现代科技的发展使得人们可以更加便捷地获取信息,但也带来了信息泛滥和碎片化的问题。在总结中应客观真实地反映自己的经历和体会,避免夸大或虚假。以下是小编为大家收集的总结范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
赠与退税申请书简短篇一
国家税务局:
我公司成立于____年____月,________年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:________,登记注册类型:________公司,经营范围:________齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于________年________月________日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:________,进出口企业代码:________,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:________。贵局于________年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司________年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额________美元,人民币________元。________年累计出口________美元,人民币________元。(详见附表)。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
________有限公司。
20____年____月____日。
赠与退税申请书简短篇二
地税局领导:
1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在4月18日已给我公司下发新的.税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:_____。
申请日期:__月__日
赠与退税申请书简短篇三
________国税局:
我公司是__________________________(基本情况)。
根据______规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元.根据____规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
____________________公司(公章)。
_年_月_日。
赠与退税申请书简短篇四
尊敬的领导:
我公司成立于年月日,实际经营范围为,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从年月日起。
我公司年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份。我公司年月至月专用发票月平均使用量为份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)。
目前贵局批准我公司每月领购次开票金额万元税控专用发票,每次份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购份开票金额万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清晰,内容必须真实具体)。
申请增购增值税专用发票需报送资料。
2.书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
4.营业执照副本复印件(一式二份);
6.购票人身份证复印件(一式二份);
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章。
(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)。
申请单位:x文库20xx年x9月30日。
赠与退税申请书简短篇五
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的`发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xx。
申请日期:20xx年xx月xx日
赠与退税申请书简短篇六
我公司是*************(基本情况)。
根据***规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元.
根据**规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
**********公司(公章)
年月日
赠与退税申请书简短篇七
____市____区____税务局:
经我司“____有限公司”决定,对于20____年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20____年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
____有限公司(盖上公章)年月日。
____税务局。
我单位20____年度应纳企业所得税____元,已纳企业所得税____元,应退预缴的`所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。
特此声明。
____有限公司。
赠与退税申请书简短篇八
____区税务局:
我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。
宁波市________有机涂料厂。
20____年2月19日。
赠与退税申请书简短篇九
____国税局:
我公司是_____________(基本情况)。根据___规定,我公司为免税企业。
_月份,我公司销售收入__元(企业经营状况。)由于__原因,被扣缴增值税__元。
根据__规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
此致
敬礼!
__年__月__日。
赠与退税申请书简短篇十
___国税局:
我公司是______________。根据____规定,我公司为免税企业。
____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。
根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
申请人:
日期:
赠与退税申请书简短篇十一
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的`发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xxx。
申请日期:20xx年x月xx日
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