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出纳会计的职责篇一
2、编制会计凭证,整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。
出纳会计的职责篇二
1、有生产型企业会计经验,负责公司内部财务核算;
2、凭证、账务稽核以及其他财务稽核事项报告;
3、协助提供各项财务报告和必要的财务分析;
4、审核公司对外提供的会计资料;
5、负责审核公司的会计报表,编制财务综合分析报告,精通税法;
6、其他领导安排的工作。
1、财务、审计、会计等相关专业专科及以上学历,有生产型企业会计工作经历者优先。
2、熟悉国家金融政策、精通税法、企业财务制度以及流程。
3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
出纳会计的职责篇三
(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。
(3) 严格按照公司的财务管理规章制度审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。
(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账,编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。
(5) 负责定期网银支付货款及各项费用,每日核对银行账户可用资金,并上报公司领导。
(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单,并根据人事部门提供的考勤表和相关资料,核算公司员工工资和销售部业务人员提成。
(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳会计的职责篇四
二、负责公司银行及现金结算业务,熟悉银行外汇收、付汇结算;
四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;
六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作,以及其他相关业务;
七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;
八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;
九、公司要求的其他相关工作。
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出纳会计的职责篇五
第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条 协助经理编制并执行全院预算。
第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。
第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。
第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。
出纳会计的职责篇六
2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3、收付凭证的编制、打印、整理工作;
5、外币预付款核销的统计汇总;
6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7、其他银行相关事务的办理;
8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;
9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12、负责更新资金计划;
13、其他临时事务。
出纳会计的职责篇七
1、全面主持公司财务工作(包括财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、存货控制等方面)。
2、完成月度管理报表、税务报表、合并报表并进行必要的财务分析;
3、组织制定、完善财务管理制度及有关规定,并监督执行。
4、组织建立健全公司内部核算的数据管理体系
5、进行成本预测、控制、分析和现金流管理,配合业务部门不断提高公司的经营管理水平。
6、负责与财务工作相关的`外部对接,如税局、银行、其他行业监管机构等。
7、完成上级领导交给的其他工作;
出纳会计的职责篇八
1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计的职责篇九
2、根据原始凭证,登记现金和银行日记帐。做到日清月结,及时盘点库存现金;
3、及时与银行对帐,做好银行对帐调节表;
4、购并负责保管分发;
5、及时办理各项款项的支出;
7、能够及时进行账户管理,基本做到日清月结;
8、能够及时完成与银行的对账;
9、基本做到对于现金及支票管理的各项要求;
6、完成上级交办的各项相关工作。
出纳会计的职责篇十
1.熟练使用各种办公自动化设备及办公软件和网络。
2.监督及参与存货大盘工作及时汇总大盘数据交相关管理人员查阅。
3.会做全盘账.负责审核出纳现金及银行存款是否账实相符。
4.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货平时盘点数据的准确性,保证账实相符。
5.负责定期对已审核的.原始凭证进行会计凭证处理。
6.负责公司往来债权债务账目的核对,按时与应付、应收核对,发现呆账及账实不符情况,及时处理。
7.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。在每月8日之前提交上月份的相关报表给总部。
8.负责整理会计资料,对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
出纳会计的职责篇十一
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是本站小编整理的财务部出纳工作职责。
1、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等;
3、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
4、完成与银行相关的账务处理,包括部分税款的缴纳工作;
1、对司机交回的所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。
2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。
3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。
4、每天按时报送收款系统相关报表。
5、上司委派的其他任务。
5、对数字敏感,有初、中级会计师资格优先;
6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;
出纳会计的职责篇十二
3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决
收银岗位职责
卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务,需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的,一定要将收据收回,以免出现错误,办理业务的时候,要清楚的将客户的各项金额,(如现金,刷卡,退票)等记录在会签单上,为每天的结账做准备。再收取完费用之后,要正确的给客户开具收据,由客户签字之后,还要正确的核对一下票据,避免错误,同时也要在会签单上签字,配合客服的工作。
2 办理入住:由于入住时开具的收据比较多,都是需要提前将收据写好,收取各项费用之后,要正确的核对各项费用的收据,有时还需要为客户解释费用收取的由来,同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作(限香语收银工作)。
3结账:将开出金额的数据进行汇总,记录到到账本上,做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上,保证正确后发到开发商邮箱。
4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后,到开发商处将现金缴款单换成收据,然后交给开发商核对,将开发商签字的明细拿回留底。
5 特殊情况的处理:比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的,都需要各项的特殊事故审批单,都是要都有各位经理签字的,需要更名|换房的客户,要正确的给客户开具收据,配合客服的工作,同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况,当然也要准确的退还现金给客户,收回收据。
6 每月项目部都会有各项费用的支出,要正确的管理备用金,及时登记现金日记账,保证备用金的准确性(限香语收银工作)
7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计,并配合公司时刻关注是否签字情况。
8 收据的领还:每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上,将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对,核对无误后,再去领取收据,并将其盖章。领取相应本数的收据后,做记录。
9 定期把会计的报销单据送总公司(限启程收银工作)。
出纳会计的职责篇十三
2、收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、开具各项票据;
6、固定资产的账务管理;
7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;
出纳会计的职责篇十四
1、协助完成公司财务制度、流程,健全财务管理工作。
2、核算员工工资、分成、利润分红;
3、审批业务类单据及业务类报表;
4、日常成交报告相关管理工作;
5、检查、注销、清理合同收据;
6、租单、售单、撤单结单工作;
7、其他与业务类相关的工作处理。
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