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旅游可行性报告范文模板(优质15篇)

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旅游可行性报告范文模板(优质15篇)
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报告的结论应该明确、有针对性,并给出具体的建议或行动计划。最后,要仔细审查和校对报告,确保语法和拼写错误的纠正,以提高整体的质量和可读性。接下来将介绍一些提高报告写作效果的策略和技巧。

旅游可行性报告范文模板篇一

国家旅游局于1月10日印发《关于促进智慧旅游发展的指导意见》。《意见》提出,到20xx年,建设一批智慧旅游景区、智慧旅游企业和智慧旅游城市,建成国家智慧旅游公共服务网络和平台。到20xx年,我国智慧旅游服务能力明显提升,培育若干实力雄厚的以智慧旅游为主营业务的企业,形成系统化的智慧旅游价值链网络。

一、总论。

1、项目名称。

2、建设单位概况。

(二)项目实施的背景及必要性。

1、实施背景。

2、实施必要性。

(三)项目概况。

1、拟建项目。

2、建设规模与目标。

3、主要建设条件。

4、项目总投资及效益情况。

5、主要技术经济指标。

(四)主要问题说明。

1、项目资金来源问题。

2、项目技术设备问题。

3、项目供电供水保障问题。

二、市场预测。

(一)项目市场分析。

1、智慧旅游简介。

2、国外智慧旅游建设。

3、国内智慧旅游建设。

(二)市场需求预测。

(三)主要竞争企业分析。

(四)营销策略。

1、服务策略。

2、技术领先策略。

3、客户定位策略。

三、项目架构方案及商业模式。

(一)项目总体架构方案。

(二)重点领域架构方案。

(三)项目b2b、b2c、o2o相结合的商业模式。

四、场址选择。

(一)场址所在位置现状。

(二)场址建设条件。

五、技术方案、设备方案、工程方案。

(一)技术方案。

1、数据中心。

2、公共信息平台。

2.1建设目标。

2.2总体架构。

2.3建设内容。

(二)技术要求。

(三)设备方案。

1、设备及软件选配原则。

2、设备选型表。

3、软件选型表。

(四)工程方案。

1、土建工程。

2、装修工程。

3、供配电。

4、综合布线。

4.2方案设计。

4.3设备购置。

5、照明系统。

6、空调系统。

7、新风系统。

8、消防系统。

9、防雷接地系统。

10、环境监控系统。

11、排烟系统。

12、门禁系统。

13、保安监控系统。

14、旧址与新建比较。

六、主要原材料、燃料供应。

(一)主要原料材料供应。

(二)燃料及动力供应。

(三)主要原材料、燃料及动力价格。

(四)主要原材料、燃料年需要量表。

七、场地使用、公用辅助工程。

(一)场地布置。

1、机房布局。

2、效果图。

(二)公共辅助工程。

1、供水工程。

2、供电工程。

3、通信系统设计方案。

4、通风采暖工程。

5、防雷设计。

6、防尘设计。

7、接地系统。

8、安防系统。

9、消防系统。

八、节能措施。

(一)节能措施。

1、节能规范。

2、设计原则。

3、节能方案。

(二)能耗指标分析。

1、用能标准与能耗计算方法。

2、能耗状况和能耗指标分析。

九、节水措施。

(一)节水措施。

(二)水耗指标分析。

十、环境影响评价。

(一)场址环境条件。

(二)项目建设和生产对环境的影响。

1、项目建设对环境的影响。

2、项目运营对环境的影响。

(三)环境保护措施方案。

1、设计依据。

2、环保措施。

(四)环境保护投资。

(五)环境影响评价。

十一、劳动安全卫生与消防。

(一)劳动安全与职业卫生。

1、设计依据。

2、设计执行的主要标准。

3、设计内容及原则。

4、职业安全。

5、职业卫生。

6、辅助卫生用室。

7、职业安全卫生机构。

(二)消防。

1、设计依据。

2、总平面布置。

3、建筑部分。

4、电气部分。

5、给排水部分。

十二、组织机构与人力资源配置。

(一)组织机构。

1、项目法人组建方案。

2、管理机构组织方案。

(二)人力资源配置。

1、工作班次。

2、项目劳动定员。

3、职工工资福利。

4、员工来源及招聘方案。

5、员工培训。

十三、项目实施进度。

(一)建设工期。

(二)项目实施进度安排。

(三)项目实施进度表。

十四、招标方案。

(一)编制招标计划的依据。

(二)招标内容。

十五、投资估算。

(一)投资估算依据。

(二)建设投资估算。

1、建筑工程费。

2、安装工程费。

3、设备购置费。

4、土地出让金。

5、软件购置及开发费。

6、期间费。

(三)铺底流动资金估算。

(四)项目总投资。

(五)投资使用计划。

十六、融资方案。

(一)资本金筹措。

(二)融资方案分析。

十七、财务评价。

(一)计算依据及相关说明。

1、项目测算参考依据。

2、项目测算基本设定。

(二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算。

1、销售收入。

2、销售税金及附加费用。

(三)总成本费用估算。

1、直接成本。

2、工资及福利费用。

3、折旧及摊销。

4、修理费。

5、其它费用。

6、总成本费用。

(四)财务评价报表。

1、项目损益及利润分配表。

2、项目财务现金流量表。

(五)财务评价指标。

1、投资利润率,投资利税率。

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期。

(六)不确定性分析。

1、敏感性分析。

2、盈亏平衡分析。

(七)财务评价结论。

十八、项目经济效益与社会效益。

(一)经济效益。

(二)社会效益。

十九、风险分析。

(一)项目风险因素识别。

1、规划风险。

2、组织机构风险。

3、人才体系风险。

4、技术风险。

5、资金风险。

6、实施风险。

7、运营模式风险。

8、信息安全风险。

9、支撑环境风险。

(二)项目风险防控措施。

1、规划风险防控措施。

2、组织风险防控措施。

3、人才体系风险防控措施。

4、技术风险防控措施。

5、资金风险防控措施。

6、实施风险防控措施。

7、运营模式风险防控措施。

8、信息安全风险防控措施。

9、支撑环境风险防控措施。

二十、结论与建议。

(一)结论。

(二)建议。

附表:

1、附表1项目建筑工程费估算表。

2、附表2项目设备购置费估算表。

3、附表3项目软件购置费估算表。

4、附表4流动资金估算表。

5、附表5项目总投资估算表。

6、附表6项目总投资使用计划表。

7、附表7项目销售税金及附加费用。

8、附表8项目摊销估算表。

9、附表9项目折旧估算表。

10、附表10项目总成本费用估算表。

11、附表11项目损益及利润分配表。

12、附表12项目财务现金流量表。

旅游可行性报告范文模板篇二

项目背景:

近年来,国内经济持续发展,国家政治环境稳定,城市日益繁荣,为旅游业的发展奠定了良好的宏观环境。根据国家统计局的数据显示,2005年到2013年期间,我国旅游人数由12.12亿人次/年增长到32.62亿人次/年,增幅高达169.14%,且同期旅游收入更是呈现大幅增长态势。以国内旅游收入为例,2005年,国内旅游收入为5,285.86亿元,至2013年已增长至26,272.12亿元,增幅高达397.03%。目前,我国正处于旅游消费总量迅速扩大的时期,国内旅游市场需求旺盛,其中,以放松心情,追求舒适静谧、愉悦身心等康疗休闲度假为需求的高端消费人群进一步扩大。

旅游业具有资源消耗低,带动力强,就业机会多,综合效益好等特点。为加快旅游产业改革,适应消费升级和产业结构调整,2014年8月21日,国务院出台了《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》,提出大力发展旅游产业,到2020年,境内旅游总消费额达到5.5万亿元,旅游业增加值占国内生产总值的.比重超过5%;加快转变发展方式,以转型升级、提质增效为主线,推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变,满足多样化、多层次的旅游消费需求。

项目概况:

本项目拟投资10亿元,将建设旅游休闲商业服务综合体及自驾游康体休闲基地,形成特色的乡村旅游产业链。为消费者打造轻松休闲的旅游环境。

目录。

第一章项目总论。

一、项目背景。

二、项目简介。

三、可行性与必要性分析。

四、项目主要经济技术指标。

第二章项目建设单位介绍。

第三章市场分析。

一、市场环境分析。

二、我国旅游业市场现状分析。

三、市场发展潜力。

四、市场分析小结。

第四章项目规划。

一、整体方案。

二、布局规划。

第五章项目选址。

一、项目选址。

二、项目建设地概况。

第六章工程建设方案。

一、工程布局。

二、设计依据。

三、项目用地规划。

四、用地规划指标。

第七章节能、节水。

一、编制依据。

二、节能措施。

三、节水措施。

第八章环境保护。

一、建设期环境影响分析与保护措施。

二、运营期环境影响分析与保护措施。

三、环境保护综合评价。

第九章项目职业安全卫生与消防。

一、安全卫生。

二、消防设计。

第十章项目建设进度。

一、项目实施各阶段。

二、项目实施进度表。

第十一章投资估算与资金筹措。

一、投资估算范围。

二、投资估算。

(二)固定资产投资。

三、资金筹措。

第十二章财务评价。

一、基本假设。

二、收入与成本费用估算。

(一)收入与税费预测。

(二)总成本预测。

三、盈利能力分析。

四、财务评价小结。

第十三章项目综合评价。

旅游可行性报告范文模板篇三

财务净现值npv=4,759万元(计算期11年,其中:建设期1年,生产期10年,折现率按8%计算)。

财务内部报酬率。

irr=21.82%。

国民经济效益分析。

基本评价指标。

项目扩建投产后,可带动农民发展花卉生产7000亩,果树8000亩,无公害蔬菜10000亩,水产品养殖水面1000亩,农民增收9300万元。

就业效果。

直接、间接解决5000个农民就业,同时可带动23000人发展同类产业。农民增收。

项目区农民人均纯收入增加2000元。

对财政的贡献。

财政年收入增加500万元。

投资盈亏。

项目中产品的价格和产量相对比较稳定,表明项目有较强的抗风险能力。

旅游可行性报告范文模板篇四

1.1项目概述。

1.2编制依据及指导思想。

1.2.1编制依据。

1.2.2指导思想。

1.3主要技术经济指标。

1.4结论。

第二章项目建设背景及必要性。

2.1项目建设背景。

2.1.1符合国家旅游产业政策。

2.1.2符合成都市旅游产业规划。

2.2项目建设的必要性。

2.2.1有利于培育壮大国际性优势特色农业产业,为展现代农业树立样板。

2.2.2促进产业结构调整。

2.2.3是现代旅游发展方向的必然选择。

2.2.4有利于增加就业。

第三章项目规划。

3.1地理位置。

3.2项目定位。

第四章建设规模和内容。

4.1建设规模。

4.2建设内容。

第五章项目组织管理。

5.1组织机构。

5.2人力资源管理。

5.3人员培训计划。

第六章项目实施进度。

第七章投资估算与资金筹措。

7.1投资估算。

7.2资金筹措。

第八章财务评价。

8.1预测假设。

8.2主要财务数据预测。

8.2.1主要业务收入预测。

8.2.2成本费用预测。

8.2.3利润预测。

8.2.4现金流量预测。

8.2.5主要财务指标。

8.3财务评价。

第九章效益分析。

9.1经济效益。

9.2社会效益。

9.3生态效益。

第十章结论和建议。

10.1结论。

10.2建议。

附件。

附图。

附表。

附表1建设投资估算表。

附表2流动资金估算表。

附表3项目总投资使用计划与资金筹措表。

附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。

附表5外购原材料费用估算表。

附表6外购燃料动力费用估算表。

附表7固定资产折旧费用估算表。

附表8无形资产和其它资产摊销费用估算表。

附表9总成本费用估算表。

附表10现金流量估算表。

附表11利润与利润分配表。

附表12借款还本付息计划表。

旅游可行性报告范文模板篇五

第一章总论。

1.1项目背景。

1.1.1项目名称。

1.1.2项目建设单位。

本项目由某某生态农业有限公司开发建设。

1.1.3项目编制依据。

1、《某某国际旅游岛建设发展规划纲要》;

7、国家相关规范标准;

8、建设单位提供的意见、资料等;

1.1.4项目提出的理由与过程。

1.1.4.1转变经济增长方式是国家“十二五”发展规划既定的政策。

随着2007年底国际金融危机的爆发,世界经济增长速度明显减。

缓,全球需求结构出现明显变化,国内目前粗放式、大量消耗资源的经济增长方式已逐渐被淘汰,在国家十二五发展规划中,将转变经济增长方式,减少资源消耗、制造业转型升级、加快新农村建设、发展现代服务业、提振国内消费已经成为国家既定的方针。

在国家“十二五”发展规划中体现了对“三农”问题的高度重视,提出“强农惠农,加快社会主义新农村建设”,就发展现代农业、拓宽农民增收渠道、改善农村生产、生活条件、完善农村发展机制提出了具体要求。同时,低碳经济在国家产业发展中的作用加大,提出“必须增强危机意识,树立绿色、低碳发展理念,以节能减排为重点,健全激励与约束机制,加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式”。

1.1.4.2某某国际旅游岛建设正加速实施。

2010年1月4日,国务院正式颁布了《关于推进某某国际旅游岛建设发展的若干意见》,标志某某国际旅游岛建设正式拉开了序幕,并指出将在2020年将某某初步建成世界一流海岛休闲度假旅游胜地,使之成为开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。

旅游可行性报告范文模板篇六

一、项目由来。

金沙湖位于阜宁县城南部,区域面积21.2平方公里,其中水域面积3.8平方公里。下辖7个居委会,51个居民小组,总户数5843户,总人口19323人,耕地面积23935亩。231省道、329省道及阜宁县城的主要干道上海路、济南路在此纵横交汇。区域内具有丰富的旅游资源,其间湖水深邃纯净,文化底蕴丰厚,风物遗迹较多有着许多优美的自然景观和人文景观,具有巨大的旅游业发展潜力。

金沙湖区域内的新石器文化遗址、千年古镇——喻口境内的巢城遗址、全国民兵英雄陆立才、光荣村的传说、知青故园等大批历史事实,足以说明在中国古代、近代、现代历史中有着很高的知名度,同时也蕴含着丰富的旅游资源。

沙湖生态旅游开发建设纳入了实施计划之中。2009年12月31日,阜宁县委常委会研究决定成立金沙湖开发管理委员会,并适时进行了区划调整,为金沙湖生态旅游度假区建设提供了保证。

金沙湖生态旅游度假区建设,是促进区域经济发展战略的需要。

金沙湖生态旅游区的开发建设,将成为区域性经济发展的一大支柱产业,将有力地促进区域经济发展,扩大对外开放程度,通过招商引资发展旅游,使各产业配套协调发展,特别是推动第三产业发展,招宽就业门路,促进经济发展,可产生良好的经济效益和社会效益。

金沙湖生态旅游度假区建设,是促进旅游市场发展的需要。

随着人民生活水平的不断提高,节假日增多,过惯了喧嚣的城市生活的人们渴望回归自然,进行生态旅游的愿望越来越强烈。特别是上班族,双休时间短,不适宜远行,因此近距离、低消费的游山玩水、登高望远、闲来垂钓、农家乐等是上班族的一种最实际的旅游消费,金沙湖生态旅游区内世外桃园般的美景令人留连忘返,可见加快金沙湖生态旅游区建设步伐已势在必行。

第二章基本情况。

一、地理位置及地文、气候、水文条件。

金沙湖位于江苏省阜宁县城南部,属江淮平原、里下河地区北部,据区域地质资料记载,该地区为黄海冲积平原,地势平坦,标高2.0米,四周有防洪圩,能抵御百年一遇的洪水,土质为粘土,沙土、沟河纵横。气候属于北亚热带气候向暖温带气候过渡型,并受海洋气候的影响,季风性特征显著,四季分明,气候宜人,日照充足,雨水丰沛,无霜期长。常年平均气温为13.7℃左右,最高气温39℃,最低气温-8℃,年平均日照2257.7小时,年平均相对湿度77%,全年主导风向为东南风,次主导风向东北风、东风,年平均风速3.78米/秒。区域内地势平坦、土地肥沃。独特的气候条件和地理位置造就了美丽的金沙湖景色,为发展生态旅游提供了有利条件。

二、资源条件。

(一)淡水资源。

湖区水域面积为3.8平方公里,从黄沙层中渗溢出的湖水,含有丰富的矿物质,清冽甘甜,水质达到国家一级标准。

(二)黄沙资源。

湖四周及湖底的黄沙,沙质纯净,沙粒均匀,踩踏不陷,软绵舒爽,是建设沙滩浴场最佳的铺设材料。

(三)野生动物。

境内野生动物资源中,有野兔、草狐、黄鼠狼、鲤鱼、鲫鱼、黑鱼、青鱼、甲鱼、黄鳝、野鸡、野鸭、杜鹃、猫头鹰、灰喜鹊、白头翁、画眉、百灵、鸳鸯、青蛙、蜗牛、地鳖虫、青草蛇、赤练蛇、蛤蜊、蚬子、泥螺等。

(四)野生植物。

马兰、牛蕾子、半支莲、地黄、构杞、柴胡、半夏、紫苏、车前子、益母草、王不留行、黄花、铺地锦,柴、蒲、柳等,可用于中药和广泛发展编织业。

(五)社会条件,基础设施条件。

金沙湖自然资源丰富,风光秀美,其它社会各项事业也齐头并进,逐步形成了交通便利,环境优美,生态文明,民风纯朴的新气象,也造就了一批独具特色的农副产品,小香玉花生、红心牌番茄、射阳河蚬子等特色产品享誉大江南北。区域内水泥路面四通八达,电力资源充裕,程控电话,宽带网、有线电视、医院、学校、商场、菜场一应俱全,为发展旅游提供了有利条件。

第三章风景资源特点。

一、自然景观资源。

沙湖夕照、渔舟唱晚、绿色长廊等自然景观,具有较高的旅游价值,丰富的自然景观资源构成独具魅力的景观带。

(一)林木景观资源。

金沙湖区域春天桃红柳绿,莺蝶翻飞;夏天莲叶碧天,清香溢远;金秋时节,蓝天碧水,硕果飘香;冬天玉树冰花,银妆素裹,仙境般的风光,令人陶醉。

境内有百年古树石榴:现位于喻口居委会原阜宁县人大主任缪振华的门前。这里原系国民党国防部长顾祝同的姐夫姚海舟的老宅,此树距今已有200多年。

十里射河大堤、十里绿色长廊不仅是天然的氧吧,也是珍禽异兽活动、栖息的场所,有獐、狸、刺猬等20种的野生动物,有斑鸠、野鸡、锦鸡、画眉、白鹭、灰鹤等30种以上禽类,有眼镜蛇、金(银)环蛇、菜花蛇等蛇类动物。

(二)水文景观资源。

金沙湖水域面积3.8平方公里,平均宽度在500米之间,最宽处1000多米,其湖水深遂,幽蓝,纯净。若泛舟湖上,更是碧波荡漾,湖光潋艳,或垂钓湖畔,湖中戏水更有一番韵味。待此区域建成避暑山庄后,更是一个设备齐全的最佳休闲度假旅游圣地。

二、人文景观资源。

(一)寺庙。

岳天池内是大型海岛观音群像有鱼篮观音、杨柳观音、洒水观音。

自清朝道光30年“西来佛寺”修建以后,来自四方叩拜的香客络绎不绝,人们置身其间,聆听晨钟暮鼓、磬渔梵唱,生起宁静祥和的愉悦感,带给人心灵上的净化,对社会人心产生一股道德的自我约束力。

这座古寺毁于1938年秋天。当时寺内主持为了不让寺院内的贵重物资落入日寇之手,将大钟、香炉和其它器具埋入了地下。寺被日寇烧毁后一些幸存的诸如门牌等石质建筑物品散落与民间。

(二)土特产。

1、小香玉花生。

小香玉花生产于施庄镇十里黄沙岗上,型小壳薄、果仁匀称、清脆味香、营养丰富。历史上一直是皇宫里的贡品。1971年10月25日第26届联合国大会,恢复中国在联合国合法席位时,小花生曾用来招待会议代表。

2、喻口蚬子。

喻口由于背倚射阳河,从古到今不少人以渔业为生。人们除了捞鱼,主要是从事蚬子加工业。蚬肉含有蛋白质、多种维生素和钙、磷、铁、硒等人体所需的营养物质,其中所含微量的钴对维持人体造血功能和恢复肝能有较好效果,曾出口日、韩等东南亚国家。

(三)民间风情。

清明插柳。相传黄巢在喻口筑城安寨,到处攻城夺地,斩杀贪官污吏,土匪恶霸。地主阶级对他恨之入骨,大肆造谣诬蔑,说“黄巢杀人八百万”。其实,黄巢起义军纪律严明,禁止乱杀无辜,遇到贫民,还赠送财物。盐阜地区清明节前插杨柳的习俗即源于此。据传说,一日,黄巢率兵和地主武装作战,见一村妇身背大男孩,手挽小男孩在奔逃。黄巢甚感奇怪,策马赶至村妇面前询问。村妇直言不讳地说:“大男孩无父母,是收养的,小男孩是亲生的,小男孩失之可以再生,大男孩失掉了可就不会再有了。”黄巢深受感动,安慰村妇说:“起义军为民着想,不杀老百姓,你走吧!”村妇说:“你不杀我,也难保你的部下不杀我。”此时,正值桃红柳绿的清明节,黄巢于马上顺手折下一枝青翠嫩绿的柳枝,嘱咐村妇,回家插于屋檐之下,保你平安无事。村妇回村,将黄巢的嘱咐遍告庄邻,果然全村安然无恙。每年清明节家家户户折柳枝,插于屋檐之下的习俗一直传到今天。

(四)历史遗迹。

东园新石器文化遗址。位于阜宁县施庄镇园村。遗址东西长约90米,南北宽约33米范围内。1978年发掘,出土有石斧、石锛、石环、石凿等百余件属新石器时代的遗物,其中较珍贵的是一种穿孔石斧,长24.5厘米,上阔11厘米。另在距此地200米处又出土一批战国、汉代和隋唐时代的文物,并出现陶片堆积层。1984年,经盐城市博物馆和南京博物院考证,认定这是一处新石器时代晚期的文化遗址。

南北朝古井。在原东园村境内有一口南北朝古井,古井全部用小方砖砌成,井水已干涸。据传说这口井的井水“春天甘甜味美,夏天清凉解暑,秋天滴水如珠,冬天雾气腾腾”,这口井原被县有关部门重点保护,现已被毁。

巢城遗址。唐朝末年,朝廷腐败,藩镇割据,赋税苛重,民不聊生。公元875年,黄巢响应王仙芝在山东起义。三年后,王仙芝败死,黄巢成了冲天大将,率众与唐军在山东、河南、河北一带作战。此时,唐朝廷虽极度腐败,分裂割据,互相攻杀,但对起义军仍疯狂镇压。黄巢一度不能取胜,遂将矛头指向淮南,以求发展。

阜宁地处射阳湖出海口,是南北漕运的咽喉。占据阜宁,进退有据,自古就有“走千走万,不如淮河两岸”之说;加之淮盐又是举足轻重的财政来源,因此,黄巢把阜宁视为理想的屯兵之地。唐僖宗广明元年(880年),黄巢渡江,淮南节度使高骈欲出兵,部下吕用之劝说阻挡,“公挟震主之威,安所税驾,不如观衅求福,为不朽资。”高骈遂拥兵自保。黄巢趁机率十万大军,纵横于江淮之间,于县境筑城屯兵,以“喻口为其盘踞地”。“喻口附近有南营子、北营子、营子港、营墩、营沟,皆为当时驻兵处。”《阜宁县志》载:“黄巢筑城射河南岸喻口镇,居民称为巢城”。现在的喻口小街就是原来的巢城。

百年石榴树。现位于喻口居委会原阜宁县人大主任缪振华的门前。这里原系国民党国防部长顾祝同的姐夫姚海舟的老宅,此树距今已有200多年。

三、开发条件。

近年来,随着阜宁区域经济的快速发展,对外形象的不断提升,阜宁旅游业得到了长足的发展,一批旅游业品牌脱颖而来。红色经典、水绿阜宁响彻大江南北。金沙湖作为阜宁“苏北水文化”格局的一部分,定位为以自然资源为主,改造经济和环境,加上迎合市场需求的健身娱乐项目,形成新的健身度假的景点,就有了依托和可能。

立足大苏北,吸引“长三角”,辐射海内外。金沙湖旅游度假区域的建成,首要的是作为阜宁百万人的南花园来打造,紧邻县城,依傍射阳河。天时、地利、人和,既融入大阜宁,又服务于阜宁,为阜宁经济发展造就新的平台,创造新的特色。其次,河荡相连,舟船云集的苏北水乡特色景观,可以吸引8小时都市圈的人们来此观光度假。搞好金沙湖生态旅游度假区建设条件十分优越,主要反映在以下几个方面:一是盐城市委、市政府将金沙湖旅游度假区建设项目列入了贯彻落实《江苏沿海地区发展规划》的实施计划。加之阜宁县委、县政府非常重视发展旅游业,必然带来一个良好的发展春天。二是境内旅游资源非常丰富,独特的地貌资源、水文资源和人文景观均具有良好的开发价值,吸引游客。三是基础条件较好,交通便利。231省道、329省道及阜宁县城的主要干道上海路、南京路、济南路在此纵横交汇。景区至国际大都市上海、省会城市南京以及上海虹桥机场、南京禄口机场分别为3小时、2.5小时车程;至亚欧大陆桥东桥头堡连云港1.5小时车程;至苏北国际机场45分钟车程;至盐城市和盐城机场40分钟车程;至新长铁路阜宁站30分钟车程,至沿海高铁阜宁站20分钟车程;至阜宁县城核心区5分钟车程。

第四章建设构想。

一、指导思想。

金沙湖生态旅游区建设本着科学规划,统筹兼顾,分期开发,可持续发展的原则,在切实保护好生态条件和景观资源的前提下,进行全面合理的统一规划,稳步开发,边开发边开放,充分提高资源的利用率,达到经济效益、社会效益与生态效益的统一,走可持续发展的道路。

二、思路与目标。

(一)科学分区设置景点。

根据金沙湖区域内资源特色和景点分布情况,规划定位为中国最大的淡水沙滩浴场,是长三角旅游度假胜地,苏北里下河地区水乡泽国,城中金沙湿地,集观光旅游、健身休闲、娱乐度假、会议展览一体的国家aaaa级旅游度假区。依托“沙”和“水”字,总投资60亿元人民币,整体规划面积为21.2平方公里,分为五大区域、九大项目。

五大区域为:历史文化区、沙滩浴场区、水上游乐区、休闲度假区、商贸服务区。

这五大区域的具体细分为九大项目:

1、东园新石器文化展览馆。

利用金沙湖的最东端东园新石器遗址,汉朝陆侯井和墓穴及张庄古村落兴建新石器文化展览馆,陈列相关年代出土文物,还原古村落的小茅屋,风车、水车、刀耕火种的械具,让游客感受华夏文明的渊源流长。

商贸服务区沿黄沙岗中心路北建设,重点建设八个上档次、服务上水平的星级宾馆。

2、西来古佛寺观光。

重建始建于清道光年间的西来古佛寺,占地面积约50亩,建成周边地区规模最大的寺庙。供游客观光、香客拜佛。

计划在寺庙内辟出专门区域,结合民政殡改壁葬倡导,建设“极乐塔”,供人们安置亡者、祭奠亡灵。

3、休闲娱乐中心。

在金沙湖的南边偏静的三面环水的半岛地域,建设别墅。

群,作为自驾游、团体等客人的住宿地。整个半岛驳岸、垂柳,点缀以花卉、树木、水井、粮垛、谷场、鸡舍其间,并配套功能齐全的康体中心,健身、美体、水疗、美容美发、足浴、按摩一应齐全,给都市人们一个放松身心的好去处。

4、动植物野生园。

水生植物选择淡水植物进行栽培,淡水动物选各种野生水禽、飞禽之类的动物,并配齐驯禽员,逐步驯化水、飞禽供游客观赏。在野生园区内设定一些原始捕鱼方式(扳网、罾、粘网)的游乐点,以增兴趣。

5、观光生态农业区。

利用沙岗成片的“小香玉”花生、梨园、桃园以及329省道沿线的观光农业带,在不同的季节里让游客自行采摘果实、参与农事活动,徜佯于果林之中,享受田园风光。在沙滩边可建包舫荷室供游人休憩。有重点地培养一批农家乐餐饮点。

6、天然浴场。

在度假区东区开阔地段,利用白色的细沙,按照“阳光、水滩、清水”的要求,打造3平方公里的天然沙滩浴场。配套以水上滑梯、沙滩椅、遮阳伞、青水龙头、更衣室、小卖部。

7、水上游乐中心。

游乐水城,可选择碰碰船等水上平台、水上自行车、水上荡舟、竹筏漂流、弹射包气囊、平衡木游戏。

8、沙滩竞技。

在区域内沙层富集处,利用细沙条件,设立一个沙滩排球场地,一个沙滩足球场和一个沙地滑翔场地。配套相应的健身设施。

9、垂钓中心。

利用现有的渔场,开辟出几个精养渔塘设立100个以上垂钓点的垂钓场。在堆堤上种植一些垂柳及其花卉,塘内在适当地段间隙地种植一些荷藕,莲花菱角等水生作物,每个垂钓点上配套石凳、石椅等,供游人休闲、纳凉、观鱼、垂钓。同时建立野炊地让游人能够自己就地取鱼,就地享饪,感受野趣。

(二)建设分期和目标。

根据“一年打基础,二年树形象,三年见成效,四年实现预期目标”的总体规划,预计旅游区建设分为三期建设,历时四年(2010年-2013年)完成全面建设。

根据旅游度假区建设惯例,新建旅游度假区应全面加大保护旅游资源力度,完善基础设施建设,同时加大宣传,主要有以下几项任务:

(1)加大宣传,利用电视台、报刊、互联网全面大力宣传,搞高知名度,扩大影响。

(2)重点保护好景区内古树名木、历史遗迹,挂牌保护。

(3)实施湖型整理工程,加强区域内道路、管道、绿化等基础设施建设,实现部分地段“八通一平一景”。

(4)完善观光农业示范点建设,设立农家乐接待点。(5)加大对人文景观寺庙修复重建申报和建设工作力度。

(6)开工建设休闲会所,沙滩浴场。

在前期建设的基础上,进行景区、景点交通等配套设施建设,开发特色旅游项目,使旅游区基本步入生态、旅游、科普、资源合理利用等协调发展的轨道,主要任务有:

(1)在每个旅游景区着手组建休闲会所,提高旅游休闲质量。

(2)引导组织好旅游产品开发生产,特别是具有地方特色的土特产。

(3)实施人才培训工程,不断搞高服务质量。(4)着力重建或修缮人文景观寺庙、历史遗址等。

在前阶段建设的基础上合理开发利用资源,全面完善景区内各景点服务基础设施,采用科学的开发和管理手段,增强旅游区竞争力,主要任务有:

(1)全面完善景区内各类基础设施和服务设施。

(2)加强对景观资源的开发和合理利用。

(3)逐步形成具有平原生态旅游区特色的旅游产业,形成产业链,进一步扩大对外影响。

一、经济效益。

根据近年来阜宁旅游业情况来看,客流是逐年递增,农户的农副产品也相应提高了附加值,充分推动了餐饮、住宿等产业,农民的收入得到了相应的提高。随着生态旅游度假区的开发建设,居民将实现从纯农业直接收入转嫁到旅游业收入的软着陆,地方经济收入在旅游业一块也将大大增加,特别是发展第三产业收入更是不可低估。

二、社会效益。

高了一个地方的整体水平,使人民的生活和精神上都取得了较大的提升。

旅游可行性报告范文模板篇七

一、公共交通的定义。

城市公共交通是城市社会经济正常运转的基础保障,是城市综合环境的基本组成部分,是实现城市功能的重要元素,也是衡量一个城市综合竞争力的重要标志,更与每个市民的日常生活息息相关。

城市公共交通是实现人流、物流、车流和部分信息载体的空间位移并达到一定目的地的基本手段,是整个城市生活从静态转入动态,完成城市生存发展所必须的多种活动的主要保证,是重要的城市基础设施。城市公共交通的概念包括广义和狭义两层含义。广义的城市公共交通是指在城市及近郊范围,为方便居民和公众出行,使用各种客运工具的旅客运输体系。狭义的城市公共交通仅指服务于公众出行需要的运输工具。

二、公共交通在城市中的地位与作用。

城市公共交通是城市中供公众乘用的公共汽车、电车、出租汽车、轮渡、汽渡等交通方式组成的公共客运交通系统,是重要的城市基础设施,是城市建设和经济生产的重要组成部分,是关系国计民生的社会公益性事业。

来,把生产与生活联系起来,把中心城区与建成区联系起来,为广大乘客的出行提供大众化服务。

2、公共交通是社会生产的第一道工序。城市公共交通的生产过程是运送对象在空间上的位移,它直接参与和服务于社会各行业的生产和经营活动,是城市经济运转过程中的一个重要环节,推动着劳动者与劳动场所、劳动对象和劳动工具的结合,促进了生产力的发展。

3、公共交通是城市生活的纽带。公共交通联系着城市的千家万户,是市民的人际交往的桥梁,为城乡市民的物质、文化生活提供了直接或间接的服务。社会主义市场经济的发展,不断地推动着城市的繁荣与进步,不断地提高着市民的物质文化生活水平,这就使公共交通越来越成为城市生活中不可缺少的桥梁和纽带。

4、公共交通是精神文明建设的窗口。公共交通迎来送往,是城市中公众敏感性较强的服务行业。公交运营服务水平不仅是公交企业的服务意识、行业形象的体现,还是城市社会文化、道德风尚、精神面貌的窗口,与城市政治、经济和社会的安定休戚相关。能保持正常的运营服务秩序,始终如一地提供规范化服务,对人民生活、社会秩序都将产生广泛而深刻的影响。

三、公共交通的主要任务和目标。

限度地节约社会活动实践,采用先进的技术装备和科学的经营管理方法,创造良好的社会效益和经济效益,以保证公共交通企业再生产的顺利进行和不断扩大。安全、方便、迅速、准点、舒适和经济的乘坐条件,也是国家建设部和交通部对公共交通企业基本任务的具体要求。

四、公共交通企业的性质。

城市公共交通把城市的居民社区与中心城区、建成区联系在一起,是城市赖以正常运转的必要公用技术设施,成为社会公众从事各项生产、生活和社会活动的纽带,对城市的发展、工农业生产和商品经济的繁荣、科学文化的进步都起着极为重要的作用。因此,公共交通是社会服务型的公益企业。

五、庆阳公共交通集团有限公司优化庆阳城市公交线路及新增公交车辆的目的和意义。

城市的快速发展和建设,解决广大市民的出行方便,全面贯彻和落实“党的群众路线教育实践活动”的具体体现,对于改善城市公共交通结构,促进社会和谐有着十分重要的意义。

六、目前城市公交运行现状。

我市现有的城市公交企业为一家民营企业,现有公交车165辆,分别运营城市8条线路,即:一路(周祖广场至周庄路口)、二路(周祖广场至陇东学院北门)、三路(市运管局至炼油厂北门)、四路(周祖广场至南高速路口)、五路(市建设局至人寿保险公司)、六路(周祖广场至市建设局)、七路(周祖广场至陇东学院)、八路(城乡公交枢纽站至草滩),实际运行车辆79台公交车(四路、六路停运)。其中除一路、五路、七路运行车辆车况相对比较好以外,其余车辆全部老旧不堪,已经远远不能满足城市居民的出行要求。此外,一路至八路公交线路虽为多年来运营的老线路及黄金线路,但随着我市城市的不断扩建,城市道路的不断增加,目前现有的公交线路布局已经不能满足城市的运力需求。

三、优化公交线路及新增公交车的可行性。

要求,对我市民营的公共交通企业进行改革,贯彻和落实“党的群众路线教育实践活动”,优化公交线路,新增公交车。经我集团公司反复调研、考察论证,拟新增新型天然气公交车68辆,以解决城市居民的乘车方便,优化公交线路,新增公交车已经是势在必行,其理由如下:

1、符合庆阳市人民政府整体规划的需求。近年来,城市的快速发展,相关单位、医院、学校、大型商场、车站、公园的新建及整体搬迁全部有条不紊的进行着,同时根据城市的整体规划来看,已基本定局。从目前看,老城区的不断扩建和新建,新城区的快速建设和变化,居民小区、大型商场、宾馆、公园、学校、企事业单位都全部完工并投入使用,新增居民、上班职工人数越来越多,新区居民、职工、学生等进入老城区、老城区居民、职工、学生进入新城区的客流量全部成倍增加,就现有的城市公交运力,已不能满足现有的群众需求,给旅客出行带来诸多不便是不争的事实,也不符合市政府的总体发展规划。同时,优化后的一路八路公交覆盖全市东、西、南、北、市中心及四门乡镇所有住宅区、大型商场、学校、企事业单位、公园等,每天平均客流量平均为20万人次。因此,经我们调研、考察、论证急需并增加公交车,方便群众出行、就业和学生上学之需。

交企业的发展已经处于一个瓶颈阶段,从管理、经营、人力、财力、公共交通的运力等各方面都远远跟不上这个快速发展崛起的新城市。从维护社会和谐稳定,服务民生的大局出发,庆阳市人民政府召开会议并形成文件,对目前的民营的公共交通企业进行企业改制,成立新的国有企业公交集团,聘请专家、因地制宜、合理布局,优化公交线路,新增公交车,这是市政府全面落实党的群众路线教育实践活动的具体体现,也是构建“区域中心城市、发展活力城市、人文魅力城市、黄土生态城市”的重要举措,同时优化公交线路、新增公交,有利于城市公共交通合理利用城市资源,减少资源浪费,保护环境。

四、运营方案。

(一)车辆类型及数量。根据庆阳市人民政府对民营公共交通企业的改制收购政策,我公司统一订购青年牌、丹东黄海牌天然气公交车68辆。

(二)运营模式。实行公车公营的运营模式。

(三)运营线路。公交运营线路分为4路、6路、11路、12路、14路。

五、拟运营公交线路效益分析。

(一)客运成本预算(年计):

2、保险费:10000x68=680000。

3、驾驶员工资:110x50000=550000。

4、维修:68x20000=1360000。

5、管理人员工资:80x50000=4000000。

6、其他费用:水、电、暖等6000000年计成本:21158000。

(二)客运收入预算(月计):

67座×票价1元×上座率90%×12个单次×30天x12x68=17713728。

(三)利润预算。

城市公共交通是城市精神文明建设窗口,为城市公益事业,承担政府指令性任务,努力为乘客提供安全、方便、迅速、准点、舒适和经济的乘坐条件,最大限度地满足乘客的乘行需求;并不是以经济效应为首要任务,故城市公共交通运营一直处于亏损。而亏损补贴来源于国家及地方财政。

六、线路经营矛盾纠纷排查。

庆阳公共交通集团有限公司,是经庆阳市人民政府批准成立的国有城市公共交通企业,特许经营城市公交线路,线路所有权为国有,所有线路全部覆盖城市中心局域及建成区,按照站点停靠上下乘客,与长途客运线路、出租车之间不存在矛盾纠纷。

六、安全风险评估。

我集团公司经过多次调研、实地考察、论证后编制完成的优化方案,并向社会公布,广泛征求社会各界和市民的建议、意见。依据社会各界和市民反映的建议、意见,对《优化方案》作了进一步调整和完善,同时报告市政府审查通过。所以,在征求广大市民意见和建议的情况,取得广大市民及庆阳市人民政府的同意,此优化公交线路方案存在风险非常低。

八、安全生产保证措施。

(一)主动安全措施。

我公司制定安全管理措施三条:

1、坚持以人为本的思想,切实落实对驾驶人员的管理,加强对驾驶人员的安全意识教育,驾驶技能和驾历审查,建立驾驶员档案,签定安全生产管理责任书和聘用合同书。

2、公司成立内部管理人员为稽查员,其职责是对公司所有车辆的安全和服务稽查、纠正违章违规,根据情节给予适当的经济处罚。

3、抓好保险、降低风险、对公司每辆参营车第三者责任险必须达到50万元以上,其它险种都应按规定投保。

(二)被动安全措施。

公司建立安全生产巡查制度四条:

1、检查车辆安全措施,落实公司巡查制度,详实检查记录。

2、检查车辆保险,对保险到期车辆及时通知经营者按时续保、对脱保车辆及时通知车队和主管安全生产领导停班停运。

3、对未参加审验,安全技术不达标的车辆强制退出营运市场。

4、按照公司车辆维修保养计划,必须进厂安检、维修、二级维护,合格后方可运营,并打扫车辆卫生。

九、城市公共交通规划。

1、近期目标:

公交运营速度:25公里/小时以上;公交车拥有率达到6~7标台/万人。

发展城乡公交,加快城乡公交一体化进程,实现城乡公交一体化,覆盖率达到100%。

2、中期目标:

公交运营速度:28公里/小时以上;公交车拥有率达到8~9标台/万人。核心行政村实现城乡公交的村村通。

3、远期目标:

公交运营速度:30公里/小时以上;公交车拥有率达到9~10标台/万人。实现村村通工程。

发展brt系统。

2014。

年10月8日。

旅游可行性报告范文模板篇八

第一节项目基本情况。

一、项目名称。

x花海生态旅游开发项目。

二、项目建设地点。

三、项目单位。

四、项目发展内容。

花海观赏区:花海观赏区占地面积600亩,主要进行花卉种植,主要建设内容包括旅游服务中心、山顶餐厅、度假别墅、苗木交易中心。观赏是以20万株树桩月季为主题,充分体现出花“海”的震撼和视觉冲击力,配以粉红色波斯菊、紫色浪漫的薰衣草、象征丰收的金色萱草、吉祥如意的万寿菊以及寓意不朽恋情的千日紫等各色花带,带给游客全新的芳香之旅体验!

实地体验区:实地体验区占地400亩,主要建设内容包括有机食品连锁超市、特色餐厅。主要功能是让游客赏花的同时,还可以在花田间亲自动手、品鉴参与制作花草茶和精油手工皂、各式鲜花餐食、拍摄浪漫婚纱照片及独特的园艺花雕等现场体验活动,感受大自然的无线乐趣。

旅游休闲区:旅游休闲区占地440亩,主要建设内容包括户外运动服务中心、儿童乐园、原乡民宿、健康管理中心、职工宿舍楼、可研综合楼(包含四星级酒店)、温室展厅。其功能是为游客提供餐饮、食宿、娱乐等旅游配套服务,达到留住游客消费的目的。

五、项目提出理由。

六、项目性质。

新建。

八、项目总投资及资金筹措。

项目估算总投资(含铺底流动资金)29878.6万元,其中:固定资产投资26892.26万元,铺底流动资金2986.25万元,建设投资中,包含工程费用16752.56万元,花卉购置费260.00万元,工程建设其他费用7887.77万元,预备费用1992.03万元。工程费用中包括建筑工程费13605.12万元,设备购置费3041.00万元,安装工程费106.44万元。资金来源全部为企业自筹。

图表5:项目总投资使用结构。

九、实施周期。

本项目建设期分两期完成,其中一期核心功能区2年,建设周期为1月至1月,建设内容主要为土地平整、花卉种植、土建;二期完善景区建设周期3年,建设周期从201月至201月,主要建设内用为配套旅游辅助设施、设备的购置安装工程。

第二节编制依据和原则。

一、经济效益。

项目的总投资额为29878.6万元人民币,建设期为5年。经测算,该项目的税后财务内部收益率为11.24%,投资回收期为6.29年(不含建设期),累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力。

二、社会效益。

项目的建设实施,正是遵循生态旅游业的发展路线,大力实施生态旅游业,大力发展生态旅游经济,有利于促进生态环境健康发展,通过栽种如各种观赏性花卉,将基地打造成为当地及其全湖北省最大的花海旅游区,可大大改善当地生态环境。生态旅游业不仅是当前我国建设绿色旅游业的必然选择,也是提高环境质量重要保障。项目实施可以带动某相关产业部门的发展,进而增强旅游业在某国民经济中的地位。本项目建成后必将提高某的劳动就业率,项目实施后解决就业200人,可带动某市种植常规作物的农民转向花卉种植行业,还可辐射周边农民发展花卉种植产业。也将为某提供稳定的税源,增加税收。

第二章项目建设背景、必要性分析。

第一节项目建设背景。

一、政策背景。

1、国家政策。

《关于加快发展旅游业的意见》国发〔〕41号。

12月,国务院办公厅发布了《关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41号,该《意见》指出,“推动旅游产品多样化发展。实施乡村旅游富民工程。开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗存的前提下,合理利用民族村寨、古村古镇,建设特色景观旅游村镇,规范发展“农家乐”、休闲农庄等旅游产品。依托国家级文化、自然遗产地,打造有代表性的精品景区。积极发展休闲度假旅游,引导城市周边休闲度假带建设。有序推进国家旅游度假区发展。规范发展高尔夫球场、大型主题公园等。继续发展红色旅游”。

《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》。

12月,国务院发布了《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》,该《规划纲要》指出,“全面推动乡村旅游。充分利用乡村的生态环境和民俗文化等资源,在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗存的前提下,开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。进一步推进乡村旅游发展和社会主义新农村建设的结合。合理利用民族村寨、古村古镇,建设一批集居住、观光、购物、娱乐等功能为一体的特色旅游村镇,打造一批乡村旅游示范村。规范提升以“农家乐”为代表的传统乡村旅游产品,大力促进休闲农庄、养老基地、有机农庄、葡萄酒庄园、乡村俱乐部等新型乡村旅游产品发展,建成一批乡村旅游示范村项目”。

……。

2、地方政策。

《湖北省旅游业发展“十二五”规划纲要》鄂政发〔〕38号。

206月,湖北省办公厅发布了《湖北省旅游业发展“十二五”规划纲要》鄂政发〔2011〕38号,其中,“发展目标”指出:

“四大旅游集散中心”其中包括“某—利川”。并强调“充分发挥日益改善的对外交通优势和连接鄂湘贵渝周边区域的区位优势,加强两市对外交通功能和旅游服务功能整合,加快完善城市综合功能特别是旅游接待和公共服务功能,建设成为共同支撑鄂西南、辐射大武陵地区的区域旅游集散中心”。

“六大旅游板块”,其中包括“清江民俗生态旅游板块。包括某土家族苗族自治州和宜昌市长阳、五峰两个土家族自治县。充分发挥清江沿线土苗民族风情和清江山水画廊的资源优势,加快完善旅游基础和服务设施,加快开发和提升一批重点旅游景区和特色文化旅游项目,以点带面,滚动发展,打造全省最重要的民族风情旅游品牌”。

“十条精品旅游线路”其中包括““土苗清江”民俗风情旅游线。该旅游线将风光独特的“清江画廊”与浓郁醇厚的土苗风情融合在一起,迤俪于“一州两县”(某州和长阳县、五峰县)之间,是x山区的黄金旅游线路。主要面向国内旅游市场。”

……。

二、市场背景。

三、社会背景。

改革开放以后,国家大力发展旅游业,各地旅游景点的修建、出行交通、酒店、餐饮等相关配套不断完善,国家法定节假日确立,国民旅游休闲意识逐渐从无到有,并且成为国民生活重要组成部分。尤其是近几年来,随着国民旅游休闲计划纲要的提出,带薪休假制度的建立和完善,旅游休闲已然成为国民热爱的一种生活方式,从近年五一、十一“黄金周”民众出游井喷的壮景便可见端倪。

从景点参观到休闲度假,国民旅游需求不断提升。随着旅游观念的转变和旅游业的发展,国民在旅游休闲方面的投入不断增多,民众对旅游的需求也在不断提高。

在旅游业发展初期,国民旅游主要是以景点参观为主,“上车睡觉,到景点拍照,回来一问啥都不知道”是这种走马观花式旅游的真实写照。显然,这种旅游方式并没有带给人们期望的享受,人们很快便不满足于这种休闲方式,于是有了更多针对游客需求的体验式度假休闲旅游。

从旅行社报团参加的景点旅游,到现在蓬勃发展的个人游、自助游等,体现了国民对旅游需求的不断提升。大城市周边的农家乐、打折季出境购物游,黄金周自驾游等,琳琅满目的旅游项目,五花八门,应有尽有。国民也从只为拍照留念的“到此一游”转变为越来越注重心情是否愉悦、身心是否得到放松休养等精神享受。

旅游休闲等第三产业的发展,不仅反映出国民经济的发展状况,还反映了国人精神文化的需求。从不知何谓旅游到全民休闲,从景点参观到讲究休闲体验,国民生活随着社会发展不断变迁。

四、行业环境。

《环境保护部通报全国生态旅游发展现状调查结果》显示在环境保护部和国家旅游局等相关部门的积极引导下我国生态旅游发展近年来取得显著成果生态旅游市场规模日趋扩大生态旅游产业体系逐步完善生态旅游环境保护得到加强初步形成了以自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园、地质公园和水利风景区等经营管理单位为载体的多类型的生态旅游目的地体系。

……。

第二节项目建设必要性。

一、本项目建设为现代人提供了良好的回归自然的旅游之所。

二、花卉生态观光项目效益可观,为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。

三、是发展第三产业,构建现代经济的客观要求。

四、增加某市就业岗位及实现下岗再就业的需要。

五、项目建设符合公司的可持续经营要求。

第三章项目市场发展分析。

第一节花卉生态旅游特点分析。

一、花卉生态旅游的涵义。

花卉是指所有具有观赏价值的植物,包括可观赏的草本植物和木本植物旅游指人们为了体闲、商务或其他目的离开其惯常环境,到某些地方并停留在那里,但连续不超过一年的活动;旅游目的包括六大类:体闲、娱乐、度假,探亲访友,商务、专业访问,健康医疗,宗教/朝拜,其他。

花卉旅游要求在花卉产业发展中兼顾旅游功能,与花卉结合是旅游明确的主题之一它不但可以游人体会到旅游的快乐,还能在旅途中受到科学普知识的教育;也能体会劳动的乐趣,得到花香及花卉食疗的保健功效,是现代一种新的环保型旅游方式。

花卉旅游是从农业生态旅游中发展起来的一种新型的旅游形式。它可以将环境保护和旅游需求有机结合在一起。花卉旅游是以花卉观赏及科普体验为主要旅游对象,以欣赏花卉接受花卉文化熏陶及花卉常识为主要内容的一种新型的综合性旅游形式.随着生活水平的不断提高,人们不满足于自然山水的游览和观赏的视觉愉悦,还期望在旅游中有更多的文化体验,这是花卉旅游成为当下旅游业一大热点的原因之一。

1、花卉产业是发展花卉生态旅游的基础。

从20世纪80年代初期中国现代花卉产业开始恢复和发展到90年代,各级各地政府大力发展高产、高质、高效的“三高农业”,其中花卉产业也得到了快速发展,成为我国农业中发展速度最快的新兴产业.花卉产业的发展,促进了农村和农业经济结构的调整,生态环境得到一定程度的改善,为花卉生态旅游发展奠定资源环境基础。

2、资源和环境是花卉生态旅游的客观条件。

中国地域广阔,各地自然地理条件差异明显,花卉物种资源丰富。中国应用花卉已有50历史,是世界应用花卉最早的国家之一花卉文化极为丰富,这些使中国享有“世界花园宝库”的'美誉。

花卉生态旅游的载体是花卉,花卉生长的环境条件离不开光、热、水、气、肥等诸要素,只有良好的生长环境,才能培育出观赏效果好且适应性强的花卉,并兼用于发展花卉旅游。

3、规划是发展花卉生态旅游的保证。

规划是发展的蓝图,它可以有效地防止无序的开发,是旅游产业持续健康发展的保证。花卉生态旅游要求在花卉产业规划中开展生态旅游专项规划。政府有关部门要制定科学的指导意见和行之有效的法规,为花卉旅游的发展提供一个良好的政策环境,以吸引投资者参与花卉旅游的开发建设。

综上所述:本项目的开发建设,完全符合花卉生态旅游的发展条件,通过其得天独厚的花卉种植技术为基础,竭力打造千亩花海种植项目,并充分发挥周边土家族的少数民族文化优势,使其花卉文化与中国地方传统文化有机结合,以政府政策为保证,为花卉生态旅游发展提供良好的政策环境,这将会吸引大量的国内外游客来此参观游玩。

三、花卉生态旅游的特点。

1、以花卉生产为基础,以生态保护为核心。

与传统农业旅游、一般观光旅游等旅游形式相比较,花卉生态旅游显著的特征表现为,它以发展花卉产业形成的乡村生态环境为活动场所,以花卉生态景观、花卉产品为其产品的资源基础,并且将花卉生产寄予旅游的资源之中,所以,发展花卉生态旅游必须以生态保护为核心,以维持花卉生产及旅游开发的持续性,从而实现生态效益、经济效益、社会效益最大化。

2、花卉生态旅游产品集自然景观和花卉文化于一体。

花卉产业属于农业范畴。农业是一个受人类调控的半自然半人工的生态系统,所以,花卉生态旅游必定具有一些自然和人文的特点,而这也正是其新颖和独特之处,不仅能欣赏自然田园般的花海盛景,还能领悟到千百年来人类积淀下的花卉历史文化,如花语文化、种植文化、饮食文化等。

3、花卉生态旅游产品呈季相变化,表现地域性和可塑性。

4、花卉生态旅游活动娱乐性及参与性强。

第二节花卉市场分析。

一、花卉产销情况分析。

根据中国农业部公布的数据显示,全国花卉种植面积1227126.4公顷,比增加115324.2万公顷,增长率为14.6%,销售额为12881124.74万元,比20增加1448568.44万元,增长率为11.2%。

图表10:2009-年全国花卉销售额分析。

由此可见:全国花卉的种植面积连年递增,销售额以平均每年十分百分点迅速增加,随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,预计未来几年花卉市场将会依然保持这样的良好势头,花卉市场的需求量将不断增加。

二、观赏苗木市场分析。

三、2013年花卉生产经营实体情况分析。

第三节中国旅游市场分析。

一、近几年国内旅游人数及收入逐年增加。

近年来,随着经济的快速发展和人们生活水平的逐步提高,休闲娱乐越来越成为人们工作之余不可缺少一部分,出门旅游便受到越来越多的人的追捧。以来,我国国内旅游人数呈现逐年增长的态势,20国内接待游客数量已达到13.8亿人次,截止到2011年底增至25.5亿人次,年均增长率达到13.2%,旅游市场不断升温。

发展旅游业刺激消费,无疑是中国扩内需、发展第三产业的重要内容。中国国家旅游局公布《2013年中国旅游业统计公报》,2013全年中国国内出游人数高达32.62亿人次,收入26276.12亿元人民币,分别比上年增长10.3%和15.7%。

二、第2季度国内游满意度三连升,在线旅游市场火爆。

三、我国旅游市场状况分析。

第四节某县旅游市场分析。

第五章项目建设地情况。

第一节项目地区自然环境。

第二节社会环境现状。

第六章项目建设规划。

第七章项目用地规划及地点选择。

第七章环境保护。

第八章职业安全与卫生及消防设施方案。

第九章节能方案分析。

第十章建设期限和实施的进度安排。

第十一章项目组织管理与运行。

第十二章投资估算和资金筹措。

第一节估算范围。

第二节投资估算依据。

第三节投资估算。

一、建设投资估算。

二、花卉购置费。

花卉购置费为260万元,其中包括20万株树桩月季购置费200万元,以及其余品种苗木共7万株,包括粉红色波斯菊、紫色薰衣草、金色萱草、万寿菊、千日紫,以及桂花、红叶石楠、红枫、青枫、红豆杉等乔木品种,购置费共60万元。

三、工程建设其他费用。

四、流动资金估算。

按照扩大指标估算法,根据本项目经营模式和销售收入的特点,经估算项目经营需要铺底流动资金2978.34万元。详见流动资金估算表。

五、总投资估算。

项目估算总投资(含铺底流动资金)29878.6万元,其中:固定资产投资26892.36万元,铺底流动资金2986.25万元。固定资产投资中,包含工程费用16752.56万元,花卉购置费260.00万元,工程建设其他费用7887.77万元,预备费用1992.03万元。工程费用中包括建筑工程费13605.12万元,设备购置费3041.00万元,安装工程费106.44万元。资金来源全部为企业自筹。

第四节资金筹措。

要保证本项目建设按计划完成,项目全部资金有项目公司自筹。

第十三章财务效益、经济和社会效益评价。

第一节财务评价。

一、评价依据。

二、营业收入及税金测算。

本项目的资金收入主要为景区门票收入、苗木销售收入、酒店住宿及其他配套收入等,计算期内年均销售收入可达8024.万元年均收入。项目建成后,将形成良性的资金链循环。

营业收入估算见下表,营业收入及税金测算具体见报告附表。

三、成本费用测算。

四、利润测算。

利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入。

企业所得税=应纳税所得额×税率。

净利润=利润总额-所得税(本项目无所得税)。

经计算,项目达产计算期内年均净利润总额35239.28万元。利润测算详见利润与利润分配表。

第二节财务评价指标。

第三节项目盈亏平衡及敏感性分析。

第四节财务评价结论。

项目的总投资额为29870.69万元人民币,建设期为5年。经测算,该项目税后的财务内部收益率为11.26%,投资回收期为6.28年(不含建设期),低于基准投资回收期,说明项目的盈利能力较好。

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力。

从不确定性分析来看和敏感性分析来看,项目具有较强的抗风险能力。综上所述,该项目在财务上是可行的。

第十四章社会及生态效益分析。

第十五章项目风险分析及规避建议。

第十六章结论。

旅游可行性报告范文模板篇九

舞蹈表演(中国舞表演方向)。

本专业注重培养具有良好文化艺术修养、审美品位、艺术理论与实践相结合的实用型舞蹈专业人才。培养学生具有全面扎实的专业知识和专业技能,能胜任各级各类学校舞蹈教学及各类文艺团体组织的舞蹈表演。

课程设置:

音乐理论、视唱练耳、声乐、歌唱语言与台。

词、形体训练、民族民间舞蹈、舞蹈创编、踢踏、弦子、锅庄、民族通俗歌曲演唱、钢琴基础与伴奏、舞蹈赏析、化妆与服饰等。

培养目标:本专业注重培养具有良好文化艺术修养、审美品位、艺术理论与实践相结合的实用型舞蹈专业人才。培养学生具有全面扎实的专业知识和专业技能,能胜任各级各类学校舞蹈教学及各类文艺群团组织舞蹈表演和研究工作。

课程设置:芭蕾形体基训、中国古典舞、中华民族民间舞、现当代舞、外国代表性舞蹈、舞蹈编导、舞蹈作品赏析、舞蹈教学法、中外舞蹈史、舞台艺术、音乐理论、民族舞曲视唱、合唱与指挥、艺术概论、电脑音乐基础等。可选修其他专业方向部分课程。

就业方向:各级各类学校、歌舞团体、电台、电视台、宾馆、艺术团、群艺馆、旅行社、民俗村、演出公司、艺术研究机构等。(3)表演艺术(民族歌舞方向)培养目标:本专业主要培养德智体全面发展,具有音乐表演、舞蹈表演,特别是民族歌舞表演在内的能力,能在业余、专业文艺团体、艺术馆团、艺术培训中心、艺术院校等部门、机构从事表演、教学及研究工作的高级专门人才。

课程设置:音乐理论、视唱练耳、声乐、歌唱语言与台词、形体训练、民族民间舞蹈、舞蹈创编、踢踏、弦子、锅庄、民族通俗歌曲演唱、民乐选修、钢琴基础与伴奏、舞蹈赏析、化妆与服饰等。就业方向:各级各类学校特别是艺术院校、文艺团体、歌舞团体、电台、电视台、艺术培训中心、宾馆、艺术团、群艺馆、旅行社、民俗村、演出公司等。就业方向:

各级各类学校特别是文艺团体、歌舞团体、电台、电视台、艺术培训中心、宾馆、艺术团、群艺馆、旅行社、民俗村、演出公司等。

舞蹈是八大艺术之一,是于三度空间中以身体为语言作“心智交流”现象之人体的运动表达艺术,一般有音乐伴奏,以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式。它一般借助音乐,也借助其他的道具。舞蹈本身有多元的社会意义及作用。主要课程:舞蹈编导、舞蹈基本功训练、舞蹈写作教程、舞蹈形态学、中国舞蹈史、中国民间舞蹈文化、世界芭蕾史纲、欧美现代舞史、舞蹈专业英语、舞蹈文献检索与利用、中国舞蹈意象论、中外舞蹈思想教程,舞蹈解剖学等现代舞技术、舞蹈素材组合训练、舞蹈剧目分析、舞蹈创作实习、音乐(钢琴、曲式分析)、舞蹈编导理论、现代舞专业基础课程、现代舞表导教系统课程等。

主要实践性教学环节:包括社会实践与艺术实践等,一般安排15周。

修业年限:四年。

本专业培养具备能从事中外舞蹈史、舞蹈理论的研究、舞蹈教学群众文艺、对外交流以及编辑等工作的高等专门人才。

培养要求:本专业学生主要学习马克思主义理论的基本知识,熟悉我国的文艺方针和政策;系统地掌握舞蹈的基本理论和专业技能,了解相关学科的知识,有较高的文化艺术修养,有较强的审美感觉和创造性思维,有观察、理解、概括生活的能力,能独立运用编舞手段完成舞蹈作品的创作与排练,以及具有从事本专业教学和初步科研的能力。

培养目标:本专业培养能在专业表演团体、学校、科研单位、演艺机构等从事中国舞、芭蕾舞、现代舞等舞蹈、舞剧编导以及教学与研究工作的高级专门人才。

就业方向:本专业培养具备能从事中外舞蹈史、舞蹈理论的研究、舞蹈教学群众文艺、对外交流以及编辑等工作的高等专门人才。舞蹈编导专业发展趋势:现在编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,目前的需求非常大。在现在这个文化高度发展的社会,政府高度重视精神文明建设,文艺演出和艺术设计取得了很大发展,这就要求有大量的编导去完成这些工作。其次,国内文化市场的不景气,也需要有好的编导去输入新鲜的血液,这就要求我们作为一名编导必须把自己的所长发挥出来,舞蹈艺术团需要的编导必须有创新的思维、能创作出吸引观众的作品,而电视台则需要既有编导能力,又能懂得电视的人才,这就要求我们必须在学习好本专业知识的同时,努力学习有其他与之相关的知识。未来的竞争是激烈的,职业发展的要求使我们必须认识到自身的素质要不断再提高,使我们能成为一个“全才”。编导的世界是丰富新鲜的,需要我们去开拓,今后随着演出事业的蓬勃发展,我国艺术市场编导专业的从业者将会有更大的需求,促进整个舞蹈编导就业向更好的方向发展。

一、舞蹈专业的社会需求调研分析。

二、学校的基本情况。

四、舞蹈专业的培养目标及课程设置。

1、培养目标。

2、就业方向。

3、课程设置。

学校舞蹈专业课程设置坚持以提高学生素质为基础,发展能力为中心,培养具有较强社会适应能力,具有较宽广的财会理论知识,具有从事会计工作及相关工作的通用型人才。

主要专业课:等。

4、职业技能资格证书。

舞蹈专业毕业生除获得相关层次毕业证书外,还可考取下列职业技能资格证书:珠算等级证书、会计从业资格证书、电算会计资格证书、计算机等级证书、英语等级证书等。

五、结论。

目前广东多家学校开办此专业,会计行业在我国和珠江三角洲地区具有广阔的前景,专业人才的需求极大。我校拥有丰富的生源和强大的办学力量,若能与企业或院校展开合作,共同舞蹈专业人才,必定能够打造一个成功的专业并使之成为我校及合作机构的又一闪亮的品牌!

旅游可行性报告范文模板篇十

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

(一)项目名称。

(二)项目承办单位。

(三)可行性研究工作承担单位。

1.《中华人民共和国公司法》;。

2.《中华人民共和国行政许可法》;。

3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发20号;。

4.《产业结构调整目录版》;。

5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;。

6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会。

年审核批准施行;。

7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会。

8.企业投资决议;。

9.……;。

10.地方出台的相关投资法律法规等。

(五)项目建设内容、规模、目标。

(六)项目建设地点。

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景。

(二)项目原料供应问题。

(三)项目政策保障问题。

(四)项目资金保障问题。

(五)项目组织保障问题。

(六)项目技术保障问题。

(七)项目人力保障问题。

(八)项目风险控制问题。

(九)项目财务效益结论。

(十)项目社会效益结论。

三、主要技术经济指标表。

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

表1技术经济指标汇总表。

序号。

名称。

单位。

数值。

1项目投入总资金万元26136.00。

1.1固定资产建设投资万元18295.20。

1.2流动资金万元7840.80。

2项目总投资万元20647.44。

2.1固定资产建设投资万元18295.20。

2.2铺底流动资金万元2352.24。

3年营业收入(正常年份)万元36590.40。

4年总成本费用(正常年份)万元23783.76。

5年经营成本(正常年份)万元21954.24。

6年增值税(正常年份)万元2783.61。

7年销售税金及附加(正常年份)万元278.36。

8年利润总额(正常年份)万元12806.64。

9所得税(正常年份)万元3201.66。

10年税后利润(正常年份)万元9604.98。

11投资利润率%62.03。

12投资利税率%71.33。

13资本金投资利润率%80.63。

14资本金投资利税率%93.04。

15销售利润率%46.52。

16税后财务内部收益率(全部投资)%29.32。

17税前财务内部收益率(全部投资)%43.98。

18税后财务净现值fnpv(i=8%)万元9147.60。

19税前财务净现值fnpv(i=8%)万元11761.20。

20税后投资回收期年4.66。

21税前投资回收期年3.88。

22盈亏平衡点(生产能力利用率)%42.05。

四、存在的问题及建议。

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

1.项目总投资来源及投入问题。

项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

2.项目原料供应及使用问题。

项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

3.项目技术先进性问题。

项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

(二)国家产业规划或地方产业规划。

我国非常中国生态旅游领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

(1)稳定国内外市场;。

(2)提高自主创新能力;。

(3)加快实施技术改造;。

(4)淘汰落后产能;。

(5)优化区域布局;。

(6)完善服务体系;。

(7)加快自主品牌建设;。

(8)提升企业竞争实力。

(三)项目发起人以及发起缘由。

……。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)经济可行性。

(二)政策可行性。

(三)技术可行性。

本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于,改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的生态旅游工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

(四)模式可行性。

生态旅游项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

(五)组织和人力资源可行性。

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

(一)工艺设备选型。

(二)工艺说明。

(三)工艺流程。

(一)营销战略规划。

(二)营销模式。

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

1、投资者分成。

2、企业自销。

3、国家部分收购。

4、经销人情况分析。

(三)促销策略。

……。

项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。

(一)项目厂址及厂房建设。

1.厂址。

2.厂房建设内容。

3.厂房建设造价。

(二)土建规划总平面布置图。

(三)场内外运输。

1.场外运输量及运输方式。

2.场内运输量及运输方式。

3.场内运输设施及设备。

(四)项目土建及配套工程。

1.项目占地。

2.项目土建及配套工程内容。

序号。

建设项目。

建筑结构。

建筑方式。

施工面积(m2)。

1办公楼框架结构多层建筑9011。

2展厅砖混结构单层建筑1802。

3公寓砖混结构多层建筑37847。

4餐厅砖混结构多层建筑2703。

51号车间轻钢结构单层建筑6308。

62号车间轻钢结构单层建筑7209。

73号车间轻钢结构单层建筑8110。

8后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑7209。

9锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑1802。

10小计80200。

11绿化设施5407。

12厂区硬化周围美化4506。

旅游可行性报告范文模板篇十一

1、行业趋向专业化、规范化。

限的力量投入到某个领域,做的比较精;第三是符合现代化大生产的商品经济。

企业认为礼品业未来最大的障碍是行业标准不规范,比例远远大于其他其他选项。

入wto之后,中国礼品业还面临着外资企业的挑战,更应该强化规范经营,分工合作,走现代化的发展之路。

2、品牌、个性礼品将是今后礼品市场的宠儿。

礼品行业企业多而小,品牌意识还不强,像深圳礼品行业近家企业中,有自己注册商标的企业还不到20%。

在现代化的市场中,没有品牌的商品不会有广阔的市场。

牌。如果说在礼品市场初期,客户关注的还只是价格和样式,那现在的客户对产品的品牌的关注已经越来越强烈了。

业实施品牌战略,评定全市礼品的知名商标。此举提高了行业市场竞争力,也提高了企业保护注册商标的意识。

低了利润,高附加值只能出现在好的创意和设计上。供给与需求的双向增长使得个性礼品市场日益扩大。

3、行业商会的作用日渐凸现。

不断增加。

国工商联礼品商会筹备组的相关负责人介绍,礼品商会筹建之初期望起到的作用有:

加强企业间沟通和对外交流合作,树立行业形象,为企业争取发展机会和平台。

化合作。

可以通过评选等打造自己的行业品牌,这对于提升行业影响力是很有用的。

制定行业标准。

和企业的基础上,推出礼品行业统一标准、制度。

成为传递政府和企业之间的桥梁。

了呼吁的力度,能够加快问题的解决。

组织业内人士进行专业培训。

实践经验和理论知识,而且他们对国外同行的先进模式有着一定的研究。商会在培训方面有着明显的优势。

商会在保护知识产权方面的作用。

规划、协调上发挥着很重要作用。随着我国经济大环境的改善和行业的规范化,商会的作用会日益明显。

4、加强交流与合作。

的交流合作,并且希望新成立的礼品商会能给这种合作预想提供一个实现的可能。

大大改善,合作需求上升,在信息化的现代市场,交流合作成为一个发展趋势。

5、连锁经营模式逐渐扩大。

连锁经营是近几年才兴起的一种经营模式,在我国发展的时间不是很长,但速度很快。连锁经营有几点优势:

品牌统一,有效提升了形象,节省了广告费用,客户信赖感和安全感都增强。

统一、规范的管理减少了每一个连锁店的管理成本。

统一采购降低了采购成本,并且使得采购流程变得简单。

集中及定期的培训将有效提高从业人员的专业知识和服务水平。

共享丰富的设计资源,节省研发力量。

连锁经营也吸引了礼品行业的经营者,在被调查的企业中,有30%的企业已经开展了或者正准备开展连锁经营。

一些已经建立起自己成熟的连锁品牌,有了较高的市场知名度。

说有一些礼品连锁还不能称之为真正意义上的连锁公司。

品占有更多国际市场提供了更好的机遇。无论是卖方还是买方都对这个市场抱有足够的信心。

旅游可行性报告范文模板篇十二

有必要大力发展生态农业;每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,000万株以上,占全国杜鹃花商品量的25%,每年到×游客达280万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积8000亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩,商品量30000吨;花卉面积7000亩,商品量3500万株左右。

2、社会需求。

随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。

3、生态改善。

该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。

4、经济发展。

园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力5000人,带动果农增加收入1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值1800万元。

旅游可行性报告范文模板篇十三

国家旅游局于1月10日印发《关于促进智慧旅游发展的指导意见》。《意见》提出,到,建设一批智慧旅游景区、智慧旅游企业和智慧旅游城市,建成国家智慧旅游公共服务网络和平台。到,我国智慧旅游服务能力明显提升,培育若干实力雄厚的以智慧旅游为主营业务的企业,形成系统化的智慧旅游价值链网络。

一、总论。

(一)项目背景。

1、项目名称。

2、建设单位概况。

(二)项目实施的`背景及必要性。

1、实施背景。

2、实施必要性。

(三)项目概况。

1、拟建项目。

2、建设规模与目标。

3、主要建设条件。

4、项目总投资及效益情况。

5、主要技术经济指标。

(四)主要问题说明。

1、项目资金来源问题。

2、项目技术设备问题。

3、项目供电供水保障问题。

二、市场预测。

(一)项目市场分析。

1、智慧旅游简介。

2、国外智慧旅游建设。

3、国内智慧旅游建设。

(二)市场需求预测。

(三)主要竞争企业分析。

(四)营销策略。

1、服务策略。

2、技术领先策略。

3、客户定位策略。

三、项目架构方案及商业模式。

(一)项目总体架构方案。

(二)重点领域架构方案。

(三)项目b2b、b2c、o2o相结合的商业模式。

四、场址选择。

(一)场址所在位置现状。

(二)场址建设条件。

五、技术方案、设备方案、工程方案。

(一)技术方案。

1、数据中心。

2、公共信息平台。

2.1建设目标。

2.2总体架构。

2.3建设内容。

(二)技术要求。

(三)设备方案。

1、设备及软件选配原则。

2、设备选型表。

3、软件选型表。

(四)工程方案。

1、土建工程。

2、装修工程。

3、供配电。

4、综合布线。

4.2方案设计。

4.3设备购置。

5、照明系统。

6、空调系统。

7、新风系统。

8、消防系统。

9、防雷接地系统。

10、环境监控系统。

11、排烟系统。

12、门禁系统。

13、保安监控系统。

14、旧址与新建比较。

六、主要原材料、燃料供应。

(一)主要原料材料供应。

(二)燃料及动力供应。

旅游可行性报告范文模板篇十四

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

(一)国家产业政策鼓励滨海旅游行业发展。

(二)滨海旅游市场前景广阔。

(一)进一步推进我国滨海旅游行业发展。

(二)……。

(三)……。

(二)政策可行性。

(三)技术可行性。

(四)模式可行性。

(五)组织和人力资源可行性。

旅游可行性报告范文模板篇十五

项目背景:

近年来,国内经济持续发展,国家政治环境稳定,城市日益繁荣,为旅游业的发展奠定了良好的宏观环境。根据国家统计局的数据显示,到期间,我国旅游人数由12.12亿人次/年增长到32.62亿人次/年,增幅高达169.14%,且同期旅游收入更是呈现大幅增长态势。以国内旅游收入为例,20,国内旅游收入为5,285.86亿元,至20已增长至26,272.12亿元,增幅高达397.03%。目前,我国正处于旅游消费总量迅速扩大的时期,国内旅游市场需求旺盛,其中,以放松心情,追求舒适静谧、愉悦身心等康疗休闲度假为需求的高端消费人群进一步扩大。

旅游业具有资源消耗低,带动力强,就业机会多,综合效益好等特点。为加快旅游产业改革,适应消费升级和产业结构调整,8月21日,国务院出台了《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》,提出大力发展旅游产业,到,境内旅游总消费额达到5.5万亿元,旅游业增加值占国内生产总值的.比重超过5%;加快转变发展方式,以转型升级、提质增效为主线,推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变,满足多样化、多层次的旅游消费需求。

项目概况:

本项目拟投资10亿元,将建设旅游休闲商业服务综合体及自驾游康体休闲基地,形成特色的乡村旅游产业链。为消费者打造轻松休闲的旅游环境。

目录。

第一章项目总论。

一、项目背景。

二、项目简介。

三、可行性与必要性分析。

四、项目主要经济技术指标。

第二章项目建设单位介绍。

第三章市场分析。

一、市场环境分析。

二、我国旅游业市场现状分析。

三、市场发展潜力。

四、市场分析小结。

第四章项目规划。

一、整体方案。

二、布局规划。

第五章项目选址。

一、项目选址。

二、项目建设地概况。

第六章工程建设方案。

一、工程布局。

二、设计依据。

三、项目用地规划。

四、用地规划指标。

第七章节能、节水。

一、编制依据。

二、节能措施。

三、节水措施。

第八章环境保护。

一、建设期环境影响分析与保护措施。

二、运营期环境影响分析与保护措施。

三、环境保护综合评价。

第九章项目职业安全卫生与消防。

一、安全卫生。

二、消防设计。

第十章项目建设进度。

一、项目实施各阶段。

二、项目实施进度表。

第十一章投资估算与资金筹措。

一、投资估算范围。

二、投资估算。

(二)固定资产投资。

三、资金筹措。

第十二章财务评价。

一、基本假设。

二、收入与成本费用估算。

(一)收入与税费预测。

(二)总成本预测。

三、盈利能力分析。

四、财务评价小结。

第十三章项目综合评价。

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