经济是社会资源分配和利益协调的学科,关系到社会的繁荣和稳定。多进行写作练习和修改,可以提高写作的流畅度和表达效果。阅读这些总结范文,或许可以给您带来一些启发和灵感。
材料会计岗位职责内容篇一
3、整理供应商资料、包括供应商寄送发票合同、报价及产品各项信息汇总给部门主管;。
5、熟悉新材料的原始材质情况,作好记录。及时收集齐各材料的质保书;。
8、供施工现场使用的一切材料,负责入库手续的工作,购入时必须要有相关证明附件;。
10、完成领导交办的其它工作,协助配合其它同事搞好各项工作;。
11、熟练操作office、cad等办公软件;。
12、具强烈的责任心及自我约束力,独立工作和承受压力的能力;。
13、善于沟通,责任心强,办事认真;。
材料会计岗位职责内容篇二
1、管理客户往来账款,出具相关分析报表。
2、及时进行应收账款的催收,并向上级及时汇报工作情况。
3、对销售出入库单据进行财务审核。
4、编制销售及收款会计凭证。
5、及时沟通相关部门及客户,监控销售及收款流程的财务风险。
6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理,保证销售往来的准确无误。
1、会计、财务专业大专以上学历,1年以上销售会计工作经验。
2、熟悉国家财务政策、会计法规,熟练掌握销售会计相关业务知识。
3、具备较强的数据统计及分析能力。
4、熟练操作财务软件和办公软件。
材料会计岗位职责内容篇三
(1)根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作; (2)做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系; (3)做好每月监督材料入库的工作,对所购材料进行对账,并对采购人员 采购申请及入库情况进行对账。 (4) 财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率; (5)完成领导临时交办的其他工作。
根据每月和供应商对好的账务,以及往来明细账对每月所购的材料账款 做出书面报表,报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账,待正式票收到后再将暂估价
对材料入 库的监督冲出,按发票重新登账;也可先不登记,待票到后一并登记。这主要取决 于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法,不论选择哪 种方法,已经确定后不能轻易改变,否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账,核对会计账与库管账的 一致,计价的一致,并进行调账(数量与价格) 。这也就是人们常说的“账 账相符”。
材料会计岗位职责内容篇四
单据审核包括如下内容:审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;。
(2)发票真实、印章清晰;。
(3)品名规格型号、数量核对一致;。
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;。
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
2、维护发票。
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改;。
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单。
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
材料会计岗位职责内容篇五
6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况;
7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务;
8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作;
9、负责统筹处理各项财务会计工作,协调与财务会计工作有关的各项事务;
10、制订事业部财务规章制度,并检查落实执行情况;
11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。
12、参与合同评审,并监督合同执行情况;
13、参与公司相关业务、业绩改善活动;
14、负责研究、利用税收政策,做好税收策划;
15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核;
16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行;成本收集的维护管理。
材料会计岗位职责内容篇六
日常业务:
一、工作内容及操作规程。
1、材料采购报账审核及账务处理。
1、采购入库。
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;
单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就雨润集团。
可以报账了。
2、价格查询。
单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
2、维护发票。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改;
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录,如果误按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。
一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。
3、制单。
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核雨润集团。
对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以0缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
二、报送统计报表。
每日收集生产、仓储、物流三个科室的数据,下午3时之前向考核办报送周转箱台账日报表。
加代码:
加客商:
暂估处理系统流程:供应链——采购管理——采购结算——暂估处理——暂估处理,日期是本月会计期第一天。
成本计算系统流程:财务会计——存货核算——财务处理,先进行成本计算-后进行计算全月平均价。然后倒出数据做凭证,先对上月计提的暂估进行冲销,然后计提本月的暂估数。
费用;销售科、物料科入营业费用;其它入管理费用。
四、关账。
系统操作流程为:供应链——库存管理——开关账设置。材料所有月结都进行完之后在“财务会计——存货核算——月末处理——月末结账”进行结账。调整库存:(1)看收发结存表:辅料库、包材五金、低值易耗品库,在收发存汇总表里看看结存里有没有数量为0,有金额的存货。应在财务会计-存货核算-调整业务-出库调整单里进行调整。收发结存表结存金额是多少就在出库调整单里入多少。调整之后进行单独的成本计算,成本计算完之后制单做账。(和正常出库做账流程一样)。
五、盘点。
盘点包括月中盘点和月末盘点。月中盘点从月中到月末都可以进行,根据需要或者随机抽几个品全盘(列:板油架车、凉肉架车、桶车等)。材料28日结账,29日盘点辅料库,其中原材料库抽盘比例品种不低于20%、其它低值易耗品库、包材库、五金库全盘。
另外,每季度需要对固定资产进行全盘,平时不定时抽盘。
材料会计岗位职责内容篇七
1、负责组织往来业务的`明细数据分析,及时报告并参与处理往来结算中的问题,对问题进行整理、分析,从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断,分析、清理应收应付业务,提出管理改善建议。
3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标审核确认,实施关联交易改善方案。
5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
材料会计岗位职责内容篇八
1、在集团公司财务处的监督下,在项目部经理的直接领导下,开展项目部的财务工作。
2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。
3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作,做好材料采购时的资金控制。
4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。
5、督促检查材料的盘点、限额领料工作,发现问题及时处理,及时为项目部提供资金使用状况。
6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析,按时完成成本报表编制工作。
7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。
8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。
10、完成领导交办的其它工作。
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材料会计岗位职责内容篇九
3、总分类账的登记与保管;。
4、处理结账时有关的财务的调整事宜;。
5、财务结构的分析及会计报告、报表的编制;。
6、往来账、应收、应付款的管理;。
7、公司资产的计价、入账管理;。
8、完成總經理及财务经理交办的其他工作。
材料会计岗位职责内容篇十
1、负责材料供应链模块的日常维护。
2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。
3、监督、审核钢材、型材来货数量。
4、进项税票的验票工作。
5、每月编制应付账款明细表。
6、年末,与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的'盘点工作。
7、负责各个项目的材料成本分析工作。
8、完成领导交办的其他工作。
材料会计岗位职责内容篇十一
1)施工材料到达现场后,必须核查质量保证书(合格证)与实物的一致性,验证材料名称、规格、型号、数量和质量,验收合格,签字验收,不合格的材料拒收。
2)对进入施工现场的材料,验收后及时做好状态标识工作。
3)负责做好材料台帐记录工作,《材料质量验收台账》、《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》、《现场材料收、发、存消耗台帐》。
4)施工现场材料一律凭单发放,做到发料数量准确、质量完好、迅速及时,对有使用期规定的材料,应按先进先出的原则发放。
5)现场材料员应在每月底核对一次库存,定期清点盘库,发现有盈亏、损坏、变质情况,应查明原因,上报领导办理调整手续,做到账、卡、物三相符。
6)配合取样员做好抽样、取样、送检、复试工作。
7)负责施工现场材料的储存、保管和维护工作,保持仓库清洁和整齐。
8)做好施工现场仓库的防火、防盗工作。
材料会计岗位职责内容篇十二
1.掌握工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。
2.调研各种材料的性能、价格、产地、用途,熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。
4.掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况。
5.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
6.核查工地材料的用量及消耗、损耗情况,及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
7.完成上级或领导交办的其他工作。
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