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最新财务科各岗位职责(优秀9篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-26 20:58:28 页码:8
最新财务科各岗位职责(优秀9篇)
2023-11-26 20:58:28    小编:admin

年末将至,我们不禁要思考过去一年的成绩和不足。总结可以借鉴他人的经验和教训,但要根据自身情况进行具体的分析和总结。以下是一些工作总结的原则和方法,希望能为大家提供一些参考。

财务科各岗位职责篇一

1、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。

2、办理全段往来核算工作,审查往来通知书并及时进行帐务处理。

3、及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。

4、负责财务快报、季报、年报的编制工作,及时提供财务决算和经济活动分析资料。

5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。

6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。

7、妥善保管会计资料,完成领导交办的各项任务。

财务科各岗位职责篇二

1、在部门经理的领导下,对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行,确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理,确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、 协调内部工作,对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、 部门经理不在时,根据领导的`授权,执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

财务科各岗位职责篇三

4.上级交办的其他工作。

1、全日制本科或以上学历,财务相关专业,如综合素质优秀的,可放宽学历至本科;

2、三年以上财务核算管理经验,有物业相关岗位工作经验优先;

3、擅于预算、核算和成本管控,精通excel函数者优先;

4、熟悉金蝶等软件系统优先;

3、公司的培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;

4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。

广州市越秀区较场东路19号富力大厦11楼

财务科各岗位职责篇四

1.遵守并执行财务部现金管理制度,正确合理安排,使用备用金并及时报销。

3.操作sap系统,进行收货、验货、出库等操作。

4.有效的对营运收银售卡过程进行巡视,确保各环节无漏洞

5.负责餐厅销售金额的核对工作

6.负责正确制作生成各类营业报表

7.负责处理收银设备的报修,结算工作

财务科各岗位职责篇五

6、负责编制财务成本费用、利润及用款计划,并具体组织实施;

7、负责与财政、税务、银行等相关部门保持密切联系,发挥承上启下的 作用

8、正确计提税金并根据国家税收政策缴纳税金;

9、负责单位内、外部审计相关事项;

10、以及领导安排的其他的工作。

财务科各岗位职责篇六

2、 编制资金计划、合理调度和安排资金,提高资金使用效率。

3、 加强财务管理,控制成本费用,进行税收谋划,增加企业效益。

4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、 加强财务核算,及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、 提供可靠的财务信息和经济信息,当好领导参谋。

财务科各岗位职责篇七

1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)

4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

9. 认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

10. 月末完了汇总并装订会计凭证

11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。

12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。

14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

16. 积极配合其他会计工作。

17. 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

18. 保守公司秘密。

19. 做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。

四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;

六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;

七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。

九、 税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

十一、 完成领导交办的其他工作。

财务科各岗位职责篇八

:

1.负责执行公司银行融资材料整理;

2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;

3.配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理,提供各类报表材料;

4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的调度和使用资金;

5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;

:

1.本科以上学历,会计专业,有一年以上工作经验;

2.诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力;

财务科各岗位职责篇九

1、对财务经理负责,具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证,负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况,及发票的收回情况并审核发票的'真伪。

5、对有关工程资料进行归档。

6、完成领导交办的其他工作。

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