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最新内部审计的岗位职责(大全12篇)

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最新内部审计的岗位职责(大全12篇)
2023-11-12 16:15:16    小编:ZTFB

总结是一次探索,它让我们更加深入地了解自己和他人。在写一篇较为完美的总结时,我们应该明确总结的目的和受众。以下是一些经典的总结案例,供大家参考和借鉴。

内部审计的岗位职责篇一

1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。

4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。

5、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。

6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

7、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。

8、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。

9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。

10、对科长及分管院领导负责并报告工作。

内部审计的岗位职责篇二

a岗。

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。b岗预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

内部审计的岗位职责篇三

主要职责是强化公司内部控制和风险管理,具体包括:

1.确立审计计划。

2.协助或独立组织项目审计计划,组织现场审计并编写审计报告。

3.定期对财务报表实施审计。

4.对内部举报事件进行调查,并提交调査报告。,5.对管理制度和业务流程进行审计。

6.本着服务的意识,向其他部门提供咨询意见。

内部审计的岗位职责篇四

:

3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

:

1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;

3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;

4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;

6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

7、可接受加班。

内部审计的岗位职责篇五

7、其他需要审计的事项。

1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作。

2、制定并完善内部审计管理制度。

3、负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况。

4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。

6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。

审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。

8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整。

9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。10、完成公司领导交办的其他工作。

1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法实施内部审计工作。

2、制定项目审计计划,确定审计范围、内容、进度和人员安排。

3、制定审计方案。

4、组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。

5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计报告,并报审计部部长审核。

7、根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的实施。

8、协助部长完成本部门的其他工作。

1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务。

2、接受审计任务后,协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案。

3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。

4、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。

5、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。6、完成领导交办的其他工作。

内部审计的岗位职责篇六

10、促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定或者《公司章程》时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,立即向交易所报告。

二、总经理职责。

2、拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司人事任命书;。

3、审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施;。

4、审核签发以公司名义(盖公章)发出的文件;。

7、执行董事会决议的新投资项目的筹建与规划;。

9、处理公司重大突发事件和重大对外关系问题;。

10、负责组织制订和健全公司各项规章制度,积极进行各项改革,推行岗位责任制,不断全面提高公司管理水平;推进公司企业文化的建设工作,树立良好的企业形象。

三、运营副总职责。

6、负责公司新产品开发工艺的确认与审核;。

8、负责公司大宗设备增补、技改、淘汰的确认与审核;。

12、定期组织召开公司产品质量管控与生产调度会议,协调解决生产中遇到的各项问题。

四、营销副总职责。

1、完成公司制定的营销指标;。

2、负责制定公司营销管理制度、营销策略的拟定、实施和改善;。

3、负责制定公司各项营销费用预算与控制指标;。

4、负责市场调研、市场分析,制定业务推进计划;。

6、负责常规合同评审,组织有特殊要求合同的评审;。

7、了解客户的基本情况及与本企业有关的数据资料,建立和运用客户资料库;。

8、负责合同、评审记录的及时传递和保存;。

9、负责公司货款回收管理;。

10、参与组织对顾客技术培训;。

11、负责营销部门的行政管理和绩效考评工作。

五、财务副总职责。

1、组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用计划;。

2、组织拟定公司系统的财务管理和核算制度;。

3、组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表;。

4、参与投资项目的可行性论证工作,并负责新项目的资金保障;。

5、参与公司战略性融资工作;。

6、拟定公司的年度利润分配方案、派息方案以及企业的年度利润分配方案;。

7、负责公司及各子公司财务负责人的考核工作,拟定企业财务负责人的任免名单;。

8、主持财务系统的日常工作,负责会计核算、内部审计和财务管理的协调工作,向总经理提出财务部的经理人选。

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内部审计的岗位职责篇七

a岗。

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

总结。

整理归档审计资料;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。b岗预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

内部审计的岗位职责篇八

1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。

2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。

3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。

4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

5、参与内部审计制度的`修订。

6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计的岗位职责篇九

按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。

咨询

向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

制度建设

根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。

关系管理

就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。

审计整改跟踪

参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

主管分配的其他工作任务

内部审计的岗位职责篇十

根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督,具体职责如下:

1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。

4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

内部审计的岗位职责篇十一

一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。

二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。

三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。

四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的`落实工作。

五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。

六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。

七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。

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内部审计的岗位职责篇十二

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗。

预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

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