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审计主管的工作大全(精选16篇)

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审计主管的工作大全(精选16篇)
2023-11-12 18:38:49    小编:admin

偶尔我们需要暂停一下并思考一下我们的方向。写总结时,要注意语言的简洁明了,让读者能够一目了然。以下是一些经典案例,希望能够给您提供一些灵感和参考。

审计主管的工作篇一

3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;。

4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;。

5.开展经济责任审计及离任审计工作;。

6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;。

7.完成领导安排的其他工作。

审计主管的工作篇二

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;。

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;。

8、针对公司招投标项目进行审计;。

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;。

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管的工作篇三

4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;。

7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;。

8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;。

9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;。

10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

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审计主管的工作篇四

1.对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

审计主管的工作篇五

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;。

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;。

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;。

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;。

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管的工作篇六

1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。

2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。

3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。

4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。

任职要求:

1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。

2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3c产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。

3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。

4、为人正直,诚实勤勉。

审计主管的工作篇七

3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;。

4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;。

5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;。

6、完成领导安排的其他事务。

审计主管的工作篇八

于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;。

3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;。

4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;。

5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

审计主管的工作篇九

审计主管负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告。以下是本站小编整理的审计主管的具体工作职责。

责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及。

岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作。

任职资格:

1.学历要求:本科及以上。

3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先。

职责:

1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;。

4、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;。

5、对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;。

6、执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;。

岗位要求:

2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;。

3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

职责。

1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;。

5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;。

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格。

1、5年以上财务、审计工作经验;。

2、具有财务管理或审计等相关培训经历;。

3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;。

4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;。

5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;。

7、具有审计师或会计师职称优先。

审计主管的工作篇十

3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;。

4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查。

5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;。

6、负责组织公司流程制度的梳理;。

7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管的工作篇十一

3.为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;。

5.对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;。

6.抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;。

审计主管的工作篇十二

职责:

1.完善内部审计制度和审计体系。

2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。

3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。

4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。

5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。

6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。

7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。

8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。

9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。

10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。

任职要求:

1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。

2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。

3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。

4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。

审计主管的工作篇十三

5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;。

6.负责审计资料的收集、整理、归档工作;。

7.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;。

2.持有中级会计师或审计师以上职称证;。

3.有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;。

4.熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;。

审计主管的工作篇十四

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;。

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;。

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;。

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;。

7、按规定使用所获取的审计资料;。

8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管的工作篇十五

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

1、内部审计部门应当履行以下基本职责:

(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;

(4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、其他职责:

内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

(6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;

(7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;

审计主管的工作篇十六

1、配合审计总监完善公司内部审计制度。

2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。

3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。

4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。

5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。

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