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小金库专项治理情况报告汇总(大全13篇)

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小金库专项治理情况报告汇总(大全13篇)
2023-11-13 12:24:21    小编:zdfb

在工作和学习中,报告常常作为一种向上级或同事展示成果和提供意见的方式。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢?以下是小编为大家收集的报告范文,供大家参考。这些报告涵盖多个领域,包括市场调研报告、项目汇报、学术研究报告等。希望这些范文能够给大家提供启示和帮助,让大家能够更好地撰写自己的报告。

小金库专项治理情况报告汇总篇一

根据县纪委《新纪发〔2007〕20号》文件要求,我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下:

一、加强组织,认真领导。

1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员,召开专题会议,传达县纪委文件,提高相关人员的认识。

2、成立专项治理领导小组:组长杜学政;成员:各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

二、认真自查自纠,建立监督机制。

根据县纪委文件要求,我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作,经过认真自查,发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查,对各二级机构起到警示作用。同时,我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现。

小金库专项治理情况报告汇总篇二

根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:

自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的'重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。

加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。

通过自查,公园管理处没有“小金库”。我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。

小金库专项治理情况报告汇总篇三

根据县教体局印发的《教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知,我校深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作,现将情况报告如下:

一、健全组织,加强领导。

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由校长任组长、主任等为成员的治理“小金库”工作领导小组。

二、加强学习宣传,提高思想认识。

教体局深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后,我校领导成员高度重视,并召开相关人员参加的专项会议,传达学习了《县教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,要求认真对待专项治理工作,明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、对照要求,认真清查。

按照文件要求和自查内容,重点围绕“治理内容”中的六大。

使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,使财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝私设“小金库”行为。

固镇县顾庄小学2018年2月。

小金库专项治理情况报告汇总篇四

浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专.(浙证监上市字[整改]61号文)等文件的要求,为认真做好公司治理情况自查、整改工作,从20.浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专.(浙证监上市字[整改]61号文)等文件的'要求,为认真做好公司治理情况自查、整改工作,从2010年9月1日开始,浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”).已制定了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于信息披露内容的通知》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于信息披露流程及要求的规定》.关键词:活动

小金库专项治理情况报告汇总篇五

为认真落实中央巡视组反馈意见整改要求,根据广东省财政厅《关于开展20xx年“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查的通知》,切实解决私设“小金库”、整治群众身边不正之风和腐败等问题,建立长效机制,坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。本单位按照“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查专项行动领导小组的要求,全面开展“小金库”专项治理专项行动,现就本单位开展专项行动自查自纠工作情况汇报如下:

根据文件要求,我会领导高度重视,认真组织开展了“小金库”专项治理工作,要求认真组织自查自纠。要求全体干部学习各种文件和政策要求,有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。

按照有关文件的要求,通过深入调查,我会财务管理均按照国家有关财经法规规范执行。

(一)严格执行“收支两条线”的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

(二)遵循先有预算、后有支出的原则,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

(三)资产管理情况。我单位落实专人管理资产,资产管理使用制度较完善,资产账实相符。落实了资产审批程序,资产处置收入全部上缴国库,纳入预算管理。

通过自查,我会对检查情况进行了总结提高,进一步加强了法制教育、严肃了财经纪律,高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防范工作,强化了财政、财务管理,确保了资金合理使用。

小金库专项治理情况报告汇总篇六

根据区纪委、区国有资产管委会、区财政局、区审计局和区民政局联合印发《关于开展我区“小金库”专项治理工作的通知》(黄财监督〔20xx〕1号)精神,我局严格按照“小金库”专项治理工作步骤,认真组织,扎实开展“小金库”专项治理各项自查工作。现将自查状况报告如下:

一、组织学习《党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》,透过学习明确“小金库”是不能够设立的,使领导与全所有职工都起到了警示作用,提高了防范意识,防止经济违纪的行为发生;提高了全体干部职工对专项治理工作的思想认识,营造良好的治理环境。

我局成立了由局长亲自挂帅,分管领导参加,有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作职责,确立了专项治理工作的“五机制”,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作,构成了顺畅的沟通机制和业务指导机制,确保各项工作顺利开展。在开展专项治理工作上,要求各单位注重“四结合”,即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合,有计划、有针对性地开展工作。

二、我局此次专项治理的重点是以来单位是否违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入贴合规定的单位账簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产。我们分别从以下七个方面开展了“小金库”自查工作,即是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;是否存在用资产处置、出租收入设立“小金库”;是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;是否存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”;是否存在以非法票据骗取资金设立“小金库”。据查我局及下属单位(少年儿童业余体校)没有设立任何形式的“小金库”。

虽然,我们所目前没有“小金库”,但是并不能放松警戒,仍要按区纪委的要求继续做好全局人员的思想教育,用党纪、法律、规章制度筑牢我们的防线,警钟长鸣,廉洁奉公,杜绝“小金库”发生,全心全意做好工作。

小金库专项治理情况报告汇总篇七

特区治理办:

根据《六枝特区20xx年“小金库”治理工作安排意见》文件精神,我部高度重视,组织人员进行了清理。现总结如下:

一、学习文件,提高认识。

组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神,使干部职工明确了清理的.对象范围,确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。

二、组织力量,搞好清理。

按照文件精神,我部成立了清理工作领导小组,由部长任组长,副部长任副组长,各科室负责人为成员,办公室承办日常工作。组织人员对财务情况进行了清理,经查,没有私设“小金库”的现象。

三、检查全覆盖,确保无遗漏。

组织人员对办公室、业务股进行清查,对部财务情况进行了清理,确保检查范围无遗漏。

四、严格纪律,追究责任到位。

在清查过程中,严格工作纪律,如发现情况立刻向领导汇报,追究相关人员责任。经查,没有私设“小金库”的现象。

五、建章立制,形成长效机制。

我办将按照文件精神和上级有关规定,进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度,防患于未然,形成长效机制。

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小金库专项治理情况报告汇总篇八

根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求,我校组织人员对校园至今的财务工作进行了彻底清理的检查,并按照上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示,现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结:

一、自查自纠的过程及结果。

在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后,校园立刻成立了以校长孙鹤立同志为组长,校园副校长、主管财务工作的领导为副组长,以财务人员和普通员工为组员的领导小组,并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。

在自查自纠的过程中,我校的财务工作没有发现违法违纪的问题,个性是没有存在性质严重的“小金库”问题,无资产出租收入等其它收入。

二、自查自纠结果的公示。

三、自查自纠结果的上报。

按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求,在此项活动的最后,我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组,组织财务工作人员对自查自纠的结果及时的总结,对下发的表格进行详细的填写,并按要求上报到上级主管部门。

虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,我校并没有发现任何违法违纪问题,但透过自查自纠,也发现了一些财务管理上的问题,个性是财务人员的工作潜力还有待于进一步的提高。

小金库专项治理情况报告汇总篇九

新村幼儿园是一所附属于新村幼儿园的村办幼儿园,总占地面积20xx平方米,建筑面积约400平米,村聘幼儿教师8名,幼儿园院长由学校校长代理,幼儿总数102人,新村幼儿园于xx年被评为县级三星幼儿园,同时也成为xx年山西省学前教育专项资金项目实施幼儿园。资助项目类型有大、小型玩教具,塑料、木质类、生活设施类,幼儿园钢琴、音乐综合、中华德育动漫教学,幼儿互动教育设备等多种类型的设施设备。资金总投入145912元。不仅为幼儿提供了幼儿的娱乐玩具,同时也为幼儿教师提供了必备的教学工具;大大缩短了城乡间的教育悬殊,进一步促进了区域间的教育平衡。特别是幼儿互动设施设备的配备,更为今后幼儿园现代化的教学服务和教师利用教育信息化手段在教育教学中的应用奠定了坚实的基础。

随着学前幼儿专项资金项目实施的逐步落实,我园成立了以园长为组长,分管具体工作的负责人为副组长的领导小组。同时进行职责分工,建立相应的工作制度,具体如下:

1、项目前期工作准备情况:

先摸清本园底子,上报相关数据以及所需配套设施的数量,最后选择合适的房间作为库房。

2、对供货商所提供的物品进行转运、验收,然后存放,建账登记(总账、明细账)。拆分和发放,填写相应的货物领取单并建立相关的安全使用管理制度。

3、xx年2月28日对多媒体设备进行安装集成,三月中旬经县局领导验收合格并交付使用。幼儿教师要填写相应的使用登记表。

4、根据本园实情制定了幼儿教师的全员培训方案、制度、计划,使教师尽快适应现代教育信息技术手段在教学中的具体应用。

1、幼儿教师年龄、学历参差不齐,与当今学前教育发展的要求差距甚远。

2、信息化教育技术手段的应用水平偏低。

针对以上存在的主要问题应尽快采取的改进方法具体如下:

1、加强幼儿教师师资队伍的建设,从业务理论、知识水平上,特别是进一步加大提高对交互式一体机在教学中的应用能力和水平。

2、加强对所有设施设备的安全管理和使用。

3、建立对多媒体设施设备的应用长效机制。

小金库专项治理情况报告汇总篇十

根据县教体局印发的《教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知,我校深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作,现将情况报告如下:

一、健全组织,加强领导。

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由校长任组长、主任等为成员的治理“小金库”工作领导小组。

二、加强学习宣传,提高思想认识。

教体局深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后,我校领导成员高度重视,并召开相关人员参加的专项会议,传达学习了《县教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,要求认真对待专项治理工作,明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、对照要求,认真清查。

按照文件要求和自查内容,重点围绕“治理内容”中的六大。

使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,使财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝私设“小金库”行为。

报告。

固镇县顾庄小学2018年2月。

小金库专项治理情况报告汇总篇十一

一、认识好处,明确职责。

1、开展“小金库”治理活动,是树立我部良好形象的必然要求。“小金库”的存在不仅仅侵蚀了国家资产,还扰乱了企业经济发展的秩序。要实现企业的持续健康发展,首先要树立一个良好的行业形象。因此认真做好整治“小金库”工作有着重要的现实好处。

“小金库”的存在,使不少人放松了思想警惕,久而久之,可能会突破思想防线,走向腐败犯罪的深渊。因此透过治理“小金库”,建立规范的资金使用制度,能够保护和挽救干部,在必须程度上防微杜渐,预防腐败的发生,这对于建立健全预防和惩治腐败体系有着用心的好处。

二、加强宣传,落实措施。

为保证专项治理工作的顺利开展,党委工作室利用《天然气简报》将有关“小金库”专项治理工作会议予以报道,使党员、干部能够及时了解信息;按要求填写了《“小金库”重点抽查状况统计表》,并上报了部专项治理工作办公室。

总之,我们将加强内部监管,以“事事贴合规范、时时体现效率、处处充满活力”为工作准则,严防“小金库”的出现,使诚信、廉洁、和谐、有序成为我部发展的主旋律。

小金库专项治理情况报告汇总篇十二

碧水源(300070)公司第二届董事会第七次会议于12月22日召开,审议了以下议案:一、审议通过了公司《公司治理专项活动的整改报告》(一)公司治理自查阶段为保证公司治理专项活动的顺利开展,公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组,由董事长作为领导小组组长,董事会秘书负责组织与协调,董事长高度重视此项工作,认真研究,周密部署,严格督促治理专项活动按计划顺利实施。工作组成员认真学习了中国证监会、北京证监局下发的文件,并严格对照法律、法规和《通知》要求的自查事项,对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况等内容开展全面深入的自查工作,认真查找法人治理结构方面存在的问题和不足,分析原因并提出切实可行的整改计划。(二)公众评议阶段208月17日,公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》以及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,并于年8月18日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。同时,设置了专门的电话、传真、邮箱和制定联系人,听取投资者和社会公众的意见和建议,加强与投资者沟通,以便进一步提高公司治理水平。(三)整改提高阶段公司认真查找公司治理存在的问题,结合北京证监局现场检查提出的问题,公司董事会组织有关部门和相关责任人认真学习,针对相关问题逐条进行了检查和讨论,并制定了相应落实措施,进行认真整改。二、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案原《对外投资管理制度》第二章第十条为“股东大会同意董事会授权公司董事长运用公司资产进行对外投资的权限为:(一)短期投资,一个会计年度内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的`10%,单项投资运用资金不得超过公司最近经审计净资产的5%。(二)长期投资,一个会计年度内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的10%。”修改后将本条内容删除修改后的《对外投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。三、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案1、在原《募集资金管理制度》第四条后新增加一条“公司设立专用账户事宜由公司董事会批准,并在公司申请公开募集资金时,将该账户的设立情况及材料报相关监管部门备案。对于专用账户派生且接受同样监管的定期存款账户,董事会可授权公司管理层批准设立。”2、原《募集资金管理制度》第五条为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理,专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专户外,公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户);公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理,专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专用账户和该账户派生且接受同样监管的定期存款账户外,公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户);公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改后的《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

小金库专项治理情况报告汇总篇十三

我社根据佛禅农信[2005]59号文件和《关于开展会计操作风险专项检查的通知》的要求,组织员工对我社现行的规章制度进行了认真的学习,并在今年的6至7月份开展了会计操作风险的专项检查,根据文件的要求和本次专项检查的具体方案,对我社的21个网点进行了一次全面的检查。本次检查我部主要针对了以下几个部份进行了检查和整改:

一、各项制度和实际操作。

各岗位的实际操作流程和做法与制度规定相符,岗位操作的相关规章制度未发现缺陷,各岗位业务操作无严格规章制度执行,检查中未发现问题。整改情况:未存在整改需要。

二、岗位责任制。

岗位设置合理,责任分工明确,没有存在互相兼岗情况。整改情况:未存在整改需要。

三、投资融资情况。

我社只存在国债投资,本次检查没有发现问题。整改情况:未存在整改需要。

四、会计出纳。

对各网点的现金收付、划拔、上下介;重要空白凭证、有价单证的领用、使用以及联行业务等进行了全面检查,未发现存在问题。整改情况:未存在整改需要。

五、存款。

各种类账户使用符合规定,开户资料齐全,账户资金划转未发现存在问题。整改情况:未存在整改需要。

佛山市禅城区张槎农村信用合作社2005-9-15。

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