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2023年商贸公司会计岗位职责(实用16篇)

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2023年商贸公司会计岗位职责(实用16篇)
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商贸公司会计岗位职责篇一

1、制定财务战略:对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划,并确保其执行的过程,包括融资战略、投资战略及生产经营战略,企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。

2、负责财务核算:战略成本管理与企业发展战略,盈亏平衡点,固定成本,变动成本,营运资金运行质量,资金时间成本,持续性成本竞争力,产品的不同周期的成本管理办法。

3、主持内部控制:强化内功,事先控制,构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度,规范财务管理流程,提出整改措施,以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

4、负责资金管理:注重经营性净现金流量,资金“链条”的重要性,“资金是企业的血液”,公司资本结构,公司现金流管理,公司理财。

5、主持全面预算:以过程控制为核心的预算系统,企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走,预算要全面管理,渗透到各部门,健全财务预警机制,健全监控机制,财务要预算跟踪。

6、负责税务筹划:现代企业如何合理避税,树立全局的节税理念,并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

7、主持政策经营:协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。财政补贴很重要。

8、财务分析决策:偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析,财务分析报告书写的原则与注意事项,企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析,企业内部控制系统运行情况分析。

商贸公司会计岗位职责篇二

一、商贸公司总经理工作职责:、负责公司整体经营管理工作,制定、发布各种公司文件。1(根据实际市场状况,每月必须、制定年度、季度、月度销售计划,营销策略和实施方案。2)制定销售目标和销售方案,且必须要落实达成。

(随时调阅各部门的销考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。检查、监督、3售进度和销售政策执行状况)、走访市场,门店沟通,检查市场业务开展状况(产品市场铺市率,拜访频率,售后服务4(一周最少一次随机巡查)。工作,门店资源的维护状况,市场行情及竞品动态等)、审核公司财务报表,核算公司利润和费比状况,控制公司整体经营绩效,以顺利达成公5司经营目标。(给财务要报表)、推进公司各种管理制度的深入贯彻。6、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态,协调各部门人员的主动性、积极性,充分7洞察人员的思想状况和工作状态,(时刻了解,做到工作的行之有效。发挥人员的工作能力,)发现异常,及时沟通,不能拖。

总结。

上周,他们需拿数据报表说话,部门负责人都要参加,二、商超主管工作职责:、遵守公司各项规章制度。1、根据公司阶段销售计划,制定、分解本部门销售任务,和具体达成方案。2、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,3新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。、定期门店走访,进行陈列整理,订单访制,了解门店资源的使用率及维护状况,收集本4品和竞品的销售动态,如价格,包装规格,市场营销思路、策略,以便及时调整营销方式。,核查门店)杜绝大日期产品的在架销售(、监控门店商品陈列和门店商品库存,销售状况5商品经营的单品状况,确保品类齐全,及促销活动的开展落实状况。,给予现场指导,培训业务人员维护商品天)10、协同业务员进行门店拜访(每月不低于6陈列形象,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。)(每周进行统计分析)、对销售数据进行分析统计7特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,跟踪各系统门店档期(列出各系统商超的8,及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信档期时间表)

息。、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核,工资结构和奖金分配的制定。并定期对业9务员进行业务培训。

通报、调整)。

市场检查情,通报各渠道销售状况,网点拜访状况,、定期召开销售会议(最少一周三次)4(销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题)问题解决通报营销策略的调整方案,况,及销售人员的问题反馈。,(加强时时追踪最为有效)对本部门的管理制度进行细化和执行监督、根据公司管理制度,5使其适用性和操作性及执行性更强,执行结果对总经理全面负责。、对公司的销售网络及时掌控,加强市场建设,深刻贯彻好线路拜访的落实(线路拜访逐6确不得在非正常情况下进行跨区跳店销售,店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝)。

保本部门提升流通网点建设的质量和数量。

谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

及时向公司反馈,并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略,反馈,以使公司。

第一时间调整整体营销思路。,给予现场指导,培训业务人员维护商车辆)/周/天2、协同业务员进行门店拜访(不低于9提升业务员的自身业务素质和单店销售能新产品的铺市,新网点的开发进店,品陈列形象,力。

特别是时刻并追踪门店的货款回收。门店合同谈判,、负责对重点门店销售费用的把控,10(做出重点关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。

门店的月销售报表,核算盈亏状况)。

树立良好公司信用形象。提升售后服务水平,、对本部门的售后服务和客户合作关系负责,11、负责对本部门的人员招聘,考评,管理、指导、提升、监督,确保本部门销售队伍的稳12定和业务提升,做到知人善用,唯贤而用,以制度和流程管理人员。

监控大日期产品的流向和动销及退调配,负责大日期产品审批、处理、根据公司规定,13货的管控。

四、稽查主管工作职责:、严于律己,严格执纪,实事求是,公平公正的执行公司各项规章制度,服从公司的工作1安排。、根据公司要求,做好公司人员的考勤工作,有违反考勤制度的按要求进行稽核。2、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。3对办公室和仓库排出值日表(及卫生要求)。

陈列整理照片(例如拜访照片,监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。、统计、4是否按公司要求进行时时回传)、监察仓库盘点的执行有效性和准确性,对车辆的月底盘存进行监督,抽盘。5、检查门店商品陈列的标准化和门店资源,货柜使用情况,将检查结果对总经理和主管进6(按照货架,散货柜,堆头,宣行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列,门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效传、陈列物料的陈列标准和进行检查)。

使用。、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理,流转,主推商品,特价商品,7外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作,协调处理与门店客情关系。

及时,随时关注)(依据模板每日做动态报表,、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪8向总经理和主管提交线路,重点品项,活动品项等销售报表。、检查重点门店的促销活动,协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划,执行,并监9督跟踪活动中的货源,销售,物料使用等情况。

存在与否恶意的违反价格体系、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况,10的行为及门店订货会的出货及留存状况。

对主管级以下人员(含主管级)的工作开展状况及工作行程,工作状态、岗位职能监察。11进行监察。

处罚准则和处根据碰头会议结果下达稽查整改通知,、对所有稽查的项目要有稽查报告,12罚通告。

不受部门主管的工作干扰和限制。与部门主管并行,、稽查部主管的工作只对总经理负责,13、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标,适时、主动的向总经理和主管进行沟通,14反馈问题,提出建议,避免出现割裂的部门协调关系,营造积极团结的团队氛围。

15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作,履行授权的其他工作。

系统数据的准确更新、备份保存。、销售单据的录入:在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核,核对单据数量和2金额的准确性。、单据的保存与管理:入库,出库,销售单据据需妥善保存,销售单据按渠道按天按月进3(入库行装订,不得缺单少单,有欠款的要进行欠款单复印装订,原始单放入欠款档案盒。)单按厂家进行分袋按月保存。、系统数据的管理与维护:保证系统内数据准确,真实,与仓库货品库存数量保持一致;4定期维护财务软件,备份及时,保证系统运作正常。、定期盘存:每月根据要求对仓库库存进行商品清点,保证仓库货品库存数量与数据库的5(每月最少两次盘点)数量一致。、数据支持:向销售人员提供所需的销售数据,价格、产品信息支持,特别是订货会的冲6(每周参加抵情况;向总经理提供公司的整体经营和利润情况,及时为公司提供财务支持。

六、业务员工作职责:、负责开发和维护所负责区域内的销售网点,做好铺市和销售工作,并维护好公司和门店1之间的业务合作关系。、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标,结合市场销售情况,合理做出当月的2(将计划细分到每个门店,每销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。

个品类,每天的销售任务分配)、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况,安排下周的拜访线路和周期,并计划拜访3类ab(在线路拜访时必须做到逐店拜访,不跳店不漏店,的频率是否能够满足客户的需要。

分清待处理事项对于每周安排好的拜访计划不要随意改动,门店的拜访每周不得低于一次)的轻重缓急,做到计划大于变化。

(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。4列物料的陈列标准进行生动化陈列)。

七、驾驶员工作职责:

将月任务分解到每日,进行(、协助业务员开展日常销售工作,按公司要求完成销售任务。1日追踪,确保业绩达成)、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。2驾驶员做好门(业务员在沟通业务工作时,协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。、3店的货区陈列整理,按陈列标准做到先进先出,并合理建议业务员控制上货的品项和数量)、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护;新网点的开发,开发后4并开展促销拉动,使并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用,提升对新网点的关注度,新网点能迅速成为有效成活网点。、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻5将加强商品的平移,发现问题及时提醒业务员进行商品的调换,关注商品的动销和新鲜度,流转慢网点的商品调整到消化快的网点,减少商品因滞销造成的退换。

商贸公司会计岗位职责篇三

4、严格执行公司财务制度,做好应收账款的催收工作;

1、会计、金融学相关专业大学本科及以上学历,3年以上财会工作经验;

2、思维灵活,沟通能力,亲和力强;

3、有过2年以上会计主管经验,能处理公司全盘账务;

4、抗压能力强,能处理复杂的金融账务;

5、原则性强,做事条理清晰,认真负责,要有团队合作精神。

金融公司会计岗位

商贸公司会计岗位职责篇四

5、财会文件的准备、归档和保管;

6、完成上级领导临时指派的任务。

1、会计、经济、财务管理等相关专业大专以上学历;

2、具有扎实的会计基础知识和2年以上财会工作经验;

3、熟悉会计报表的处理,了解国家财经政策和会计、税务法规;

4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动,对数字敏感,逻辑表达清晰,具有较强的分析、判断能力,责任心强,具备良好的职业素养。

商贸公司会计岗位职责篇五

1、应收、应付账款记录、登记、统计,对账的处理。以及电商平台销售帐。

2、公司现金、银行存款的登记及账务处理。

3、公司与税局、工商、银行日常事务的处理,如报税、购、开具发票、编制财务报表等。

4、公司财务资料的保管及归档处理。

5、公司财务制度的修改及完善等工作。

6、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。对已审核的`原始凭证及时填制记帐。

8、其他交办的事项。

商贸公司会计岗位职责篇六

3、负责监督成本控制制度的实施;。

4、负责公司资金需求的预测、管理及控制,提高资金使用效率;。

5、负责组织拟定公司各项经营计划,对重大的财务收支计划和经济合同进行会审;。

6、负责组织拟定公司财务管理和核算制度,监督和检查各级财务运作和资金收支情况;。

9、负责安排及协调公司各项税务事宜,合理进行税务筹划;。

11、负责对财务人员培训与指导,促使公司不断提高管理水平;。

12、负责组织财务人员做好财务决算工作。

商贸公司会计岗位职责篇七

很多人都想应聘会计工作,会计就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位,通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。下面是小编为大家整理的公司会计岗位职责最新模板十篇,希望能帮助到大家!

1、负责日常凭证的编制工作。

2、每月对所管账目进行及时核对,保证科目余额清晰合理。

3、负责费用报销票据的审核,保证报销手续及票据的合法及准确性。

4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。

5、配合完成领导安排的其他临时性工作。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

一、认真学习国家有关的财经法规、制度,以及财务工作规则,并以此指导岗位的具体工作。

二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况,月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表,并上报院领导及有关部门。

三、认真及时登记各项经济业务,科目、项目登记准确,每批传票登记终了,编制平衡表,登记总帐,并做到总帐、明细账相符。

四、认真及时清理往来帐目,发现问题及时处理,杜绝呆帐、死帐。

五、认真及时清理核对固定资产帐,年中年末与设备科对帐,及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

六、传票、帐本既是整理、装订归档,并移交档案部门。

七、按时、按比例计提、上缴各项税金。

八、按时、按比例提交住房公积金,并做好其他服务工作。

1、负责日常收支的管理和核对;内外账,出口业务;。

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

1、按照《会计准则-收入》分类,确认销售商品收入,提供劳务和他人使用本企业资产收入等。

2、分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理,保管事项。

3、根据工作期间会计资料对各类收入进行。

4、各种收入在预测计划掌控与执行。

2、完成公司的财务会计制度、规定和办法;。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;。

6、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;。

7、编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;。

8、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;。

9、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

1.根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2.参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3.在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

4.正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理,按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作,定期进行财产物资清查,保证建设资金的合理使用。

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项,做好债权债务的清偿工作。

4、资料,对尚未移交的档案须妥善保管。

1.加强财务管理,提高资金效益,协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,当好参谋。

2.分清资金渠道,加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者,有权拒付;对违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。

3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。

4.根据上级财务主管部门的规定,认真编制、按期上报各类报表,做到准确无误。

5.熟悉有关方针政策和规定,带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

6.加强学习,不断提高业务水平。练好基本功,按规定认真做好总账、报账工作,保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。

7.负责审核食堂收支原始凭证,及时做好食堂收支决算。

8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作,反映情况,积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。

9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归灼。

10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系,做到相互支持,积极配合。

11.完成主管领导和校长布置的其他工作。

1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证,按时出具财务报表;。

2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等;。

3、审核原始发票和费用单据,合理保证报销手续及原始单据的合规性、合法性、准确性;。

4、每月与出纳和往来会计核对,编制银行存款余额调节表,保证相关会计处理账实相符;。

5、负责记账凭证的装订,对财务相关资料及时归档;。

6、操作税控设备,按国家要求开具发票等;。

7、配合财务总监要求的其他工作。

商贸公司会计岗位职责篇八

1.遵守会计法、企业会计制度、计准则以及相关法律、法规,对公司财务进行全面具体管理。

2.建立公司会计核算体系和制度。

3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。

5.制订财务工作长远规划,跟踪实施情况。

6.督促检查各项预算、结算执行情况,对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。

11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

12.监督、检查财务纪律执行情况。

13.完成领导交办的其它工作。

1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

2.负责部门会议并担任记录,根据部门会议研究确定的原则,草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。

3.负责部门月度的工作计划编制。

4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。

5.负责根据领导授权,加强与有关部门业务工作的联系协调。

6.财务经理的财务工作职责还包括负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。

7.负责部门有关业务接待安排等事宜。

8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

9.负责总部及分公司工资计算、审核,按时安排专人负责发放,并予以监督,接受员工薪酬投诉与妥善理。

10.完成领导交办的其它工作。

1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度,按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记,保证单据齐全、手续完备,各要素准确无误。

3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证,与日报表核对,收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理,计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销,处理总部报销业务。

4.负责发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。

5.负责税收管理,按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。

6.负责相关财务报告的编制,保证准确及时。报告包括(但不限于):汇总每日日报表、损益报表(含累计)、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。

7.负责每月会计凭证的装订,会计资料的统计归档工作。

8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表,并负责核对现金,并在日报表上签字。

9.负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后,将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册,并在封面注明记账凭号,归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料,每月将工资发放汇总表,试算表及封面打印,经审签后报公司领导审批。

10.服从领导交办的其他临时性工作。

1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。

2.负责供应商管理:合作供应商(包括美亦等受托代销业务)合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来(运费、包装费、委托加工费等)。

3.负责超市管理、核算、对账,按时结算款项。

4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。

5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。

6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。

7.根据工作流程,复核并执行对外汇款通知。

8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。

9.服从领导交办的其他临时性工作。

1.对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。

2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析,通过期间比较,发现问题与异常,提出合理化建议。

3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,甑别异常情况,提出改进建议。

4.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。

5.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。

6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施。

7.完成领导交办的其它工作。

商贸公司会计岗位职责篇九

不管是物业公司,五金公司或其它性质的公司,都有会计人员,怎样为会计人员制定相应的岗位职责呢?以下的公司会计岗位职责相关范本,请参考。

1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。

2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。

4.按照规定设置总账,明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。

5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案或数字,并由记账人员盖章(签字)。

6.按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7.按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

商贸公司会计岗位职责篇十

1、负责内账全盘帐的账务处理、开发票、企业年检、汇算清缴等。

2、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。

3、负责银行日常收支的管理和审核,基本账务的核对。

4、负责费用报销审核与入账。

5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账,合法避税;编制各类财务报表。

6、审查公司提供的会计资料.对外负责审计,年检等工商税务事宜.。

7、发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量,确保发票安全及按规定开具发票。

1、财务、会计专业大专及以上学历;

2、具有2年及以上财务相关经验,熟悉全盘账务处理。

3、熟悉增值税一般纳税人账务全流程,会计法规和税法,熟练使用金蝶k3财务软件和办公软件。

商贸公司会计岗位职责篇十一

3.负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批;。

4.负责优化和组建专业的财务队伍,并负责财务部门人员的日常管理工作;。

8.负责制定公司资金计划,编制月度资金使用报表,审批执行资金收支及划拨;。

9.负责审核各类财务报销费用,定期检查货币资金及账目收支和管理情况;。

商贸公司会计岗位职责篇十二

内销及出口退税发票的开具,出口退税资料整理核对并归档;

每月与委托工厂及相关供应商核对账务并安排款项等;

定期编制、分析公司的财务报表,并报送分管副总及总经理;

定期检查委托加工及外购商品是否账实相符;

定期对工厂货物进行盘点,对不合理用料及产品出库提出改进方案;

编制产品原料进销存、编制记账凭证,登记会计账簿;领导交办的其他工作。

商贸公司会计岗位职责篇十三

4、解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题;

5、填写各项税务报表及附表,办理纳税申报,包括电子申报;

6、根据企业的经营范围和实际经营情况,办理税收减免和退税的申请;

7、协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销;

8、配合企业做好税务专项检查和临时稽查;

9、协助企业处理相应税务沟通,税务行政复议及申诉事项;

10、审核相应会计资料,确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定;

11、核实企业的现金及银行存款,有利于代理会计和企业出纳的相互监督;

12、协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。

(3)向税务机构提供税务资料;

(4)委托人委托的其他会计业务。

(1)整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表;

(2)整理会计记录资料,协助管理会计档案;

(3)定期或不定期提供公司经营的财务情况说明,并提出必要的建议和意见;

(4)解答公司在会计核算和会计报告方面的日常问题。

商贸公司会计岗位职责篇十四

1、认真执行会计法,遵守财经纪律,实施财务监督,严格物价政策。

2、按库名、品名设置金额数量明细账,对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

3、每月末与保管核对数量,与财务科分管会计核对金额,做到账实相符。

4、审核购进药品的品种、数量、价格,掌握结存动态,协助保管做好快失效药品的处理。

5、认真做好药品调价,盘点的数量、金额汇总工作。

6、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。

7、完成科室交办的其它工作任务。

商贸公司会计岗位职责篇十五

3、负责企业税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。

4、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。

5、及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作,定期完成企业日常的记帐、结帐工作。

商贸公司会计岗位职责篇十六

1、负责公司整体经营管理工作,制定、发布各种公司文件。

2、制定年度、季度、月度销售计划,营销策略和实施方案。(根据实际市场状况,每月必须制定销售目标和销售方案,且必须要落实达成。)。

3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。(随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况)。

4、走访市场,门店沟通,检查市场业务开展状况(产品市场铺市率,拜访频率,售后服务工作,门店资源的维护状况,市场行情及竞品动态等)。(一周最少一次随机巡查)。

5、审核公司财务报表,核算公司利润和费比状况,控制公司整体经营绩效,以顺利达成公司经营目标。(给财务要报表)。

6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。

7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态,协调各部门人员的主动性、积极性,充分发挥人员的工作能力,做到工作的行之有效。(时刻了解,洞察人员的思想状况和工作状态,发现异常,及时沟通,不能拖。)。

8、建立例会制度,与部门负责人及时联络。(前期一周最少两次,顺了就只开个周例会,各部门负责人都要参加,他们需拿数据报表说话,总结上周,计划下周,你只要结果不要过程)。

二、商超主管工作职责:

1、遵守公司各项规章制度。

2、根据公司阶段销售计划,制定、分解本部门销售任务,和具体达成方案。

3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

4、定期门店走访,进行陈列整理,订单访制,了解门店资源的使用率及维护状况,收集本品和竞品的销售动态,如价格,包装规格,市场营销思路、策略,以便及时调整营销方式。

5、监控门店商品陈列和门店商品库存,销售状况(杜绝大日期产品的在架销售),核查门店商品经营的单品状况,确保品类齐全,及促销活动的开展落实状况。

6、协同业务员进行门店拜访(每月不低于10天),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

7、对销售数据进行分析统计(每周进行统计分析)),特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。

8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,跟踪各系统门店档期(列出各系统商超的档期时间表),及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。

9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核,工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。

三、销售主管工作职责:

1、遵守公司各项规章制度,服从公司的工作安排,执行公司的销售政策。

2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况,将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道,并做出详细的达成方案,以确保执行到位。(每月28号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解)。

3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导,监控(每日随时掌控各渠道销售状况)并及时调整,真正做到过程+结果的双重管理。(每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整)。

4、定期召开销售会议(最少一周三次),通报各渠道销售状况,网点拜访状况,市场检查情况,营销策略的调整方案,问题解决通报(销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题)及销售人员的问题反馈。

5、根据公司管理制度,对本部门的管理制度进行细化和执行监督(加强时时追踪最为有效),使其适用性和操作性及执行性更强,执行结果对总经理全面负责。

6、对公司的销售网络及时掌控,加强市场建设,深刻贯彻好线路拜访的落实(线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝)不得在非正常情况下进行跨区跳店销售,确保本部门提升流通网点建设的质量和数量。

7、做好流通a/b类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

8、定期市场走访(2天/周的不定时不定线的巡查)。检查门店的商品陈列,库存,周转消化状况,陈列资源和物料使用率,产品铺市,促销活动开展状况;严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策;进行市场一线信息(本品、竞品、销售大环境)的收集、分析和反馈,并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略,及时向公司反馈,以使公司第一时间调整整体营销思路。

9、协同业务员进行门店拜访(不低于2天/周/车辆),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,新网点的开发进店,新产品的铺市,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

10、负责对重点门店销售费用的把控,门店合同谈判,并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。(做出重点门店的月销售报表,核算盈亏状况)。

11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责,提升售后服务水平,树立良好公司信用形象。

12、负责对本部门的人员招聘,考评,管理、指导、提升、监督,确保本部门销售队伍的稳定和业务提升,做到知人善用,唯贤而用,以制度和流程管理人员。

13、根据公司规定,负责大日期产品审批、处理、调配,监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。

14、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,督促业务员对各a类卖场档期及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。

15、与总经理建立联络机制,根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。(最少2天一次碰头会)。及时办理总经理交办的临时工作。

四、稽查主管工作职责:

1、严于律己,严格执纪,实事求是,公平公正的执行公司各项规章制度,服从公司的工作安排。

2、根据公司要求,做好公司人员的考勤工作,有违反考勤制度的按要求进行稽核。

3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。(对办公室和仓库排出值日表及卫生要求)。

4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。(例如拜访照片,陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传)。

5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性,对车辆的月底盘存进行监督,抽盘。

6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源,货柜使用情况,将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列,(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查),门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。

7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理,流转,主推商品,特价商品,外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作,协调处理与门店客情关系。

8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪(依据模板每日做动态报表,随时关注),及时向总经理和主管提交线路,重点品项,活动品项等销售报表。

9、检查重点门店的促销活动,协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划,执行,并监督跟踪活动中的货源,销售,物料使用等情况。

10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况,存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。

11、岗位职能监察。对主管级以下人员(含主管级)的工作开展状况及工作行程,工作状态进行监察。

12、对所有稽查的项目要有稽查报告,根据碰头会议结果下达稽查整改通知,处罚准则和处罚通告。

13、稽查部主管的工作只对总经理负责,与部门主管并行,不受部门主管的工作干扰和限制。

14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标,适时、主动的向总经理和主管进行沟通,反馈问题,提出建议,避免出现割裂的部门协调关系,营造积极团结的团队氛围。

15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作,履行授权的其他工作。

五、会计兼录单员工作职责:

1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入;提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配(按三联单进行分配);系统数据的准确更新、备份保存。

2、销售单据的录入:在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核,核对单据数量和金额的准确性。

3、单据的保存与管理:入库,出库,销售单据据需妥善保存,销售单据按渠道按天按月进行装订,不得缺单少单,有欠款的要进行欠款单复印装订,原始单放入欠款档案盒。(入库单按厂家进行分袋按月保存。)。

4、系统数据的管理与维护:保证系统内数据准确,真实,与仓库货品库存数量保持一致;定期维护财务软件,备份及时,保证系统运作正常。

5、定期盘存:每月根据要求对仓库库存进行商品清点,保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。(每月最少两次盘点)。

6、数据支持:向销售人员提供所需的销售数据,价格、产品信息支持,特别是订货会的冲抵情况;向总经理提供公司的整体经营和利润情况,及时为公司提供财务支持。(每周参加经营例会)。

7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时,账面清楚,每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。(次月5号之前)。

8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细,对账单要认真核对,及时处理有差异的数据,确保资金往来明细的准确性。

9、定期装订财务凭证,账薄,表册,并妥善保管和存档。

10、人员的工资,奖金制表,并提交总经理审核后发放。

11、负责掌管公司的各类印章,对印章的使用要严格控制,对非正常的使用必须报请总经理批准,不得盖空白章。

12、文件保管。各厂家往来资料,账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。

13、办公物料的采购,保管和发放。

14、监督和督促应收账款的回收,并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管,业务员通报,以防形成应收款。

15、完成公司交办的其他行政工作。

六、业务员工作职责:

1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点,做好铺市和销售工作,并维护好公司和门店之间的业务合作关系。

2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标,结合市场销售情况,合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。(将计划细分到每个门店,每个品类,每天的销售任务分配)。

3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况,安排下周的拜访线路和周期,并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。(在线路拜访时必须做到逐店拜访,不跳店不漏店,ab类门店的拜访每周不得低于一次)对于每周安排好的拜访计划不要随意改动,分清待处理事项的轻重缓急,做到计划大于变化。

4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列)。

5、根据门店的周期销售情况,保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品,根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存,询问店方仓库是否还有库存,将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。

6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况,拜访周期,促销活动安排,季节性等因素综合安排下货量,不得为了销售而压货。

7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态,及时向部门主管反馈。

8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。

9、积极参与销售例会,回报区域内地的销售和市场状况。

10、对应收的款项及时进行追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。

七、驾驶员工作职责:

1、协助业务员开展日常销售工作,按公司要求完成销售任务。(将月任务分解到每日,进行日追踪,确保业绩达成)。

2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。

3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。(业务员在沟通业务工作时,驾驶员做好门店的货区陈列整理,按陈列标准做到先进先出,并合理建议业务员控制上货的品项和数量)。

4、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护;新网点的开发,开发后提升对新网点的关注度,并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用,并开展促销拉动,使新网点能迅速成为有效成活网点。

5、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度,发现问题及时提醒业务员进行商品的调换,加强商品的平移,将流转慢网点的商品调整到消化快的网点,减少商品因滞销造成的退换。

6、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。

7、按照公司的车辆管理要求,每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。

8、做好车辆的日常维护(一月至少两次的检查车辆水,机油,空滤吹洗)、定期保养工作(按保养标准进行定期保养),按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记,保持车辆车况良好。

9、遵守交通规则,安全驾驶,文明行车,承担违反交通法规而受到的处罚和损失。

10、承担车辆因日常维护,定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。

11、妥善保管随车证件,并按时进行车辆维修、年检等工作。

八、仓管员工作职责:

1、做好仓库物料的收发存管理,按照先进先出的原则严格按流程要求收发,入库出库严格按照品名、数量认真核实。

2、了解商品储备状况,库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈,以便公司及时处理。

3、对商品实行分区存放管理,仓库区域划分明确,物料标识清楚,确保库容库貌的整洁卫生。

4、做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。(厂家配送单货物验收后要及时传递给财务,业务员调拨单进行日清月结)。

5、每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存,做到账物相符。(自身做好日常的单品盘点)。

6、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

7、对仓库库存商品和物料负责,出库时坚决做到无单据不出库,物料无手续不出库。

8、时刻关注库存商品码放的不安全因素,并做好防火放盗工作。

9、退回商品要及时的整理,单独存放,标识清楚,及时提醒,以免影响商品的二次销售。

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