思考和总结,是对自己成长的一种责任和尊重。可以结合举例和实际案例来加深总结的可信度和针对性。下面是一些总结的优秀例句,供大家参考和学习。
审计总监工作职责描述篇一
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;。
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议。
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实。
6.中心负责人交办的其它工作。
审计总监工作职责描述篇二
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计总监工作职责描述篇三
3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;。
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;。
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;。
6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;。
7、审计资料、底稿的归档、保管。
审计总监工作职责描述篇四
1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行。
3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计总监工作职责描述篇五
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。
4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;。
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。
审计总监工作职责描述篇六
1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的审计事项并对承办事项负责。
2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。
3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。
4、承办项目经理(组长)分派的审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。
5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录。
6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。
7、参与拟写审计报告。
8、参与复核审计报告。
9、归集审计底稿资料立卷归档。
10、完成领导交办的其它工作任务。
审计总监工作职责描述篇七
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;。
5、督促审计结论和建议的整改;。
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;。
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;。
10、负责公司内部控制评估报告的编制。
审计总监工作职责描述篇八
5.协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;。
6.汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;。
7.协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;。
8.配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;。
9.对出纳工作提出建议并进行监督;。
10.对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
审计总监工作职责描述篇九
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;。
7.完成领导交代的其他工作。
审计总监工作职责描述篇十
1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。
4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。
5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。
6、领导交办的其他工作。
审计总监工作职责描述篇十一
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;。
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;。
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;。
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
审计总监工作职责描述篇十二
岗位职责:
1、负责部门相关流程体系建立,监督相关工作落地与实施等;。
2、负责部门党风廉政建设和审计和风险防控工作;。
3、负责统筹协调与风险相关的对内外联系与协调工作;。
4、负责部门交办的其他事项。
任职要求:
1.学历要求:全日制本科及以上。
2.专业要求:通信、计算机等相关专业。
3.工作经验:通信行业的工程项目管理、工程审计等相关领域工作3年以及以上,且具有良好的沟通表达能力、组织协调能力和创新能力。
审计总监工作职责描述篇十三
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;。
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;。
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;。
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;。
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;。
审计总监工作职责描述篇十四
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;。
5、组织开展企业专项审计;。
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;。
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;。
8、与内部控制审计相关的其他工作。
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