将自查自评情况报告如下:

一、保密工作落实情况我社对所收到泄密文件,均指定专人进行妥善处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,未出现过失、泄密问题。我社设有保密档案室,并按要求安装了专柜,所收到的泄密文件全部存放在专柜中,按时清退泄密文件。所有电脑都配备了杀毒软件,并定期进行杀毒与升级。通过自查,我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。

二、主要做法。

(一)领导重视,强化组织领导。成立保密工作领导小组,严格落实保密工作。主要领导经常听取保密工作情况汇报,对保密工作提出明确要求,及时研究解决相关问题。班子成员以身作则,自觉学习,掌握保密制度,做到懂法、知法、执法,在广大干部职工中树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。

(二)重点突出,狠抓工作落实。定期对各办公室电脑和供销社打印室为重点检查对象,对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点,以查促管,及时采取防范措施,坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。

供销社规范化档案室自查工作报告篇十二

按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,局党组领导高度重视,并认真开展清理“小金库”工作,现将有关工作情况报告如下:

理工作清查小组,并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上,局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性,并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查工作的顺利进行,扎实有效地开展清理工作。

认真自查,及时上报。按照《通知》的要求,通过对照文件深入自查,重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动,对全局进行了认真细致的清查。

1、严格按照有关文件的要求,深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有小金库,没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,完善了相关财务制度,加强了从源头上防治腐败,反腐败工作进一步得到提高。

更多。

供销社规范化档案室自查工作报告篇十三

根据汉纪发[20xx]3号、汉纪发[20xx]4号文要求,供销社对办公用房清理,特别是对公款购买、赠送土特产、礼品,违规发放津补贴和财物,大吃大喝、违规接待,公务用车运行费用,公款旅游等情况进行自查,现将自查自纠情况汇报如下:

我社现有职工近200人,其中机关16人,企业在职职工40人,待岗职工140人,一直以来,财政不拨款,都靠资产经营收益运转,每年交社保、医保、发工资、生活费等需几百万,至今仍负债两千多万元(兑付社员股金各级财政借款)。机关列为参公单位后,经多年争取,于20xx年1月机关纳入财政拨款,但仍有6人未纳入,且未发一分办公经费,机关日常开支也来源于资产经营收益。

(一)供销社从20xx年1月起至今发放各种慰问金:20xx年春节慰问家属每人1000元,共计15000元;20xx年加班补助每人1000元,共计14330元;端午节慰问金每人1000元,共计14000元;中秋、国庆慰问金每人20xx元,共计30000元;20xx年度各科室业务费包干共计28000元;赴香港五丰开会购买礼品20980元;车辆加油21300元;业务接待费20399元。

(二)供销社办公用房清理面积88m2,未超标;无大吃大喝、公款旅游、违规接待现象。

我社已作出安排:要求20xx年1月27日前,职工退回各种慰问金、补助等费用,由会计负责收回入账。

(一)20xx年1月23日组织全体职工学习中央八项规定及各级各部门的相关规定,统一思想,重新认识,改变惯性思维,始终与各级保持高度一致。

(二)从20xx年起严格执行中央、省、市、县的各项规定,严格按“八项规定”,严格津补贴发放纪律,决不违规发放津补贴和财物,不大吃大喝、违规接待,不公款购买、赠送土特产、礼品,不公款旅游。

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