有时候,只有冷静地停下脚步,才能看到那些被忽略的美好。在写总结时,可以参考相关资料和范文,借鉴别人的经验和方法。欢迎大家分享自己的总结经验和心得。
审计总监工作职责描述篇一
5.协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;。
6.汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;。
7.协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;。
8.配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;。
9.对出纳工作提出建议并进行监督;。
10.对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
审计总监工作职责描述篇二
岗位职责:
1、负责部门相关流程体系建立,监督相关工作落地与实施等;。
2、负责部门党风廉政建设和审计和风险防控工作;。
3、负责统筹协调与风险相关的对内外联系与协调工作;。
4、负责部门交办的其他事项。
任职要求:
1.学历要求:全日制本科及以上。
2.专业要求:通信、计算机等相关专业。
3.工作经验:通信行业的工程项目管理、工程审计等相关领域工作3年以及以上,且具有良好的沟通表达能力、组织协调能力和创新能力。
审计总监工作职责描述篇三
3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作。
审计总监工作职责描述篇四
1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行。
3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计总监工作职责描述篇五
1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。
4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。
5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。
6、领导交办的其他工作。
审计总监工作职责描述篇六
4.对财务收支、经营活动进行审计;。
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;。
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;。
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;。
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;。
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计总监工作职责描述篇七
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;。
7.完成领导交代的其他工作。
审计总监工作职责描述篇八
1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的审计事项并对承办事项负责。
2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。
3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。
4、承办项目经理(组长)分派的审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。
5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录。
6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。
7、参与拟写审计报告。
8、参与复核审计报告。
9、归集审计底稿资料立卷归档。
10、完成领导交办的其它工作任务。
审计总监工作职责描述篇九
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;。
5、督促审计结论和建议的整改;。
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;。
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;。
10、负责公司内部控制评估报告的编制。
审计总监工作职责描述篇十
1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。
3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
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