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五金店付款协议书 五金店合伙协议(四篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-10 11:57:04 页码:13
五金店付款协议书 五金店合伙协议(四篇)
2023-01-10 11:57:04    小编:ZTFB

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

关于五金店付款协议书(精)一

供应方:_________________

第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间:

第二条、质量标准:供应方供应的五金产品质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经________市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。

第三条、通知送货方式:采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。

第四条、交(提)货方式、地点:

供应方负责送货至采购方工地,卸至采购方指定的卸货地点,并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。

第五条、包装要求:注明生产厂家、生产日期、钢管牌号和规格。如罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径等。

第六条、定尺要求:其中所供螺纹钢筋要9米定尺。

第七条、技术文件要求:供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。

第八条、验收标准、方法、地点及期限:

数量验收:

可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。

第九条、结算方式及期限:

产品验收合格之后三天内采购方应全部付清材料款项。

款项转入如下账户:

开户行:_________________

开户账号:_________________

开户名:_________________

第十条、本合同解除的条件:

1、若供应方不能及时供应,需方有权终止该合同。

2、采购方不按约定方式付款,供应方有权终止该合同。

第十一条、违约责任

1、采购方检验不合格,供应方应急时将货物运出,需方无保管义务。

2、如供应方不按期供货,影响采购方工程施工,给采购方造成经济损失,供应方负责赔偿。

3、如采购方检验不合格,由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。第十二条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:

依法向当地人民法院起诉。

第十三条、合同生、失效日期:双方签字盖章后合同生效,双方货款两迄自行失效。

第十四条、合同份数:本合同共4份,双方各执二份。

第十五条、其他约定事项:_________________。

采购方(章):_________________供应方(章):_________________

地址:_________________地址:_________________

委托代理人:_________________委托代理人:_________________

电话:_________________电话:_________________

签订日期:_________________签订日期:_________________

关于五金店付款协议书(精)二

五金家电化工商品购销协议书

合同编号:________

供方:____________ 签订地点:________

需方:____________ 签订日期:________

为保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《工矿产品购销合同条例》和《中华人民共和国商业部五金交电家电化工商品购销合同实施办法》,经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量:

品名规格

型号

牌号

商标产地

厂家质量标准包装

要求计量

单位数量单价总

额交(提)货时间及数量备注执行记录

合计人民币(大写)

二、供方对质量负责的条件和期限:

三、交(提)货方式及地点:

四、运输方式到达站(港)及收货单位:

五、运输费用负担:________

六、合理损耗计算及负担:______

七、包装费用负担:_________八、验收方法及提出异议的期限:

九、结算方式及期限:_____

十、违约责任:________

十一、合同附件:_______

十二、其它约定事项:

1.合同正本一式两份,双方各执一份,付本 份,供方执 份,需方执 份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期自 年月至 年月日。

供方:(签章)

法定代表人:

委托代理人:

地址:

邮政编码:

电话号码:

经办人:

开户银行:

帐号: 需方:(签章)

法定代表人:

委托代理人:

地址:

邮政编码:

电话号码:

经办人:

开户银行:

帐号: 鉴(公)证意见:

经办人:

鉴(公)证机关(章)

注:“十一、合同附件”系指双方需要另立的合同保证书、认证部门签章的资格认证意见书、供料协议书等。

年 月 日

关于五金店付款协议书(精)三

甲方:

传真:

乙方:          五金制品有限公司

电话:

传真:

甲、乙双方经友好协商,甲方同意购买乙方销售的产品及零部件,乙方愿意向甲方提供合同产品并经友好协商,达成如下协议:

一、订单

甲方以订单的形式向乙方下达采购配件的代号、零件名称、数量、交货日期、到货地址等信息。乙方按甲方的订单按期提供相应的合同产品。

1、定期订单

考虑到乙方的备货周期和运输周期,由甲方定期下达的正常备货订单视为定期订单。定期订单的订货周期为:国产零件2个月;进口零件3个月(参考示意图)。定期订单每月不超过3次。甲方有权利对定期订单的交货达成率进行考核,乙方有责任按甲方的要求,提高交货达成率。

2、加急订单

甲方为满足客户紧急需求,要求乙方尽快发货的非计划订单视为加急订单。乙方承诺尽力满足甲方加急订单的需求。加急订单的交货期由双方商定。

3、订单评审

甲方下达给乙方的订单,由乙方按供货能力进行评审(确认),评审的结果在2个工作日内回复甲方,甲方在2个工作内予以确认,确认后的订单视为不可更改的生效订单。

二、货款

甲方按生效订单的金额和指定的银行账户汇款。乙方收到付款后,按订单指定日期发货并开发票给甲方。

三、运输和运费

定期订单和加急订单的运输方式由甲方决定,运费由甲方承担;

四、交货和清点

乙方在甲方有驻在人员时,由甲方和乙方的驻在人员共同清点零件,并签署《装箱单/收货回执》。由驻在人员转交甲方。乙方在甲方没有驻在人员时,甲方可以自行清点零件,并将《装箱单/收货回执》回传乙方。甲方自行清点零件时,对于品种、数量上的差异以及质量问题,甲方在3个工作日内通知乙方,乙方在3个工作内给予回复。对以上问题的处理,双方承诺以诚信和合作的态度,协商解决。

五、合同期限

合同期限自 年月日至年月日,有效期为1年。

合同到期后,如双方没有异议,合同自动延长一年。

六、质量保证

关于质量保证和产品验收,双方另外签定协议。

甲方: 乙方:

日期:日期:

关于五金店付款协议书(精)四

为加强物资仓库的管理,做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产,特订立本制度,望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购:所有物料、原料、配件按以下规定进行请购,经部门主管审核呈总经理审批后,交采购部询价、采购。

1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)。

2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划,经主管审核后报生产厂长审批。

3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》,由生产厂长审批。

4.燃料由燃料库管理员报计划,厂长审批。

5.化工料、材料由科研室主任报计划,总经理审批。

6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划,主管审批。

二、入库:

1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》,按规格、品种、数量、质量验收入仓,经验收入库的物资,必须完整无缺,符合质量标准,由仓管员填写收料单,签名认可。

2.化工原料,入仓后必须及时送科研室化验,经检验合格,由技术总监签名认可,加盖合格章。

3.物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,不予收货入帐,并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题,经有关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理:

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法,按物资、材料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记,做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺,应及时书面报告公司领导及有关人员,搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作,做到收发数字准确,手续完备,票据齐全,日清月结,帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异,应按情节进行处罚。

四、领用:

1、物资材料领用发出,必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全,仓管员有权拒绝发放,物资材料领用发出须经双方当场验明,由领料人在发料单上签认。

2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划,交车间审核汇总后,于每月22日前交物料仓。

3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时,仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料,事后二天内须补办审批手续。

4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡,车间和仓库应设有底卡,并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放,原则上以坏换好。 对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。

6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续,借用时间不得超过5天,仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需,仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取,并办理登记手续,由仓管员备案。

8、化工料由使用人在化工仓领取,所发原料应有合格标记,领料双方进行数量、品质等确认后,填写出料单方可出料。

9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用,供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度,将追究当事人责任。

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