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最新宿舍楼整体情况报告范文简短(大全9篇)

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最新宿舍楼整体情况报告范文简短(大全9篇)
2023-11-19 18:21:50    小编:ZTFB

通过报告,可以向上级领导或相关人员传达信息,提供决策依据。报告的内容应该紧密围绕主题展开,不要偏离重点。请继续阅读下文,了解更多实用的报告写作技巧和方法。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇一

按照xxxx大学民主评议政风行风工作责任分解的要求,纪委办公室、监察处的行风评议工作严格按照学校的总体部署,采取有效措施,细化工作任务,精心组织,稳步推进。现将自查自评阶段的工作汇报如下:

本部门认真对照评议内容和要求逐项进行自查自评自纠,按“边查边评边改”的原则,发现什么问题就解决什么问题。纪委办公室、监察处成立了行风评议工作小组,认真宣传发动,深入开展调查摸底,扎实做好自查自纠阶段的各项工作。

1、做好宣传发动,营造浓厚的自查自评氛围。根据《xxxx大学民主评议政风行风测评工作责任分解表》,纪委办公室、监察处对政风行风评议自查自评阶段工作进行细致的安排,采取多种形式,宣传政风行风评议的重要性,增强了对政风行风评议自查自纠工作的认识。同时,重点开展了法律法规、职业道德教育,安排观看相关警示教育片,积极运用典型案例开展法制宣传和警示教育,增强了干部廉洁从政,干净办事的意识,筑牢思想道德防线,形成政风行风评议工作的良好氛围。

开展自查自评是行风评议的重要环节,在政风行风评议工作中,我们切实加强组织领导,采取有力措施,确保自查自评阶段的工作落到实处。

1、明确责任,认真开展自查自评。本部门根据学校工作部署,认真对照学校行风评议工作实施方案的要求,结合部门实际,按照“谁主管、谁负责”的原则,把工作任务分工到人,把责任明确到位,认真开展自查自纠工作。主动邀请相关部门、服务对象、特邀监督员评议本部门的工作,认真开展批评与自我批评。通过召开座谈会、问卷调查、走访群众等多种形式,内外结合,把部门内部以及有关单位、服务对象的意见和建议结合起来进行“六查六看”:一查思想作风,看是否树立全心全意为人民服务的思想意识,是否忠于职守,履行职责,爱岗敬业,高效负责;二查工作作风,看是否存在简单粗暴、办事拖拉、推诿扯皮、效率低下的问题;三查依法行政,看是否存在不按法定依据、权限和程序秉公办事的问题;四查群众纪律,看是否存在态度豪横、耍特权、“门难进、脸难看、事难办”的问题;五查落实,看是否有抓行风工作不力、自查自纠落实不到位的问题;六查廉洁从政,看是否存在以权谋私以及其他违xxx风廉政建设规定的问题。

2、针对问题,抓好自纠。在自查自评的基础上进行认真梳理、分析,及时发现并掌握本部门的工作作风等方面存在的问题,进行实事求是的剖析,找原因、查苗头,坚持边查边纠边改,纠建并举,进一步完善各项规章制度,规范服务和强化内部管理。

3、严肃纪律,措施到位。本部门把行风评议工作融入惩防体系建设,努力完善内控机制,深化制度建设。为了确保各项工作落到实处,在行风评议工作中,我们建立单位一把手负总责、相关工作人员各负其责的工作责任制,对部门班子成员建立定期廉政工作汇报制度,在部门内部建立严格的报告制度,定期汇报工作进展情况,并主动与学校行评办公室加强沟通协调,建立信息通报、情况交流等工作机制,形成工作合力。严肃工作纪律,对评议工作加强指导和督查,掌握工作进展和实际效果,及时总结经验做法,对行评工作中发现的问题,限期整改。并明确规定对于措施不到位、工作不力、敷衍失责的,将按照有关规定,追究有关人员的责任。

1、思想认识得到进一步提高。

认真组织好党支部生活会,认真开展批评与自我批评,在支部生活会上,每个党员干部都能深刻地反思自己思想上、工作上、作风上的不足,对自己存在的问题进行了大胆的剖析,勇于找出差距。通过开展座谈,提高了对行评工作的认识,增强了工作的动力,针对查找存在的问题,边议边改,达到交流思想,化解矛盾,增进团结,促进教育事业发展的目的。

2、先锋模范作用得到进一步发挥。

行风评议活动为部门干部提供了一次自我教育与提高的良机。通过自我剖析、民主评价,找准了问题,找到自身的差距,明确了努力方向。

一是进一步明确纪检监察工作的职责和定位,结合开展“做党的忠诚卫士、当群众的贴心人”活动,加强纪检监察队伍建设,牢固树立“围绕中心、服务大局”的工作理念,使得干部比学习、比工作、比贡献风气浓郁,工作效率和工作质量明显提高。

二是增进了团结协作。干部之间相互关心,相互沟通多了,彼此互相尊重,互相配合,推动了各项工作的开展。

三是通过开展批评与自我批评,全体干部受到了一次深刻的锻炼,自觉地做廉洁自律的表率。

3、工作作风有了明显转变。

在政风行风评议活动中,每个干部结合自己的思想和工作实际,认真学习,深入思考,查找差距,吸取教训,开阔了视野,提高了认识,转变了作风。增强了“三个观念”。

一是增强了服务师生员工的观念,

二是增强了正确使用权力的观念,

三是增强了艰苦奋斗、乐于奉献的观念。

大家认识到,纪检监察干部必须认真履行党章赋予的职责,想问题、办事情要坚决维护师生员工的切身利益,围绕学校的中心工作,服务学校教育事业发展大局,坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的不良现象,从服务态度、工作效率、工作质量、健全制度等方面抓好作风建设。

1.结合纪检xxx门的工作职责,进一步提高群众来信来访的办结效率。

2.进一步加强和落实联系点工作制度,主动与各联系点沟通联络,及时了解和掌握工作动态。

3.进一步配合学校有关部门推行校务公开和党务公开工作,推进“阳光工程”制度化,规范化,加强对制度执行情况的监督检查。

4.根据问卷调查反馈的建议,努力创造条件成立xxxx大学廉政研究中心,发挥学校人文学科的优势,进一步加强新时期纪检监察工作的理论研究。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇二

过去的一年,在得到公司领导的指导和各部门的大力协助下,行政部取得了一定的成绩。

根据公司部门岗位的实际需要,有针对性、合理地招聘一批员工,以配备各岗位。规范了各部门的人员档案并建立了档案。同时要加强内部的培训管理工作。

公司于8月份顺利通过iso9001认证,并取得了认证证书,通过这次iso在认证,让我们认识到了我们在整个体系运行上还存在着诸多的不足,iso的覆盖不全面,来年行政部将加强各部门iso管理体系的培训学习。让大家真正的理解并能逐步按照相关的标准进行工作。

2、逐步完善公司监督机制。有一句话说得好:员工不会做你要求做的事情,只会做你监督要做的事情。基于这个原因,本年度加强对员工的监督管理力度。

懂得事情轻重缓急,完成领导交代的工作,做到了xxx上传下达xxx。与同事相处融洽,能够积极配合及协助其他部门完成工作;工作适应力逐步增强,对日后的工作垒积了许多经验。

1、由于行政部工作常常事无巨细,每项工作我们主观上都希望能完成得最好,但由于人力和精力有限,不能把每件事情都做到尽善尽美。

2、对公司各部门有些工作了解得不够深入,对存在的问题掌握真实情况不够全面,从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。

3、抓制度落实不够,公司事物繁杂,基本检查不到位,因而存在一定的重制度建设,轻制度落实现象。

4、对公司其他专业业务学习抓得不够。这些都需要我在今后的工作中切实加以解决。

工作细心度仍有所欠缺;工作效率虽有所提高,感觉有时各部门之间的配合仍有所欠缺,工作效率并非是最快的!接下来的个人工作计划中会根据以前工作中存在的不足,不断改进,提高自我工作意识及工作效率,努力做好工作中的每一件事情!

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们决心再接再厉,迎接新的挑战。2013年行政部将从以下几个方面着手工作:

1、完善公司制度,向实现管理规范化进军。成功的企业源于卓越的管理,卓越的管理源于优异、完善的制度。随着公司的不断发展,搞好公司管理制度无疑是其持续发展的根本。因此,建立一套健全、合理、科学、结合实际并适合智腾公司的管理制度,为了进一步完善公司制度,实现管理规范化,2013年行政部的工作将以此为中心。

2、加强培训力度,完善培训机制。企业的竞争,最终归于人才的竞争。目前公司各部门人员的综合素质普遍有待提高,尤其是部门负责人,我们身肩重责。需根据实际情况制定培训计划,进行iso体系管理及有效应用落实,从真正意义上为他们带来帮助。

3、协助部门工作,加强团队建设。继续配合各部门工作,协助处理各种突发事件。

2013年是公司拓展并壮大的一年,拥有一支团结、勇于创新的团队是为其发展的保障。所以加强团队建设也是2013年行政人事部工作的重心。其实正所谓xxx天下难事始于易,天下大事始于细xxx。只要我们工作更加细致点、沟通多一点、责任心强一点,我相信公司员工会越做越强。谢谢大家!

宿舍楼整体情况报告范文简短篇三

为确实做好2020年度财政支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展2020年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》(张财绩〔2021〕1)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

1、组织机构设置及人员情况。

张家界高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)为市政府派出机构,管委会下设内设机构8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局,核定参照公务员管理人员编制38名;管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个,分别是:国土分局、公安管理支队,核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担,相关费用均未独立核算,统一纳入管委会机关预算进行管理。2020年机关人员编制数为45人,其中:参公管理人员38人,事业编人员7名;年初预算实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编人员7名。2020年末,管委会实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编制人员7名。

主要工作职能。

(1)贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。

(2)按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。

(3)贯彻落实国家产业政策,研究拟定高新区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和高新方案,并组织实施。

(4)负责高新区招商引资工作,审核高新区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。

(5)负责高新区内土地管理。

(6)负责高新区的环境保护、安全生产工作。

(7)统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。

(8)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。

(9)负责高新区内企业的协调、管理和服务工作,保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。

(10)负责高新区党的建设工作。

(11)负责高新区的公共服务和社会管理工作。

(12)代管永定区阳湖坪镇。

(13)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

2020年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。

1、工作目标任务:2020年,在市委、市政府的正确领导下,高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求,积极应对疫情负面影响,突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”,园区上下共同努力应对大战大考。

2、工作重点:

(一)抓牢强基倍增,争创国家级高新区。

(二)抓准招商选资,不断提质产业链。

(三)抓实项目建设,推进经济增长潜力。

(四)抓紧深化改革,全面优化营商环境。

(五)抓细安全生产,创建平安园区。

2020年度收入总计2813万元,其中本年收入1715.41万元,上年结转和结余1097.59万元;支出总计2813万元,其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元,项目支出874.28万元),年末结转和结余715.24万元(基本支出结转35.85万元,项目支出结转和结余679.39万元),与2019年度相比,收、支总计减少245.78万元,下降8.04%。

(一)收入情况。

本年收入1715.41万元。其中:

1、财政拨款收入1679.56万元,占本年收入的97.91%,全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、其他收入35.85万元,主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入,占本年收入的2.09%。

本年支出2097.76万元。其中:

2、项目支出874.28万元,占本年支出的41.68%。

政府性基金预算支出情况。

本单位年初政府性基金预算数为0万元,全年无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出情况。

本单位年初国有资本经营预算数为0万元,全年无国有资本经营收支。

社会保险基金预算支出情况。

本单位年初社会保险基金预算数为0万元,全年无社会保险基金收支。

2020年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中,具体而言,主要做好了以下四项工作。

(一)强化财源培植。一年来,在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下,我们抓主业尽主责,保证全年实现收支平衡,保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元,完成年度绩效目标的111.55%,同比增长19.08%。其中:完成地方收入17302万元,完成年度绩效目标的106.64%,同比增长13.03%;税收收入27940万元,税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元,完成年度预算目标的635%,同比增长108%。

园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家,产值过亿元工业企业达到7家,产值过5000万元工业企业达到12家,规模工业企业新入规2家达到47家,科技型中小企业入库32家,高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业,继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下,园区各项主要经济指标保持了正增长。

(二)狠抓招商提效。新增签约项目14个,合同引资105.99亿元,实际利用内联引资7.67亿元,超过市定任务。其中,引进工业项目10个、签约额10.93亿元,引进“500”强项目2个,总部经济实现破零。上半年,举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动,12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元,既稳定了供应链和产业链,又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元,完成外贸进出口9530.07万美元,外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地,对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈,为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司,建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地,为公司市场化改革探索了新路。

(三)项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”,共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个,实现“当年签约、当年投产”项目12个,“52151”年度计划超额完成,项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极,中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包(epc)和项目全过程咨询建设招标,助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成,为“六稳”“六保”提供了强大动力。

(四)优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元,超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜,下午来不过天”,工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划,引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名,竞争上岗选拔管理岗位人员19名;出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战,抢修社溪滩防洪堤,开挖阳湖溪泄洪沟渠,24小时值班巡守,实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。

根据部门整体支出绩效评价的要求,管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

(一)预算配置。

1、在职人员控制率:2020年市财政局在职人员编制数45人,年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。

2、“三公经费”变动率:2020年“三公经费”预算数为182万元,2019年“三公经费”预算数为182万元,“三公经费”变动率为0%。

(二)预算执行。

1、预算到位率:2020年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元,预算到位率为65.09%。

2、预算控制率:2020年度年初预算1365.40万元,年中追加预算732.36万元,预算控制率为53.64%。

3、结余结转率:2020年度年末结余结转715.24万元,本年支出2097.76万元,结余结转率为34.09%。

4、结余结转变动率:2020年度年末结余结转715.24万元,2019年度结余结转1097.59万元,结余结转变动率为-34.84%。

5、公用经费控制率:2020年度预算安排公用经费总额46万元,实际支出公用经费29.39万元,公用经费控制率为63.89%。

6、“三公经费”控制率:2020年度“三公经费”预算安排数为182万元,实际支出数为52.58万元,“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理,厉行节约,从严控制和压缩“三公经费”支出。

7、政府采购执行率:2020年政府采购预算数为74.45万元,实际政府采购金额为22.84万元,政府采购执行率为30.68%。

(三)预算管理。

1、管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。

2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内在公共网站予以公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(四)职责履行。

从自评情况来看,本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了园区的正常运转,体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(五)履职效益。

1、经济效益。

全年完成技工贸总收入32.35亿元,增长1.81%;完成工业企业总产值23.05亿元,增长4.26%。其中,规模工业总产值21.42亿元,增长0.49%,规模工业增加值5.55亿元,增长达5%;完成固定资产投资19.27亿元,增长16.6%。其中,工业投资4.31亿元,增长15.59%,基础设施投资3.2亿元,增长14.29%;完成一般公共预算收入2.93亿元,增长19.08%,其中完成税收收入2.79亿元,增长17.86%。

2、行政效能。

2020年,我们坚持深化改革、协调发展,营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药,全面推广投资项目审批承诺制,构建亲清新型政商关系,组织干部入企帮办,鼓励企业改革创新,建立非公党建工作经费和工作津贴机制,不断健全工作机制。

3、生态效益。

聚焦主责抓环保,园区生态文明建设力度之大前所未有,强力推进污染防治攻坚战,高标准建设张联路沿江风光带工程,强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作,完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收,日处理污水量3.2万吨,污染防治阶段性目标顺利实现,生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展,食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型,尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值,绿色发展的步伐更加坚定。

4、社会公众满意度。

充分发挥党建引领作用,企业有需求、职工有诉求、群众有要求,党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”,干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”,园区规上企业100%复工复产,抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战,西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展,统计、宣传、治安管理等工作实现新进步,工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动,不断优化发展环境,2020年被评为“湖南省平安园区”。

在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确,考虑不全面,导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数,没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数,二是前瞻性不强,没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高,缺口资金只能调剂其他资金使用,存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3、精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作,下一步,将继续加强绩效管理,争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工作流程和业务规范,运用预算管理、对标管理、资产管理等手段,实现全过程控制,将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理,实现对财务工作的动态管理。

2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算预见力,严格执行预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、强化内部管理,健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”,做到有章可循,违章必究,建立资产定期清查处置制度,有效地加强对单位内部的人、才、物的管理,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。

4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把好审批、审核关,合理压缩“三公经费”经费支出。

2020年度管委会机关绩效评价工作不断深入,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇四

根据《关于开展2019年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。我中心对2019年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法,制定了评价实施方案,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、专项基本情况。

本次绩效评价重大公共卫生服务项目、2019年上级安排专项经费共万元(其中重大疾病与健康危害因素经费万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费万元、传染病防治经费及生态环境万元、精神病及慢性非传染病防治经费万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。

二、绩效评价工作开展情况。

2019年2月1日,我中心收到通知后中心领导相当重视,把各项工作安排到位,以中心主任兰世灯为组长,舒象伟为副组长,以财务室为主成立了绩效评价工作小组,展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取:召开了每一项工作,座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况,了解资金使用效果及存在的问题。

(一)评价资料准备充分。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料,各个项目工作人员互相协调。

(二)绩效评价意识提升。

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识,对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合,有效地促进了绩效评价工作的开展。

三、综合评价情况及评价结果(见附件)。

2019年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行,精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强,完成了省厅下达食品安全风险检测任务,让老百姓得到了实惠,取得了良好的社会效益,受到广大人民群众的好评。

四、绩效评价指标分析。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇五

国国库集中支付部分)。

2019财政会计知识竞赛试题7篇部门整体支出绩效评价自评报告**年度**市第五中学整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)机构、人员构成**市第五中学为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员241人,编制180人,在编在职175人,退休人员66人。学校现有房屋30242平米。

(二)单位主要职责**市第五中学教学宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、部门整体预算及执行、管理情况(一)部门预算情况1、部门整体预算收入情况**年度市财校整体预算收入万元,其中:一般公共预算拨款万元、非税收入拨款10万元。

**年度市财校整体预算支出万元,其中:基本支出万元,主要包括工资福利支出万元、一般商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助520万元;项目支出万元,主要包括教学教研等支出33万元,专项商品和服务支出万元。

3、三公经费预算明细情况。

**年度市财校三公经费预算16万元,明细为:公务接待费支出11万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元(其中:公务用车购置费0元)。

(二)部门预算执行情况1、部门整体收入实际发生情况**年度市五中实际发生收入万元,其中:一般公共预算拨款万元、非税收入拨款15万元。

2、部门整体支出实际发生情况**年度市财校实际发生支出万元,结转下年度结余资金万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项:基本支出万元,主要包括工资福利支出万元、一般商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助502万元;项目支出万元,为教育附加项目支出—专用设备购置万元,新校区维修支出243万元。

3、三公经费实际发生明细情。

**年度市财校三公经费实际发生支出万元,明细为:公务接待费支出万元、公务用车购置及运行维护费支出万元(其中:公务用车购置费0元)。

4、预算与实际发生对比情况序号项。

计四三公经费公务接待费因公出国(境)支出00003公务用车购置和维护费从上表反应,**年市五中基本支出实际发生额较预算增加万元,增加比例,项目支出较预算增加万元,增加比例830%,整体支出增加万元,增加比例。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大,未能处于稳定期,缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础,导致了实际发生额与预算形成了较大的差异,另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金,故项目支出预决算差别大。

三公经费支出较预算减少万元,减少比例,预算控制较好。其中:公务接待费减少万元,减少比例;因公出国(境)支出未发生支出;公务用车购置及维护费减少万元,减少比例。

(三)部门预算管理情况1、预算编制方面**市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会,全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论,计划财务部门编制,最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

2、基本支出控制方面为加强财务管理,充分发挥大兴勤俭节约之风,提高财政资金使用效益,**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》,对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类,核算清晰完整,账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面;**市五中项目资金实现专款专用,在专用设备购置过程中,严格执行招投标及政府采购程序,并专门聘请了专家全程进行监管。

4、三公经费控制方面:**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国(境)审批程序、各项费用报销程序等,并得到了有效执行。

三、部门绩效目标(一)部门绩效总目标1:争创市级文明单位。

2:进行学校制度改革,全面完成内控管理。

3:培养优秀师资力量,加强对教师业务培训力度。

4:深化教学改革,力保教学质量全市优秀。

5:推进新校区建设进度。

6:改革教师津补贴分配方案待遇方案,提高聘用老师待遇。

(二)年度部门绩效目标全年完成招生任务普招550人、在校学生生物、地理合格率90%。初三合格率80%,中考成绩排名前三名。

(三)。

年度部门绩效目标完成情况**年度全年招收新生560人;生物、地理合格率95%;初三年合格毕业生85%,中考排名全市第一名,全面完成**年度绩效目标。

四、绩效评价工作情况本校接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果。

经综合评价,该项目得分87分,评价结果为“良”。得分明细:

(一)投入总分13分,实得13分。

(二)过程总分61分,实得48分,扣13分,扣分明细:

预算控制率,大于30%,扣5分;公用经费控制率,扣8分;(三)产出及效率26分,实得26分。

六、部门整体支出绩效情况**市五中是一所初级中学,绩效主要社会效益,表现在以下方面:

1、**市五中成立与开办,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,培养各方面合格的初中生。

2、市五中积极推行学生综合素质的提高,基础知识的学习和综合实践的结合,提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈,满意度为95%。

3、市五中设施设备齐全,教师队伍专业水平高,发展潜力大,后劲足,能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇六

为了推进公共机构节能工作的发展,提高能源利用效率和经济效益,根据xx县人民政府办公室《关于开展20xx年xx县公共机构节能宣传周活动的通知》文件精神,我局高度重视,采取多种形式,在全体干部职工中广泛开展节能宣传活动,营造节能减排工作的良好氛围,现将宣传周工作总结如下:

我局接到《通知》后,局领导班子高度重视,认真研究部署,召集各股室及局属事业单位负责人,召开了专门会议,成立了以局党组书记、局长为组长、局班子成员为副组长、各股室(事业单位)负责人为成员的节能宣传周活动领导小组。同时,县民政局召开了全局干部职工动员大会,对宣传活动进行了安排布置,并要求各股室及局属事业单位要以节能宣传周活动为契机,结合各自工作的实际,做好节能宣传活动。

多方位多渠道开展节能宣传活动,讲解了我国资源面临的严重形势,使广大机关干部和职工了解节约能源的重要性和紧迫性,树立节约光荣、浪费可耻的意识,形成节约能源从我做起、从小做起的观念;宣传可持续发展的生活方式和消费方式,宣传日常节能节水知识,科学使用家用电器,合理降低能源消耗。

《公共机构节能条例》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规,提高全体干部职工的法律认识,从自身做起大力推动公共机构节能减排。

“低碳生活、节能减排”温馨提示、要求打印机正反双面打印等,进一步增强了干部职工的资源危机意识和节能意识。节能降耗是一项必须长期坚持的工作,要求从日常工作中“节约每一滴水、每一度电、每一张纸”等做起,养成节能的良好习惯和行为。

局机关积极发挥在节能工作中的表率作用,动员各职能股室、下属事业单位在提高民政工作行政效能的同时,考虑工作成本,力争消耗最小资源,办最大的事,切实以自身的实际行动,宣传和带动其它部门,创节能机关,创节能社会。

通过本次公共机构节能宣传周活动,进一步增强了广大干部职工的带头节约意识,为公共机构节能工作深入人心奠定了良好的舆论基础,达到了预期的目的。我们将以本次活动为契机,继续采取有力措施,广泛动员干部职工参与,进一步营造节能减排的浓厚氛围,不断将节约型机关建设工作推向深入,为引导和带动全社会节能减排做出积极的贡献。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇七

**年度**市第五中学整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)机构、人员构成**市第五中学为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员241人,编制180人,在编在职175人,退休人员66人。学校现有房屋30242平米。

(二)单位主要职责**市第五中学教学宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、部门整体预算及执行、管理情况(一)部门预算情况1、部门整体预算收入情况**年度市财校整体预算收入万元,其中:一般公共预算拨款万元、非税收入拨款10万元。

2、部门整体预算支出情况**年度市财校整体预算支出万元,其中:基本支出万元,主要包括工资福利支出万元、一般商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助520万元;项目支出万元,主要包括教学教研等支出33万元,专项商品和服务支出万元。

3、三公经费预算明细情况。

**年度市财校三公经费预算16万元,明细为:公务接待费支出11万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元(其中:公务用车购置费0元)。

(二)部门预算执行情况1、部门整体收入实际发生情况**年度市五中实际发生收入万元,其中:一般公共预算拨款万元、非税收入拨款15万元。

2、部门整体支出实际发生情况**年度市财校实际发生支出万元,结转下年度结余资金万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项:基本支出万元,主要包括工资福利支出万元、一般商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助502万元;项目支出万元,为教育附加项目支出—专用设备购置万元,新校区维修支出243万元。

3、三公经费实际发生明细情**年度市财校三公经费实际发生支出万元,明细为:公务接待费支出万元、公务用车购置及运行维护费支出万元(其中:公务用车购置费0元)。

4、预算与实际发生对比情况序号项。

目**年预算金额(万元)**年实际发生金额(万元)超支+(节约)-。

(万元)比例一基本支出二项目支出三合。

计四三公经费公务接待费因公出国(境)支出00003公务用车购置和维护费从上表反应,**年市五中基本支出实际发生额较预算增加万元,增加比例,项目支出较预算增加万元,增加比例830%,整体支出增加万元,增加比例。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大,未能处于稳定期,缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础,导致了实际发生额与预算形成了较大的差异,另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金,故项目支出预决算差别大。

三公经费支出较预算减少万元,减少比例,预算控制较好。其中:公务接待费减少万元,减少比例;因公出国(境)支出未发生支出;公务用车购置及维护费减少万元,减少比例。

(三)部门预算管理情况1、预算编制方面**市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会,全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论,计划财务部门编制,最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

2、基本支出控制方面。

为加强财务管理,充分发挥大兴勤俭节约之风,提高财政资金使用效益,**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》,对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类,核算清晰完整,账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面;**市五中项目资金实现专款专用,在专用设备购置过程中,严格执行招投标及政府采购程序,并专门聘请了专家全程进行监管。

4、三公经费控制方面:**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国(境)审批程序、各项费用报销程序等,并得到了有效执行。

三、部门绩效目标(一)部门绩效总目标1:争创市级文明单位。

2:进行学校制度改革,全面完成内控管理。

3:培养优秀师资力量,加强对教师业务培训力度。

4:深化教学改革,力保教学质量全市优秀。

5:推进新校区建设进度。

6:改革教师津补贴分配方案待遇方案,提高聘用老师待遇。

(二)年度部门绩效目标全年完成招生任务普招550人、在校学生生物、地理合格率90%。初三合格率80%,中考成绩排名前三名。

(三)。

年度部门绩效目标完成情况**年度全年招收新生560人;生物、地理合格率95%;初三年合格毕业生85%,中考排名全市第一名,全面完成**年度绩效目标。

四、绩效评价工作情况本校接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果经综合评价,该项目得分87分,评价结果为“良”。得分明细:

(一)投入总分13分,实得13分。

(二)过程总分61分,实得48分,扣13分,扣分明细:

预算控制率,大于30%,扣5分;公用经费控制率,扣8分;(三)产出及效率26分,实得26分。

六、部门整体支出绩效情况**市五中是一所初级中学,绩效主要社会效益,表现在以下方面:

1、**市五中成立与开办,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,培养各方面合格的初中生。

2、市五中积极推行学生综合素质的提高,基础知识的学习和综合实践的结合,提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈,满意度为95%。

3、市五中设施设备齐全,教师队伍专业水平高,发展潜力大,后劲足,能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇八

为深入贯彻落实《关于切实维护党的政治纪律有关问题的通知》(东纪发〔2014〕20号),切实维护和严格执行党的政治纪律,茶山社保分局结合今年的纪律教育学习月活动,认真开展了相关学习。通过整改,分局人员尤其是党员干部的自律意识、政治意识有了一定程度的提高。现将有关情况汇报如下。

收到文件后,分局随即召开全体工作人员会议,在会上传达了《关于切实维护党的政治纪律有关问题的通知》的精神,并一起学习了文件中的相关规定,如严格遵守党的政治纪律中的“十项严禁”等。分局领导强调,全体人员尤其是党员干部一定要认真重视,充分认识维护党的政治纪律的重要性和紧迫性,讲政治、顾大局,提高维护党的政治纪律的自觉性。

纪律教育学习月期间,分局继续抓政治纪律教育,把树立正确的观念作为首要任务,分局领导带头学习了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告和各级领导在各级纪委会议上的讲话等多个文件、材料;组织全体人员重温了《中国共产党章程》,大家巩固了对《党章》的认识,对在新时期如何贯彻《党章》有了新的了解;组织党员干部学习了《中国共产党纪律处分条例》,加强对党员行为规范的认识,明晰行为界限,使党员干部能够自觉远离违法、违纪行为。通过一系列的学习,大家对如何在新时期当好一名党员、干部有了更感性、更具体的认识,提高了维护党的政治纪律的自觉性。

按照强化预防、及时发现、严肃纠正的要求,分局内部逐步形成了按制度办事、靠制度管人的有效机制。

第一方面,建立长期学习机制,将学习日常化,并坚持长期开展。要切实维护党的政治纪律,要从学习有关政治理论,加强政治意识着力。结合纪律教育学习月、解放思想和学习科学发展观等活动,分局制定了长期的学习机制,要求分局人员每月至少抽出2个小时学习相关的理论知识,如毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等理论精髓,逐步加深对党的路线方针政策的理解,增强党性观念。另外,不定期组织集中学习,检查学习情况,交流学习心得,再安排分局领导和党员干部给全体人员上党课,提高理论修养。

得相关要求,同时在日常工作、学习、生活中互为监督员,进行互相监督,杜绝出现违反党的政治纪律的苗头趋向。经过几个月的检查和整改,党员干部行为进一步规范。遵守党的政治纪律的自觉意识进一步增强。

第三方面,加强了干部职工出入境管理。结合党的政治纪律相关要求,分局再次强调出入境管理的重要性,要求干部职工按规定做好出境申请和通行证、护照回收登记,安排专人管理,做好审批把关,严格监管出入境情况,严禁干部职工借出境之机,进行违反党的政治纪律的任何活动。一经发现迹象,马上严加处理。

经过三个多月的学习和整改,分局人员坚定了维护党的政治纪律的意识,理论水平也有一定程度的提高,分局的凝聚力也得到增强。接下来,分局将继续紧抓教育学习,认真履行职责,切实维护党的政治纪律,真正将有关规定落到实处。

宿舍楼整体情况报告范文简短篇九

湖南省国土资源厅。

2报报告目录。

一、基本概况。

(一)机构设置情况。

(二)编制人员情况(三)主要工作职责。

二、年度预算收支情况(一)年初预算情况(二)年末决算情况。

(三)项目支出情况。

三、财政资金使用管理情况。

(一)基本支出情况。

(一)经济性评价。

(二)行政效能评价。

(三)项目产出及社会效益评价(四)社会公众满意度评价五、存在的主要问题。

六、改进措施。

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩[2015]2号);我厅积极组织对2014年度本单位整体支出进行了绩效自评,形成本绩效评价报告。

一、基本概况。

一、基本概况。

我厅为主管全省国土资源工作的省政府组成部门。预算机构包括厅机关本级和15个厅直属单位。其中厅机关本级为行政单位,正厅级单位,财政预算全额拨款单位,财务核算适用行政单位会计制度;15个直属单位为正处级单位,财务核算适用事业单位会计制度。

(一)机构设置情况根据本厅工作需要,厅本级内设机构22个,具体为:厅办公室、规划处、综合研究处、政策法规处、财务处、耕地保护处、建设用地处、土地利用处、地籍处、地质勘查处、资源储量处、矿产开发处、地质环境处、基础测绘处、测绘行业处、地理信息处、土地执法处、矿产执法处、不动产登记处、离退休管理处、纪检监察室、直属机关党委。

厅直属单位共15个,分别是省第一测绘院、省第二测绘院、省第三测绘院、湖南省测绘大院管理所、省国土资源信息中心、省测绘产品质量监督检验授权站、省地质科学研究院、省地质环境监测总站、省国土资源交易中心、省土地综合整治局、省国土资源厅征用地事务中心、省国土资源厅教育培训中心、省地图院、省国土资源厅宣传中心、省地质博物馆。

5(二)编制、人员情况1、在职人员情况在职人员职数较好地控制在编制主管部门核定的编制职数和年初预算人员职数内。具体情况如下:

(1)厅机关2014年初厅机关核定行政编制153名,实有148人;后勤事业编制30名,实有24人;省国土资源执法监察总队核定参公管理事业编制22名,实有22人。

2014年省政府机构改革,省编委重新核定我厅行政编制160名,另接收2013年军转干部增加行政编制2名,共162名;核定后勤事业编制30名;撤销省国土资源执法监察总队,原总队参公管理事业编制人员划转至机关逐步消化。

至2014年年末,我厅核定行政编制162名,实有152人;后勤事业编制30名,实有22人;省国土资源厅执法监察总队22名参公管理事业编制予以核销,22名在编人员于2015年3月经省编办核准正式入机关行政编。

(2)厅直属单位厅直属单位编制部门核定的编制职数1048人,其中:参公管理编制21人,事业编制1027人。

年初预算人数963人(参公编制21人,事业编制766人,工勤编制人176人);年末实际人数946人(全部为事业编制776人,工勤编制170人),人员总额较上年更为精简。

6厅直属单位:年初预算离退休人员738人,年末实际离退休人员743人,较年初增加5人.

(三)主要工作职责1、厅机关本级主要工作职责。

(三)主要工作职责1、厅机关本级主要工作职责我厅的基本职能是主管全省土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业。归口管理省地质矿产勘查开发局。通俗的说法就是“三个一”,即“一方地、一块宝、一张图”。“一方地”就是土地管理,主要是土地规划计划管理、耕地保护、建设用地审查报批、土地市场的监管和地籍管理。“一块宝”就是矿产资源管理,主要是组织矿产资源勘查,勘查和开采规划审批、矿产资源储量管理,以及地质灾害防治和地质环境保护。“一张图”就是测绘和地理信息管理,主要是统筹建设地理空间信息体系,组织基础测绘、行政区域界线测绘等,管理省级基础地理信息数据和地图编制出版,管理测绘单位资质。此外,还承担组织编制和实施各类国土资源规划,组织国土资源管理规费的征收、使用和监督管理,依法查处国土资源违法案件。在队伍管理方面,对市州国土资源局领导班子实行双重管理,以厅党组管理为主,市州党委协管。

2、厅直属单位主要工作职责厅直属事业单位15个,主要从事基础测绘、地质勘查、地质环境监测、国土资源规划、土地开发整理、地图生产、国土资源信息管理和其他相关业务工作。

二、年度预算收支情况。

7收入万元,其他收入250万元。

年初预算支出万元,其中基本支出万元,项目支出万元,经营支出万元。

(二)年末决算决算收入万元,其中财政拨款收入万元(含政府性基金收入万元),事业收入万元,经营收入万元,其他收入万元,上年结转和结余万元。

决算支出万元,其中基本支出万元,项目支出万元,经营支出万元,年末结余分配万元,结转及结余资金万元。

(三)项目支出情况。

2015年项目支出总额万元,其中:

——业务工作专项。

万元。

——运行维护专项。

万元。

——国土资源业务专项。

万元——测绘地理信息专项。

万元——矿产资源勘查保护及利用专项。

万元——地质环境保护与地质灾害防治专项。

万元——土地整治与耕地保护专项。

万元三、财政资金使用管理情况。

因专项资金已经按省财政厅要求,另行开展绩效评价工作,整体支出绩效评价主要对基本支出、三公经费、厉行节约情况进行评价。

(一)基本支出情况1.年初预算情况。年初预算基本支出总额万元,其中。

8人员经费万元,日常公用经费万元。

2.年末决算情况。年末决算基本支出总额万元,其中人员经费万元,日常公用经费万元。决算较预算增加万元,主要是政策性人员增资所致(财政追加2013年政府绩效奖励、2014年预拨长株潭第二步津补贴、事业单位绩效工资等)。日常公用经费决算较年初万元,仅增长2%。预算执行中控制较为有力。

(二)“三公经费”支出使用和管理情况。

(二)“三公经费”支出使用和管理情况。

1.“三公”经费年初预算情况。年初财政拨款预算安排“三公”经费支出总计838万元,其中公务用车购置及运行经费468万元,因公出国(境)费107万元,公务接待费263万元,较2013年预算减少44万元,降低4%;较2013年决算减少万元,降低%。

2.“三公”经费年末决算情况。年末财政拨款决算“三公“经费支出总计万元,其中公务用车购置及运行万元,因公出国(境)费万元,公务接待费万元。总额较年初预算减少万元,下降%。

3.“三公”经费支出与上年比较。2013年财政拨款决算“三公“经费支出万元,其中公务用车购置及运行万元,因公出国(境)费万元,公务接待万元。2014年“三公”经费实际支出万元,较2013年减少万元,降低8%。

总体来看,2014年财政拨款“三公”支出无论是相较年初预算,还是2013年决算,都有较大下降。

(三)厉行节约情况2014年一般性公用支出万元,较年初预算减少万元,降低9%;较2013年实际支出减少万元,降低%。

9从支出结构看:

——办公经费。2014年办公经费实际支出万元,较年初预算减少万元,降低36%;较2013年减少万元,降低41%。

——水费、电费、差旅费。2014年实际支出万元,较年初预算减少万元,降低5%;较2013年减少万元,降低16%。

——会议费、培训费。2014年实际支出万元,较年初预算减少万元,降低6%;较2013年减少万元,降低36%。

厉行节约的主要措施有:

1.健全规章制度。中央中央、公xxx《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)下发后,我厅先后出台了《湖南省国土资源厅会议管理制度》、《湖南省国土资源厅机关公务接待管理办法》、《进一步加强车辆管理的通知》、《湖南省国土资源系统因公出国(境)管理办法》、《关于进一步加强事业单位财务管理的通知》等文件和制度,为厉行节约反对浪费打下了坚实的制度基础。

2.严格控制公务支出。2014年,省财政厅发布了新的出国费、培训费、差旅费、会议费等相关公务支出的管理办法,我厅在第一时间内,转发文件,并组织全系统财务人员进行专门的培训,严格执行新的公务支出管理制度。

3.建立报账员制度。为了加强公务支出管理,厅机关下发了《关于实行处室报帐员制度的通知》,建立处室报账员制度,各处室明确一名报账人员,处室所有经费报销,由专门的报账员经办,报账员负责对费用支出和原始单位的真实性进行初步审核,公务支出控制更为规范和严密。

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