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审计主审职责内容范本(优质19篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-19 08:44:23 页码:9
审计主审职责内容范本(优质19篇)
2023-11-19 08:44:23    小编:ZTFB

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审计主审职责内容范本篇一

职位介绍:。

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:。

协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;。

协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;。

完成审计函证的编制生成等;。

职位要求:。

会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;。

英语四级及以上水平;。

实习期间:20__年11月-20__年4月末。

出勤率不得低于95%。

审计主审职责内容范本篇二

3、进行财务制度执行情况审计;。

4、进行经营与财务运行中单独事项的专项审计;。

5、进行投资项目阶段性和专项审计;。

6、联系外部审计单位对工程建设项目进行预算、决算审计;。

7、检查督促审计决定与建议的实施。

审计主审职责内容范本篇三

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计主审职责内容范本篇四

3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;。

4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;。

5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;。

7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主审职责内容范本篇五

4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;。

5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;。

6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;。

7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;。

8、按时完成公司交办的其他工作。

审计主审职责内容范本篇六

2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;。

4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;。

5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;。

6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;。

8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;。

审计主审职责内容范本篇七

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。

9、负责审计档案整理、归档工作。

10、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

11、完成领导临时交办的工作。

审计主审职责内容范本篇八

3、依据费用管理规定,合理控制费用支出。

4、研究会计政策,制定财务管理制度。

5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,

6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定。

7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。

8、负责公司月度工资核算工作。

9、负责财务部日常管理工作。

审计主审职责内容范本篇九

金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:。

1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;。

2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;。

3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;。

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;。

6.所负责产品线的知识整理。

任职资格:。

1.本科及以上学历。

3.具备一定的财务知识;。

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;。

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;。

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;。

7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;。

8.能够承担压力;。

审计主审职责内容范本篇十

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;。

4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;。

5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;。

6、领导交办的其他工作。

审计主审职责内容范本篇十一

3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;。

4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;。

6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;。

7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主审职责内容范本篇十二

内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)。

1.职责:内部审计。

2.性别:不限。

3.年龄:32~38岁左右。

4.学历:本科学历及以上。

5.专业:不限。

6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练。

7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度。

目标方针制度。

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织。

部下管理•指导。

8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须。

1年及以上管理职经验必须。

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识。

l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业。

l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相。

l关的专业知识。持有cia证书者优先。

审计主审职责内容范本篇十三

3.为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;。

5.对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;。

6.抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;。

审计主审职责内容范本篇十四

4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;。

5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;。

7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;。

8.参与对在建工程的跟踪审计;。

9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;。

10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;。

11.按时完成领导交给的临时任务。

审计主审职责内容范本篇十五

3.参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;。

4.负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;。

5.协助处理法务纠纷/诉讼处理;。

6.负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。

审计主审职责内容范本篇十六

1.负责拟定内部审计计划及项目初步审计方案,报部门领导批准后组织实施公司及子公司各类审计工作,包括:财务审计、经营审计、投资审计、离任审计、履职绩效审计、内控体系审计等:

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;。

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;。

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;。

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;。

7.了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量;。

8.完成风控部负责人交办的其他事项。

审计主审职责内容范本篇十七

3、参与实施专项审计;。

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;。

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;。

6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;。

7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;。

8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计主审职责内容范本篇十八

1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

审计主审职责内容范本篇十九

4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计;。

5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;。

6、监督审计报告整改的落实情况;。

7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。

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