通过总结,我们可以更好地改进自己的工作方法。在写总结时,不要忘记对过去的经验进行总结和汲取教训。总结范文的集合是为了展示总结的多样性和灵活性,以便大家在写作时能够有更多思路和创意。
审计通知书篇一
____公司:。
根据我局本年度工作计划,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:___职务(职称)___。
审计组员___、___、___。
特此通知。
___市审计局(印)。
20__年_月_日。
审计通知书篇二
xx县农信联社:
省联社检查组于20xx年x月x日至年x月x日对你联社业务经营进行了检查,现就检查中发现的问题提出以下整改要求:
一、存款业务方面。
(一)20xx年末虚增存款xx万元。
(二)20xx年末虚减存款xx万元。
违规依据:违反了《河南省农村信用社会计基本制度》(豫农信财?20xx?1号)第十三条“(一)可靠性。应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、确认、计量和报告,如是反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整”和《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》第七条“各级农村信用社严禁通过不真实的现金缴存和支取进行虚增虚减存款。”
整改要求:按照经营真实性的原则,正确核算各项存款,真实反映经营成果,严禁弄虚作假行为发生。
(三)……。
违规依据:违反了……。
整改要求:
二、信贷业务方面。
xx万元,占比%;查增不良贷款xx笔、金额xx万元,差增%。
违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?2006xx1号)第六条“(六)动态管理原则。在定期进行信贷资产五级分类的基础上,及时动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况,对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定”。
整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?200xx11号)规定的标准及要求对贷款进行五级分类,降低偏离度,准确真实反映贷款形态,揭示贷款风险。
(二)借名贷款xx笔、金额xx万元。检查期间已收回xx笔、金额xx万元。
违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?2005xx8号)第四十二条“对自然人信贷业务,客户部门(岗)应调查分析个人客户及家庭的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定,是否具有持续偿还贷款本息的能力;提供担保的,还要对担保人的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定等情况进行调查”。
的,要严格追究相关人员责任。
(三)冒名贷款x笔,xx万元。xx信用社xx年xx月xx日发放冒名贷款xx万元,信贷员xxx,社主任xxx。
违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准”》(豫农信文?20xx6号)第三条“不准发放假冒贷款”。
整改要求:严格按照省联社《关于对冒名贷款进行综合治理的意见》(豫农信贷?20xx?8号)要求,结合《河南银监局办公室转发中国银监会办公厅关于印发农村中小金融机构三项整治活动方案有关文件的通知》(豫银监办通??112号)的要求,认真做好辖内冒名贷款自查自纠工作,防范信贷风险,对20xx年元月以后新增的冒名贷款,对直接责任人一律开除,情节严重的移送司法机关依法追究。
(四)以贷收息(贷)xx笔,本金xx万元,收息金额xx。
万元。
违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准“》(豫农信文x2007?56号)第二条“不准以贷收息(贷)。”
整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xx8号,以下简称8号文)和《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?2005?13号,以下简称13号文)有关规定,加强贷款管理,严禁以贷收息,真实准确反映收入状况,严禁虚增收入,确保经营真实性。
(五)……。
三、票据业务方面。
(一)超比例签发银行承兑汇票。xx县联社20xx年末各项。
贷款xx万元,至20xx年12月31日,该行签发银行承兑汇票余额为xx万元,占比xx%,超规定比例xx个百分点,超比例签发银行承兑汇票xx万元。
(二)普遍存在签发的单张银行承兑汇票面额超过xx00万元。
(三)向有不良记录的客户签发承兑xx笔,金额xx万元。违规依据:违反了《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?2006?60号)第十条“县联社签发的银行承兑汇票实行‘总量控制、比例管理’,……但余额一般应控制在上年末各项贷款余额的5%以内”、第十二条“信用社开出的银行承兑汇票最高承兑额单笔不超过xx00万元”和第十三条出票人应具备下列条件:“(六)在金融机构无不良贷款、无欠息,信用记录良好”。
整改要求:严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?2006?60号)相关要求签发承兑,严禁超比例签发承兑,逐步压缩信用;严禁签发保证金比例不足的承兑;严禁向不良信用记录客户签发承兑。
(四)贴现资料背书不连续x笔,金额xx万元。
(五)办理的贴现业务没有真实贸易背景。
(六)贴现资料不齐全xx笔,金额xx万元。
(七)没有建立贴现及转贴现业务明细台账。
人与出票人(或其直接前手)之间的贸易背景是否真实”、第十六条、第十七条“信贷部门在办理贴现业务时必须建立台账,并及时登记。”
整改要求:针对上述4至7项问题,严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理指引》(豫农信贷?2006?68号)和《河南省农村信用社联合社关于整顿规范全省农信社票据业务的紧急通知》(豫农信贷??45号)有关规定开展新业务,对照要求纠正违规行,规范票据管理和操作行为,防范经营风险。
四、财务收支方面。
(一)利息收入。
1.使用2xx4交易少收贷款利息xx笔xx元,大部分为盘活以前年度不良贷款所形成。
2.存在使用2009交易调整利差少收利息现象。
3.从利息收入调中间业务收入xx万元。
违规依据:违反了8号文第二十三条“除国务院决定外,任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。”和《河南省农村信用社财务管理“十不准“》(豫农信文?2007?56号)第五条“不准虚增或虚减收入支出”、第六条“不准乱调会计科目,编制虚假会计报表”。
整改要求:严格执行利率政策,强化会计核算意识,按照合同约定计收利息,不得人为少收利息。同时,你联社要督促相关信用社将不符合规定的少收利息补齐。
(二)营业费用和手续费支出。
1.列支教育经费、广告费不合规,列支会议费不符合规定、
列支代办手续费不规范。
2.超比例列支业务招待费xx元、在水电费户列支业务招待费x笔xx元、在其他费用帐户列支业务招待费(烟酒、礼品等用)。
……。
违规依据:违反了《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx3号)第七十二条第三、四、五款。
整改要求:针对上述问题,严格按照《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx13号,以下简称13号文)规定的范围、标准和程序列支各项费用,确保科目、账户使用正确,不得随意冲减、调整账务;各类会计凭证做到要素齐全,会计资料真实完整,严禁弄虚作假、乱列乱支行为发生。
(三)……。
对以上存在的问题,视收回或整改情况对责任人做进一步处理。
请你联社接此通知后,对存在的问题积极采取措施进行整改,自发文之日起60日内,将整改处理情况上报省联社稽核审计部和市农信办,市农信办要督促整改,省联社将视整改情况进行后续稽核。
年七月xx日。
审计通知书篇三
×××××公司:
根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的.财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:××× 职务(职称)×××
审计组员×××、×××、×××
特此通知。
×××市审计局(印)
20××年×月x日
审计通知书篇四
(单位名称):。
经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:。
(一)。
(二)。
(三)。
上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。
区(县)建委物业科(小区办)。
(盖章)。
二oo年月日。
审计通知书篇五
****(审计机关全称)。
*审**通„20**‟**号。
****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知。
(****(审计机关名称)关于审计(专项审计调查)****(项目名称)情况的通知。
****(主送单位全称或者规范简称):
根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)。
*********附件:(省厅目前有3个附件,如)。
1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则。
3.审计组执行审计纪律情况反馈表。
(审计机关印章)。
****年**月**日。
[说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的2011审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。(如:经责审计,第二段写上:定于*月*日在你单位召开审计进点会。根据有关文件规定,省纪委、省委组织部、省审计厅负责人及你单位领导班子成员、所属部门和单位负责人参加会议。会上,由***作任职以来(期间)经济责任履行情况的报告,请认真做好准备。)9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。
10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,可具体参照下列例子填写:
(一)地方审计机关:闽审财通„2011‟1号。
(二)特派办:审深特农通„2011‟1号。
(三)署业务司:审金通„2011‟1号]。
审计通知书篇六
**:
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:
二、审计方式:……。
三、审计内容:
1、……。
2、……。
3、……。
四、审计组成员:
五、审计要求:
1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;。
2、……。
3、……。
范文相关。
审计通知书篇七
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面本站小编给大家带来审计。
通知书。
供大家参考!
根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。现将审计有关事宜通知如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:
成员:
签章:
**公司:
根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:
附件:1、审计。
承诺书。
2、审前准备事项。
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年*月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
(主审)。
附件:
(审计机构印章)。
审计通知书篇八
**公司:
根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:
附件:1、审计承诺书。
2、审前准备事项。
审计通知书篇九
(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的`规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,xx单位审计委托书等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自x年xx月xx日起,对你单位(被审计人)xx年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
审计组长:
主审:
(内部审计机构全称印章)。
xx年xx月xx日。
审计通知书篇十
__公司(____)审字_号__公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计。
审计目标:产品成本的真实性和效益性。
审计内容:____年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师___。
组员:审计师___、___;助理审计师___、___。
审计时间:____年_月_日—_月_日。
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
__公司审计处(公章)。
____年_月_日。
审计通知书篇十一
(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的`决定、批示或者意见,年度审计计划,xx单位审计委托书等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自x年x月x日起,对你单位(被审计人)xx年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单
审计组长:主审:审计组成员:
(内部审计机构全称印章)
x年x月x日
审计通知书篇十二
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面本站小编给大家带来审计。
通知书。
供大家参考!
×××××公司:
根据我局本。
年度工作计划。
兹订于20××年×月×日起对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计预计审计15天。请做好有关资料的准备工作对审计组的工作予以积极配合。审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)。
20××年×月x日。
**公司:
根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:
附件:1、审计。
承诺书。
2、审前准备事项。
(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计。
委托书。
等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单。
审计组长:主审:审计组成员:
(内部审计机构全称印章)。
*年*月*日。
审计通知书篇十三
(******)审字[2015]第****号*********:根据**********公司董事会批准的审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下:
一、审计范围:
公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。
二、审计时间预计:
从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。
三、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、请做好截止于****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。
2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。
************公司。
审计部。
****年**月**日签收:
审计通知书篇十四
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年*月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
(主审)。
附件:
(审计机构印章)。
审计通知书篇十五
幼儿园(班):
根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》及《江苏省学前教育机构登记注册办法》等文件规定,通过检查,你园存在下列问题及隐患:
1、建筑部门提供的'房屋安全证明,属房,通风,采光标准,有漏雨,梁棒,有隐患。
2、接送车未经公安交通部门,驾驶员。
3、你园教师等无幼师毕业证、教师资格证,没有健康证,不能担任学前教育工作。
4、食堂卫生许可证,饮事人员健康证,采购食物及用餐,消毒器具,饮用水,茶杯、毛巾,流水洗手设备。
5、玩具损坏脱漆,合格。
6、收费许可证,收费标准,帐目。
7、教师备课,使用教育部门统一学前用书。
8、厕所,符合要求。
自接本通知书之日,立即停业整改,确保师生安全,否则你将承担一切后果。
xx镇中心小学
日期:20xx年xx月xx日
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