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最新审计工作职责和内容检查不合规(实用16篇)

格式:DOC 上传日期:2023-12-16 00:50:13 页码:10
最新审计工作职责和内容检查不合规(实用16篇)
2023-12-16 00:50:13    小编:FS文字使者

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

审计工作职责和内容检查不合规篇一

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;。

4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;。

5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;。

6、领导交办的其他工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇二

3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;。

4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;。

6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;。

7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计工作职责和内容检查不合规篇三

3、参与实施专项审计;。

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;。

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;。

6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;。

7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;。

8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇四

3、协助审计主管收集审计原始资料;。

4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;。

5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;。

6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇五

3、在指导下能完成盘点、截止性测试、凭证抽查等具体审计工作;。

4、在指导下可独立完成货币、资金等简单科目的实质性测试程序;。

5、协助核对报告数据的正确性,理解报告中数据的内部勾稽关系;。

6、协助完成工作底稿的整理及归档;。

7、完成项目老师安排的其他工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇六

1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

审计工作职责和内容检查不合规篇七

3.为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;。

5.对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;。

6.抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;。

审计工作职责和内容检查不合规篇八

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计工作职责和内容检查不合规篇九

3.按月度出具集团财务审计调整分录,对财务指标变动进行分析;。

4.协助完成各项内部审计工作,对财务、业务经营核心数据进行分析,并得出初步结论;。

5.执行审计报告的后续跟踪工作;。

6.执行各项审计资料的收集、整理和归档工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇十

3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

6、上级主管安排的其他各项工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇十一

3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;。

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;。

5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;。

7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计工作职责和内容检查不合规篇十二

1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计工作职责和内容检查不合规篇十三

3、在项目经理的指导下完成审计底稿资料收集、整理、数据录入、盘点、发函等工作;。

4、在项目经理的指导下完成设计和制作各种测算、统计样表;。

5、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;。

6、领导交办的其他工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇十四

1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。

2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。

3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。

4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。

5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。

6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。

7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。

8、其他上级领导交办的工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇十五

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;。

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计工作职责和内容检查不合规篇十六

5、检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;。

6、审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;。

8、负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;。

9、完成主管上级交办的其它工作。

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