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最新审计主要工作职责(汇总8篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-12 06:22:45 页码:7
最新审计主要工作职责(汇总8篇)
2023-11-12 06:22:45    小编:ZTFB

通过总结,我们可以更好地从过去的经验中吸取教训,避免重蹈覆辙。总结的结尾可以展望未来,提出进一步的改进和提高的建议。总结范文中的写作技巧和语言表达值得我们借鉴和学习。

审计主要工作职责篇一

1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

审计主要工作职责篇二

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;。

4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;。

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。

7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

审计主要工作职责篇三

审计主管需要审核门店的销售单据的规范性,真实性、及时录入系统。下面是本站小编整理的审计主管岗位的主要工作职责。

职责:

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;。

2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;。

4、对各职能部门开展履职情况评价;。

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;。

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;。

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;。

任职资格:

4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;。

5、能适应不定期偶尔出差。

职责:

3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;。

4、协助经理完成年报等外部审计工作;。

5、负责审计资料的归档和保管工作;。

6、完成领导安排的其它工作。

任职要求:

1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;。

3、从业资格:拥有cpa、cia资格证书优先;。

篇三。

【职责】。

1、负责公司内部审计工作的开展;。

2、负责公司内部账务,报表的规范管理;。

3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;。

4、能独立完成审计工作;。

5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

【任职资格】。

1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;。

2、3年及以上内外审经验尤佳;。

3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;。

4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计主要工作职责篇四

职责:。

2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;。

3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;。

6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。

任职资格:。

2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;。

4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;。

5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

审计主要工作职责篇五

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;。

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主要工作职责篇六

1、参与开展公司内部控制评审与优化。

2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

4、不定期地进行专项审计和专案审计。

5、公司内部规章管理制度监督执行。

审计主要工作职责篇七

3、协助完成公司所属项目的竣工审计;。

4、完成公司所投资的子公司的年度审计;。

5、负责完成公司领导干部的离任审计;。

6、协助上级完成专项审计工作;。

7、协助制定审计制度和相关规定;。

8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。

审计主要工作职责篇八

职责:

2.职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。

3.子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。

4.整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的处理。

5.舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;。

6.风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的改善措施。

任职要求:

1.有审计相关工作经验5-20xx年,必须具备施工行业相关工作经验;。

2.熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;。

3.了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;。

4.对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;。

5.具备工程建造师或造价师职称优先。

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