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最新审计主要工作职责(模板12篇)

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最新审计主要工作职责(模板12篇)
2023-11-12 09:53:12    小编:ZTFB

读书笔记是对所阅读的书籍内容进行记录和总结的重要方式。写总结时注意客观评价自己的优点和不足,寻找提升的空间。接下来是一些经验丰富者的总结分享,希望对您有所启发。

审计主要工作职责篇一

审计主管需要审核门店的销售单据的规范性,真实性、及时录入系统。下面是本站小编整理的审计主管岗位的主要工作职责。

职责:

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;。

2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;。

4、对各职能部门开展履职情况评价;。

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;。

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;。

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;。

任职资格:

4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;。

5、能适应不定期偶尔出差。

职责:

3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;。

4、协助经理完成年报等外部审计工作;。

5、负责审计资料的归档和保管工作;。

6、完成领导安排的其它工作。

任职要求:

1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;。

3、从业资格:拥有cpa、cia资格证书优先;。

篇三。

【职责】。

1、负责公司内部审计工作的开展;。

2、负责公司内部账务,报表的规范管理;。

3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;。

4、能独立完成审计工作;。

5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

【任职资格】。

1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;。

2、3年及以上内外审经验尤佳;。

3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;。

4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计主要工作职责篇二

职责:

1、依据安排执行工程审计工作,并出具审计报告及审计意见。

2、依据审计权责,抽查或全面审核集团及下属子公司工程借宿那、联系单。

3、参与实施工程建设方面的专项审计工作,对工程类业务进行抽查和监督。

任职要求:

1、工程造价相关专业大学本科及以上学历,具有注册造价工程师或一级建造师职业资格。

3、具有优秀的职业道德和操守。

4、具有较好的团队合作能力、分析判断能力、文字表达能力、沟通能力,适应出差。

审计主要工作职责篇三

职责:

2.职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。

3.子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。

4.整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的处理。

5.舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;。

6.风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的改善措施。

任职要求:

1.有审计相关工作经验5-20xx年,必须具备施工行业相关工作经验;。

2.熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;。

3.了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;。

4.对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;。

5.具备工程建造师或造价师职称优先。

审计主要工作职责篇四

1、参与开展公司内部控制评审与优化。

2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

4、不定期地进行专项审计和专案审计。

5、公司内部规章管理制度监督执行。

审计主要工作职责篇五

3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

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审计主要工作职责篇六

2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等。

3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。

4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。

5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。

2、资金风险防控。

1)负责完善集团资金管理制度与规范。

2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。

3、整体风险把控和汇报分析。

1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。

审计主要工作职责篇七

职责:

负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。

一、日常管理。

1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;。

2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;。

3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;。

4)做好部门的年度、月度资金预算。

5)审核并控制部门的费用支出;。

6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;。

7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。

二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。

1)负责工程概预算审核;。

2)负责工程结算审计;。

3)参与并监督招投标过程;。

4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;。

5)对项目公司的工程联系单进行检查。

四、风险控制。

1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;。

2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;。

3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;。

4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。

岗位要求:

一、学历要求。

1)工程造价等相关专业本科及以上学历;。

2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。

二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验。

三、专业知识及业务技能。

1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;。

2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。

四、能力要求。

1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;。

2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;。

3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。

审计主要工作职责篇八

职责:。

2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;。

3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;。

6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。

任职资格:。

2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;。

4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;。

5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

审计主要工作职责篇九

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;。

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;。

7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;。

8、听从主审人员安排,完成审计工作。

审计主要工作职责篇十

职责:

1、编制公司项目工程审计计划(年度及月度);。

2、按公司发展战略要求,完善相关的工程审计制度流程;。

3、主持安排工程项目全过程审计;。

4、参与审核工程量清单及招标控制价,提出修改完善意见和建议;。

5、监督管理项目实施阶段的工程进度、质量、安全等范畴,并形成管理意见;。

7、协助处理项目实施阶段合同执行中发生的纠纷;。

8、负责工程竣工结算审计,并提出成本管控建议。

任职要求:

1、统招专科及以上学历,工程造价专业、土木工程专业、建筑类专业;。

2、具备工程类相关职称证书;。

3、28岁-35岁,地产及建筑行业3年以上工程审计经历;。

5、较强的文字功底,能撰写各类计划、报告,表述清晰明确。

审计主要工作职责篇十一

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;。

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主要工作职责篇十二

1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

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