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内控内审人员岗位职责是什么(通用19篇)

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内控内审人员岗位职责是什么(通用19篇)
2023-11-26 21:00:24    小编:lookoud

旅行是一种美妙的体验,它扩大了我们的视野,丰富了我们的人生。请教他人的意见和建议,可以为我们写一篇更加完美的总结提供不同的视角和思路。在下面这篇文章中,我们可以了解到一些成功团队总结的经验和教训。

内控内审人员岗位职责是什么篇一

5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作

内控内审人员岗位职责是什么篇二

3、负责公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;?4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。

2、2-5年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;?

3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;?4、具备独立开展相关工作能力;??

岗位名称:审计稽查管理?

所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理?岗位定员:1名??

2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;任职资格:??

3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;??

4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。

岗位名称:内控员(建设项目)?

所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理?岗位定员:1名??

岗位概述:??参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定工程审核质量监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析工程项目管理风险,提出改进建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:

2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。

3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。

4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。

5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

岗位名称:内控员(软件开发)?

所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理?岗位定员:1名??

岗位概述:??参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析项目管理风险,提出改进建议。具体实施项目审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:

2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。

3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。

4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。

5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

内控内审人员岗位职责是什么篇三

职责描述:

1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;

2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;

8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;

10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;

11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;

14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;

15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;

16、组织处理公司的法律事宜;

17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:

1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;

3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;

5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;

6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;

7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

内部审计经理。

1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;

3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

6、配合开展其它项目和专业审计工作;

7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

8、完成领导交办的其他工作。

采购流程审计总监。

职责:

4.参与。

总结。

会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议;5.确保有正确及足够的工作底稿。要求:

4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力。

审计总经理。

序号工作任务工作描述。

3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行。

2审计工作。

1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;(内控评价)。

4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;

5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见;

6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;

7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;

8、完成集团董事长批准的专项审计工作。

3团队建设管理。

1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作;

任职资格。

任职资格教育程度全日制专科以上学历专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业。

行为准则1.认同企业文化;2.有良好的职业操守;

内控管理高级经理或总监。

1、监督问责标准的执行;

4、参与内控成熟度评价工具开发;跟进产业集团审计问题整改情况。

5、落实渠道建设方案,报备各集团季度内控管理信息报表。

任职资格:

1、中级会计师证书,会计、审计、经济、金融、法律等相关专业。

2、8年以上财务及相关工作经验(研究生3年以上)。

3、参与在集团范围内推广内控体系。

4、风险、内控等方面工作经验三年以上。

5、熟练掌握财务管理知识。

6、初步具备财务内控管理的相关知识。

7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构:经济、财务会计、法律等。

8、熟悉集团化管理的知识;

内部审计经理。

远洋地产有限公司。

我感兴趣请联系我商业保险。

职位描述:

1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目;

2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告;

3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析;

4、负责审计底稿的归集、整理;

5、参与内部审计制度的修订。

任职要求:

1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业;

2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验;

3、良好的中英文语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力。

4、个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

审计经理(内控)国内top10地产开发商。

负责对公司运营关键环节进行监控,受理、调查违规违纪事件,并实施流程制度审计,促进公司管理制度流程体系的规范性建设,降低运营风险。任职资格:

1、统招本科及以上学历,企业管理等相关专业;

2、3年以上同岗位工作经验,有上市公司审计、内部控制经验者优先;

3、熟悉审计相关理论、政策和实务,熟悉内部控制知识,掌握现代企业管理知识。

内部审计经理。

1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;

4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并。

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外,负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

任职资格。

1、本科以上会计或审计专业学历;

2、三年以上公司内部审计工作经验;

3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规;

4、熟练掌握运用内部审计方法;较强的数据分析处理能力;

5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。

6、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负责,有良好的职业素养。

内审经理。

某上市建筑集团。

职位描述:岗位职责:1.参与编制内部审计制度;2.参与编制内部审计手册;3.参与采购业务审计;4.参与资产审计;5.参与财务审计。岗位要求:1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上;4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

审计经理。

大型国有房地产开发企业。

1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计,编写审计报告;

2、参与项目尽职调查工作;

3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计;

4、撰写年度、季度财务报表复核报告;

5、内控评价或风险管理评价工作;

6、审计信息化管理与建设;

7、其他相关工作。岗位要求:

1、具有注册会计师资格,有会计师事务所工作经验者优先;

2、具有内控或风险管理专业特长者优先;

3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,为人积极乐观。

4、本科以上学历,财经或相关专业,5年以上工作经验;

审计经理(财务)。

北京复华置地房地产开发有限公司。

1、负责制定、完善部门的各项规章制度,流程梳理;

2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况,公司资产、负债和损益进行审计。

4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。任职资格:

1、财经类本科及以上学历,5年以上财务、审计工作经验。

2、中级以上职称或具有中国注册会计师(cpa)、国际内部审计师(cia)等资格优先考虑。

2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法,对内部控制及流程有较深刻的认识,熟练掌握办公软件使用技能。

3、诚实正直,责任心强,敬业,具有良好的沟通协调及执行统筹能力,具备较强的文字表达能力。

4、工作稳定性和原则性强,具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力,能承受较强的工作压力。

内审经理。

某上市建筑集团。

职位描述:岗位职责:1.参与编制内部审计制度;2.参与编制内部审计手册;3.参与采购业务审计;4.参与资产审计;5.参与财务审计。岗位要求:1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上;4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

审计经理。

北京亦庄国际投资发展有限公司。

任职资格:

1.财会、审计、经济等相关专业,本科及以上学历;

内部审计经理。

太阳能科技有限公司。

1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;

3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的。

有效性进行检查和评估;

4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并。

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外,负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

内审经理。

某上市建筑集团。

职位描述:岗位职责:1.参与编制内部审计制度;2.参与编制内部审计手册;3.参与采购业务审计;4.参与资产审计;5.参与财务审计。岗位要求:1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上;4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

审计主管某集团大型酒业公司。

1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计部长审核;

6、向审计部长汇报审计问题,协助部长完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

北京天瑞金置业投资有限公司。

1、建立并完善内部审计制度。

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计。

6、负责审计部门日常管理工作。

审计经理。

某民营上市地产公司。

2、负责组织实施内部审计工作;

3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;

4、监督检查财务预算的执行情况;

5、监督审计结果的落实;

6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;

8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

9、参与公司重大投资决策,任职要求:

1、在律所或者四大找做融资租赁的,有ipo和融资租赁经验优先。

2、财务相关专业优先考虑;

3、3年左右工作经验,男女不限;

内控内审人员岗位职责是什么篇四

1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。

2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。

4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。

5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。

6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。

8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。

9、关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作积极性和责任心。

10、负责领导交办的有关工作。

1、在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。

3、具体负责财务审计工作。根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩审计工作,开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。

4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险,确保审计工作顺利进行。

5、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。

6、对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。

7、完成部长交办的其它工作。

三、项目主审的主要职责。

1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。

2、对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核,对主审的项目质量负责。

3、编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。

4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作。

5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。

1、在部长的领导下和主审的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务。

2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度,准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。

3、恪守严格依法、正直坦诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威。

4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律,造成不良影响等情况,将按照有关规定追究审计责任。

5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。

6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。

7、努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。

8、积极完成部长交办的其它任务。

内控内审人员岗位职责是什么篇五

股票、聊天、不得在电脑上作与工作无关的事,严禁撤离职守、脱岗、串岗。

二、根据工作需要,认真读取每台车车载视频(gps、3g视频、硬盘录像机)监控设备的各项数据,同时做好日常监控记录。建立视频监控管理工作档案,及时汇总视频监控统计资料。日志填写清晰、规范、准确、各项日报准确完整。

三、必须每天对全部营运车辆实行有效监控,发送安全行车、天气变化、道路状况及救援、调度等短信息。;对山区班线、夜行班线凌晨2:00时至5:00落地停靠休息以及双休日、节假日的车辆运行情况要实施重点监控。

四、及时处理车载视频监控中所出现的各种违法行为和突发事。

件。发现违章、违法现象。应及时对违章车辆进行处理,并将处理结果报监控中心,若连续出现违法行为的,要及时报告分管经理并做好记录。车辆发生事故就及时利用车载gps设备查找、分析有关数据,为调查事故原因提供依据。

五、发现安全隐患在及时通知相关车辆和人员限时排除无果。

后,应立即下发违规违法处罚单,在3个工作日内跟踪处罚固执情况并报上级监控管理平台,收集整理归档。

六、熟练掌握跟踪监控的项目与范围,作到监控数据真实可靠。

七、将每旬的gps安全监控处理情况填表上报上一级监控管理。

中心,严格执行日、旬、月监控处理报表制度。

八、负责设备的管理、维修和使用。认真维护车载视频监控设。

备(gps、硬盘录像机、3g视频监控设备)系统软件、硬件设施,发现问题及时报修,确保车载监控设备处于正常工作状态。

九、因车辆大修、转让过户、停驶和报废等原因造成gps长时。

间不在线的,监控人员应在两个工作日内书面报告监控中心停止监控,车辆投入使用须及时报告恢复监控.十、及时解缴与车载视频相关的各项费用.

十一、将gps监控人员名单,联系电话(含手机)及驾驶人。

员变动情况及时报告上级监控管理平台。

十二、未认真履行以上岗位职责的gps专职监控人员将咸运。

集团《车载gps监控管理办法》和《车载视频监控管理办法》的相关条款进行处罚。

内控内审人员岗位职责是什么篇六

一、负责日常财务会计工作,综合管理本校的计财工作,监督本校严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定,严守财经纪律。

二、组织编制并督促执行本级各项事业发展计划、年度财务收支计划。积极组织收入,合理安排支出,保证各项事业健康发展。

三、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理,认真实施财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪律的事项,严格把关,拒绝受理。

四、定期分析本校的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况,认真考核各类资金的使用效益,组织直属单位内部审计工作,对存在问题及时采取改进措施。

五、制定内部财务会计管理制度,细化管理措施。六、审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。七、负责完成领导交办的各项任务,督促完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作,配合完成内部各业务处室涉及计财方面的有关事项。

八、负责本校财会人员的业务考核和业务培训,参与研究本系统会计人员的作用和调配。

九、负责处理本单位与其他部门之间的经济业务关系。十、与本单位负责人没有直系亲属关系。

1/6。

1.忠于职守、廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格遵守财经法规和财经纪律,严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。完成教育局计财科布置的各项工作。

2.切实加强会计基础工作,仔细审核原始凭证、记账凭证,拒收虚假票据,提高会计核算质量。认真编制各类会计报表及统计报表,做到不错、不漏、不瞒、不拖。

3.按程序规范做好收据的销号工作、支票使用入帐及作废的统计工作,负责会计资料的装订归档、保管和监管工作。

4.定期与出纳、财产保管员核对帐目,编制银行调节表,做到账账相符,账物相符。

5.积极配合上级部门对财务和会计工作的检查、审计等,如实完整地提供一切会计资料和信息。

6.负责做好本单位的工资单编制以及代扣代缴个人所得税、养老保险金、医疗保险金、公积金、失业保险金等相关事项的工作。

7.及时、正确编制年度部门预算、部门预算的调整,按照预算计划执行,确保教育经费安全、有效地运作。

8.按时做好财务分析报告,分析财务收支情况,及时书面报告校长。

9.认真完成上级财政部门交办的其它工作。

1.忠于职守、廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格遵守财经法规和财经纪律,严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。不得私设小金库。

2/6。

2.3.负责本单位的收费工作,严格执行亮证收费,按项目、严格审核原始凭证,拒收虚假票据,对原始凭据的真实按标准收费,收费后及时解交银行,不得坐支,不得挪用公款。性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付,把好出纳关。

4.审核后的原始凭证应及时编制记账凭证,做到“日清日结”。每天结出现金余额并与实际库存进行核实,按时与会计核对账目,及时与银行对账,做到账账、账实相符。库存现金不得超过规定限额。

5.6.7.8.任务。

加强支票管理工作,做好支票领用、签发、审批手续,保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存现金、有积极主动配合上级对财务工作的检查、审计等,如实完积极主动配合会计人员工作,努力完成上级交办的其他签发支票时内容要填写齐全,支票领用申请单要有领用人签字。价证券,管好保险箱钥匙并拨转保险箱密码。整地提供一切会计资料和信息。

一、协助审查本级及本单位的财务收支计划和预算计划。二、负责逐笔复核本单位各户原始凭证和记账凭证,并对复核签署的一切凭证负责。

三、定期抽查各户账簿记录。

3/6。

四、复核各种会计报表,并对复核的报表负责。五、承办财务检查和财务监督的相关工作。

六、承办领导交办的其他专项财务检查和内部审计工作。

4/6。

一、熟悉与执行国家有关的财经制度及学校内部的各项规定,严格掌握各种开支范围及标准,既要坚持原则,秉公办事,讲究工作效率,又要做到耐心细致,礼貌待人。

二、按照《会计法》规定,严格审核各种收支凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,按时填制收付款记帐凭单,并交由出纳人员办理收付。做好财务制度的宣传解释工作,对不符合规定的应拒绝支付,并耐心解释有关规定。

三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目及本单位设立的明细科目、项目,编制记帐凭单时要准确反映原始凭证的内容,摘要简明,要素完备,金额准确。

四、熟悉学校年度预算计划,掌握各部门预算指标,坚持量入为出的原则,不办理无收入来源的支出,对无计划、超计划的开支,应停止办理报销业务。

五、对各种性质的暂付款、借出款要严格审核,杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来款,对长期借款负责催交,往来款核销要准确无误。

六、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作,作好计算机的卫生保养工作。

5/6。

6/6。

内控内审人员岗位职责是什么篇七

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

1/1。

内控内审人员岗位职责是什么篇八

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

9、编制内部管理报表。

11、结合erp,crm,rdm等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表。

15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责erp和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务。

内控内审人员岗位职责是什么篇九

一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排,经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

二、根据上级要求,结合本单位实际,全面落实安全责任,制定安全措施,完善安全制度。

三、

定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况,发现问题及时纠正、整改。

四、严格落实安全巡查等制度。

五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练,提高员工预防暴力侵害的能力。

六、落实员工异常行为的相互监督,了解员工8小时之外活动情况,发现异常要及时报告支行行长,并做好思想教育和监管工作。

七、望城支行内控员由——担任。

一、营业前值班工作:值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防;检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象;检查营业人员是否到岗;检查安全设施有无异常情况;检查电子设施运转是否正常;检查报警通讯设备是否开启;检查自卫武器是否到位;检查出入库是否按规操作。

二、营业中值班工作:检查午间值班人员是否落实到位;检查各类登记簿是否按要求登记完善;检查授权是否按规定操作;检查柜员离柜是否退出操作界面;检查印证是否分管;检查金库钥匙是否分管;检查各项设施设备运行是否正常;检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理;检查大额款箱签发解付是否按规定处理;检查重大业务事故是否按规定处理。

三、营业终了值班工作:检查现金验票是否按规定要求和程序处理;检查印、证、章是否尽数入库;检查营业室电源、火源是否清灭;检查门窗是否落锁,营业保险柜是否开启;检查重要物品是否还留存在营业室;检查工作日志是否登记齐全;检查ups、监控、报警、网络交换机运行是否正常;检查营业室是否报警布防;检查守库人员是否到位。

四、每日安全值日员由——、——、——流担任,如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。

内控内审人员岗位职责是什么篇十

一、负责日常财务会计工作,综合管理本校的计财工作,监督本校严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定,严守财经纪律。

二、组织编制并督促执行本级各项事业发展计划、年度财务收支计划。积极组织收入,合理安排支出,保证各项事业健康发展。

三、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理,认真实施财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪律的事项,严格把关,拒绝受理。

四、定期分析本校的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况,认真考核各类资金的使用效益,组织直属单位内部审计工作,对存在问题及时采取改进措施。

五、制定内部财务会计管理制度,细化管理措施。

六、审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。

七、负责完成领导交办的各项任务,督促完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作,配合完成内部各业务处室涉及计财方面的有关事项。

八、负责本校财会人员的业务考核和业务培训,参与研究本系统会计人员的作用和调配。

九、负责处理本单位与其他部门之间的经济业务关系。

十、与本单位负责人没有直系亲属关系。

1.忠于职守、廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格遵守财经法规和财经纪律,严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。完成教育局计财科布置的各项工作。

2.切实加强会计基础工作,仔细审核原始凭证、记账凭证,拒收虚假票据,提高会计核算质量。认真编制各类会计报表及统计报表,做到不错、不漏、不瞒、不拖。

3.按程序规范做好收据的销号工作、支票使用入帐及作废的统计工作,负责会计资料的装订归档、保管和监管工作。

4.定期与出纳、财产保管员核对帐目,编制银行调节表,做到账账相符,账物相符。

5.积极配合上级部门对财务和会计工作的检查、审计等,如实完整地提供一切会计资料和信息。

6.负责做好本单位的工资单编制以及代扣代缴个人所得税、养老保险金、医疗保险金、公积金、失业保险金等相关事项的工作。

7.及时、正确编制年度部门预算、部门预算的调整,按照预算计划执行,确保教育经费安全、有效地运作。

8.按时做好财务分析报告,分析财务收支情况,及时书面报告校长。

9.认真完成上级财政部门交办的其它工作。

1.忠于职守、廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格遵守财经法规和财经纪律,严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。不得私设小金库。2.3.负责本单位的收费工作,严格执行亮证收费,按项目、严格审核原始凭证,拒收虚假票据,对原始凭据的真实按标准收费,收费后及时解交银行,不得坐支,不得挪用公款。性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付,把好出纳关。

4.审核后的原始凭证应及时编制记账凭证,做到“日清日结”。每天结出现金余额并与实际库存进行核实,按时与会计核对账目,及时与银行对账,做到账账、账实相符。库存现金不得超过规定限额。

5.6.7.8.任务。

加强支票管理工作,做好支票领用、签发、审批手续,保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存现金、有积极主动配合上级对财务工作的检查、审计等,如实完积极主动配合会计人员工作,努力完成上级交办的其他签发支票时内容要填写齐全,支票领用申请单要有领用人签字。价证券,管好保险箱钥匙并拨转保险箱密码。整地提供一切会计资料和信息。

一、协助审查本级及本单位的财务收支计划和预算计划。

二、负责逐笔复核本单位各户原始凭证和记账凭证,并对复核签署的一切凭证负责。

三、定期抽查各户账簿记录。

四、复核各种会计报表,并对复核的报表负责。

五、承办财务检查和财务监督的相关工作。

六、承办领导交办的其他专项财务检查和内部审计工作。

一、熟悉与执行国家有关的财经制度及学校内部的各项规定,严格掌握各种开支范围及标准,既要坚持原则,秉公办事,讲究工作效率,又要做到耐心细致,礼貌待人。

二、按照《会计法》规定,严格审核各种收支凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,按时填制收付款记帐凭单,并交由出纳人员办理收付。做好财务制度的宣传解释工作,对不符合规定的应拒绝支付,并耐心解释有关规定。

三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目及本单位设立的明细科目、项目,编制记帐凭单时要准确反映原始凭证的内容,摘要简明,要素完备,金额准确。

四、熟悉学校年度预算计划,掌握各部门预算指标,坚持量入为出的原则,不办理无收入来源的支出,对无计划、超计划的开支,应停止办理报销业务。

五、对各种性质的暂付款、借出款要严格审核,杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来款,对长期借款负责催交,往来款核销要准确无误。

六、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作,作好计算机的卫生保养工作。

内控内审人员岗位职责是什么篇十一

第一条为了加强某某农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)从业人员管理,提高在岗人员素质,规范从业行为,塑造本行形象,根据国家有关法律法规、中国银监会印发的《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和社会道德规范,结合本行实际,制定本规范。

第二条本行从业人员必须认真履行公民义务和工作职责,切实维护行业利益和信誉,自觉做到思想先进、道德高尚、业务优良、纪律严明、服务规范。

第三条本规范适用于本行全体从业人员,是全体从业人员必须自觉遵守的基本行为准则,是本行对员工日常行为进行管理的依据。

第二章职业道德。

第四条热爱祖国,热爱人民,热爱金融事业。

(一)拥护党的基本路线,贯彻执行党和国家的金融方针政策,自觉与党中央和上级保持高度一致。

(二)有强烈的社会责任感,自觉维护国家利益和集体利益。(三)有强烈的主人翁责任感,关心本行改革发展,积极建言献策,提出合理化建议。

(四)有高度的职业荣誉感,努力为本行发展贡献智慧和力量。第五条学法知法守法,严格依法办事。(一)遵守国家法律,履行法定义务,保守国家秘密和商业秘密,维护金融安全。

(二)敢于抵制不正之风,敢于同各种违规、违纪和违法犯罪行为作坚决的斗争。

(三)坚决抵制非法集资及商业贿赂,拒绝黄、赌、毒等不法行为。

第六条遵守社会公德,维护公平正义。

(一)以“八荣八耻”作为个人的道德准则和行为指南,努力做到热心公益、奉献爱心、勤俭自强、明礼诚信、见义勇为,大力弘扬中华民族传统美德。

(二)恪守“客户自愿”的公平竞争原则,自觉抵制贬低同业、虚假宣传等不正当竞争行为。

第三章职业素养。

第七条坚持“理论联系实际、学以致用、讲求实效”的原则,自觉地持之以恒地搞好学习,努力提高个人素质,适应事业发展。

第八条加强政治思想修养,不断提高政策理论水平。(一)认真学习时事政治,关注社会焦点问题,积极参加单位组织的政治学习活动,提高政治敏锐性和是非鉴别力。

(二)认真学习国家金融方针政策和金融理论知识,掌握经济金融政策,了解金融业改革发展动态,明确工作方向。

第九条加强业务知识学习,不断提高工作能力。

(一)刻苦钻研业务知识,熟练掌握本专业、本岗位的基本技能、操作办法和工作流程,努力成为本专业的行家里手。

(二)认真参加上级行业主管部门和单位安排的各类学习培训活动,努力学习新业务、新技术,不断更新知识结构,适应工作需要。

第十条按照有关规定积极参加国家认可的学历、学位考试,提高知识和能力水平;积极参加专业技术资格考试,不断提高专业技术水平;积极参加银行业从业资格考试,取得任职岗位应具备的专业资格条件。

第四章职业操守。

第十一条爱岗敬业、乐于奉献。

(一)热爱本职,认真履行工作职责,高效率、高质量完成本职工作任务和上级交办的事项。

(二)忠于职守,作风扎实,做到干一行,爱一行,专一行。不得推卸岗位责任、投机取巧;不得敷衍塞责、马虎了事;不得玩忽职守、贻误工作。

(三)遇到紧急、复杂和艰苦工作时,能够迎难而上,想方设法,努力完成。

第十二条规范操作、实事求是。

(一)遵循业务操作规程和上级指令开展业务。实施和执行中如发现可能发生违章违纪行为或可能导致风险时,应妥善处置并立即向管理机关报告。

(二)工作中遇到不清楚的政策性问题,要及时请示或咨询,不能擅自做主。

(三)发现他人违章、违规、违纪行为,要予以制止,并向上级反映。

(四)实事求是、真实准确反映业务情况和工作成果。严禁制作和提供虚假的会计、统计报表和资料。严禁弄虚作假、欺上瞒下。

第十三条预防风险、确保安全。

(一)提高风险防范技能,增强鉴别能力,做好反假币、反洗钱、反金融欺诈工作。

(二)关键岗位人员务必做到思想健康,行为端正,工作严谨,审慎履行岗位职责,谨防操作风险。

(三)自觉接受岗位轮换安排,认真执行强制休假规定,员工间要互相监督,堵塞漏洞,防范经济案件发生。

(四)关注工作环境治安动态,保持高度警惕,遇到可疑情况,快速反应,采取有效预防措施,严防安全责任事故发生。

第十四条积极进取、勇于创新。

(一)要有职业理想和职业追求,敢为人先、争创一流,保持乐观向上的精神状态和勤奋进取的精神面貌。

(二)在成绩和荣誉面前不骄傲自满,在困难和挑战面前不回避退缩,在挫折和失败面前不消沉气馁。

(一)上级机构工作人员要尊重下级机构工作人员,不得盛气凌人、颐指气使,不得向下级机构和工作人员提出与工作无关的个人要求。

(二)领导干部和管理岗位人员要严于律己,作风正派,宽容待人,为下属和一线人员发挥模范带头作用。

(三)员工要尊重领导,服从安排,自觉维护领导威信,尽力为领导分忧解难。

(四)要有强烈的团队意识和集体主义精神,把团队目标置于个人目标之上,积极参加各项集体活动。反对利己主义、个人英雄主义和小团体主义。

(五)同事之间要平等和谐相处,工作中相互尊重、相互协作、友善沟通,不能互相拆台,不诿过于他人。当同事遇到困难时,要鼎力相助。发生矛盾时,应克制忍让,不使矛盾扩大化。严禁在客户面前发生冲突。

第十六条廉洁从业、洁身自好。

(一)廉洁自律,不贪占集体资财、不贪赃枉法。(二)公私分明,不假公济私、不损公肥私。(三)秉公办事,不以权谋私、不损人利己。(四)勤俭节约,不奢侈浪费、不贪图安逸。

(五)不得利用工作之便向客户压价购买商品、索要物品、借款借物或提出其他不合理要求;不得利用职务之便帮助关系人介绍工程、承揽业务、推销商品;在人、财、物等重要岗位工作的员工,不得利用职权为本人、亲友提供任何便利、优惠或特权。(六)不得收受客户好处或馈赠。如果客户主动馈赠物品,必须婉言谢绝。当时无法拒绝而被动接受的,过后必须原物退还或交公。

第十七条坚持原则、遵守纪律。

(一)严格遵守下级服从上级,个人服从集体的组织原则。(二)在职责范围和授权内积极主动开展工作,不得超越权限和范围办事。正常情况下,下级不得越级请示、汇报,上级不得越级通知、答复、指挥和传达。

(三)任何人在本系统办理业务时不能有特权意识,要以普通客户的身份办理个人金融业务,不得向业务人员提出不合理要求。

(四)办理授信、资信调查、融资等业务时如涉及亲属关系和利害关系人时,应主动回避,不得干预和干扰。

(五)风景旅游区工作人员要熟悉外事礼仪,坚持外事工作原则,遵守外事纪律。

(六)员工不得在其他单位兼职或从事第二职业,不得在工作时间炒期货、炒股票、买卖基金,不得套取个人消费贷款(如住房、汽车贷款)用于资本市场投资。

(七)上级单位工作人员到下级单位检查指导工作,要严格遵守有关规定和要求,坚持原则,不徇私情,不搞舞弊行为;坚持接待标准和差旅标准,食宿从简;不准用公款进入营业性娱乐场所消费;不准公款安排外出旅游或借机绕道出游。

(八)严格遵守考勤管理制度和请销假制度,不迟到、不早退、不旷工。

(九)工作期间不准离岗、串岗。确因特殊原因须离岗处理私事应及时请假,获得批准后,做好工作移交,方可离开;处理紧急事务时不得请假,直至事毕;工作时间不能要求同事为自己办理私事。

(十)严禁带无关人员进入工作场所,禁止在工作期间从事与工作无关的事。

第五章职业形象。

第十八条诚信为本、服务至上。

(一)树立全员服务客户、行业服务社会的理念。系统内做到领导为群众服务、机关为基层服务、管理部门为业务经营一线服务。

(二)营业一线做到以客户为中心,深入了解,努力满足客户合理的业务需求,尽力解决客户遇到的各种困难,不能办理的要耐心解释说明。

(三)办理业务做到一视同仁,以诚待人,不欺瞒客户,不侵犯客户利益,不因客户性别、肤色、民族、身份等不同而提供差异服务。

第十九条主动热情、准确快捷。

(一)营业网点做到按时开门,满时点营业。

(二)坚持存款取款一样热情,新老客户一样亲切,忙时闲时一样耐心,大宗小宗一样欢迎。

(三)提倡首问负责制。热情接待客户咨询和社会公众来电来访。属本职工作的,应及时办理;不属于本职工作的,应主动联系承办人,协助妥善解决。

(四)营业窗口倡导微笑服务和体贴服务。做到来有迎声、问有答声、走有送声。要热情解答客户疑问,主动介绍、宣传农村合作金融机构业务。

(五)遇到老弱病残孕办理业务,要尽力为他们提供无障碍优质服务。

(六)办理业务中若自己发生差错,要及时改正并向客户道歉;若客户发生差错,要耐心解释,并说服更正;遇到客户提出过分要求或不冷静时,要保持克制,耐心向客户解释原因,无法说服时要及时报告领导或有关部门到场处理,不能与客户发生争执。

(七)耐心办好营业终了前的最后一笔业务,不能因为临近下班流露出急躁情绪而怠慢客户。

第二十条行为得体、举止大方。

(一)站姿笔直、正视客户,不左顾右盼。(二)坐姿端正、文雅自然,不歪头翘腿。(三)行姿稳重、抬头平视,不瞻前顾后。(四)听姿专注、应答积极,不心不在焉。(五)问姿诚恳、表述清楚,不语无伦次。

(六)在公共场合或客户面前,讲文明、讲礼貌,不得有粗俗行为。

(七)参加各种会议要守纪律、讲礼仪。会前应提前入场并做好记录准备;会中不无故退场,不能有交头接耳、接听电话、出出进进等不适当行为;会议结束时应主动让来宾和领导先行。

第二十一条语言文明、禁止忌语。

(一)与客户交谈时称谓要适当、语气要亲切、表意要准确,提倡使用普通话。

(二)接听电话或接待来访语言要礼貌、谦和。重要内容应作好记录,及时传达或转告。

(三)营业一线人员要坚持使用“您好”、“请稍等”、“谢谢”、“欢迎光临”、“欢迎再来”、“再见”、“请慢走”等文明用语。严禁使用“不知道”、“真麻烦”、“快点”、“一边去”等服务忌语。

第二十二条仪容端庄、形象良好。

(一)着装得体。工作期间统一着职业装,打领带(领结),佩戴工作牌。

(二)发型得体。员工不得留怪异发型,不染怪异发色,男员工不得留长发。

(三)修饰得体。女员工宜化淡妆,男员工应保持面部清洁,不得蓄长胡须。

第二十三条环境整洁、工作有序。

(一)办公区域应保持干净卫生、美观舒适。工作间物品陈列有序,各类文件、资料有序摆放,不能放置与办公无关的物品。

(二)营业场所保持窗明几净、柜台整洁、地面清洁。牌章证照和业务流程示意图按规定上墙公示。单证摆放齐整,方便使用。

(三)在营业场所不吸烟,工作时专心致志,不谈天说地、不大声喧哗。

(四)班前班后要坚持例行检修、维护营业设备器具,及时排除故障,确保运转正常。

第六章特定岗位从业人员行为规范。

第二十四条在授信、不良资产处置、会计、出纳、安保、科技信息、统计等岗位工作的人员还要遵守以下规范:

(一)授信岗位人员应加强经济政策、产业政策和信贷政策学习,审慎履行职责,认真做好贷前调查、贷时审查和贷后检查,全面了解、及时掌握客户情况,有效防范授信业务风险。

(二)不良资产处置岗位人员应全力维护单位权益,坚持“公开、公正、公平”和“竞争、择优”原则,努力实现不良资产处置价值最大化。

(三)会计岗位人员履行职责时,要严格遵守会计准则,准确核算,实事求是,不做假账。对印章、密押和凭证等要严加管理,防止疏漏。

(四)现金出纳岗位人员要具备良好的职业品德,牢固树立正确的价值观念,做到公私分明。工作中坚持程序第一的原则,做到钱账分开、钱物分开和账物分开;严禁当日交易不入账或只入分户账不入总账。

(五)保卫守押人员要遵章守纪,忠于职守,提高警惕,勇于同违法犯罪行为作坚决斗争,确保安全。

(六)信息科技岗位从业人员要特别注重学习新知识、掌握新技能,加强密钥和密码口令管理,保守信息秘密,严格操作流程,定期举行应急预案演练,提高应变能力,确保信息系统安全、稳定运行。

(七)统计岗位从业人员要坚持实事求是的原则,不得编制假报表,虚报、瞒报统计数据。

第七章领导干部行为规范。

第二十五条本行各级领导干部除了带头遵守上述有关行为规范外,还要遵守以下规范。

(一)管理规范、科学领导。

具备科学经营管理理论,有良好的团队意识和领导艺术水平,科学制定和积极组织实施企业发展战略目标,使企业发展有前途、队伍有活力、从业人员有成就感。

(二)谨慎决策、控制风险。

认真履行《章程》所赋予的职责,健全完善内部控制和风险管理制度,规范决策程序,谨慎行使职权,防范经营风险。

(三)执行政策、照章办事。

严格执行国家经济金融政策,遵守金融法律法规和行业管理规定,自觉遵守职业道德,维护国家利益、集体利益和金融秩序。

(四)恪尽职守、勇担责任。

严格要求自己,以身作则,恪守职业规范,忠实履行岗位职责,勇于承担责任,出色完成本职工作。

(五)发扬民主、维护大局。

公道正派,作风民主,贴近群众,广开言路,善于听取不同意见,善于协调组织管理团队。坚持整体利益高于局部利益,个人职业生涯目标服从组织总体安排。

(六)注重团结、宽容大度。

维护集体领导,不私自发表与集体决策相悖的言论。班子成员之间要互谅互让、相互尊重、相互支持、相互关心。宽容对待他人和同事,积极营造团结协作、干事创业的好氛围。

(七)积极学习、勇于创新。

要养成良好的学习习惯,自觉加强政治理论学习,做到与时俱进,更新观念,不断完善知识结构,努力提高领导能力和水平。善于创造性地思考问题,鼓励和尊重下属的首创精神,勇于开拓创新,引领团队推动事业发展。

(八)身先士卒、关爱员工。

充分发挥带头作用,处处为员工做好表率。关心员工职业生涯发展和工作、生活困难,培育员工的整体协作意识,为员工创造发展空间,充分调动和保护员工的工作积极性和工作热情,增强队伍的凝聚力和创造力。

(九)奉公守法、廉洁自律。

严格依法办事,不得滥用职权,自觉预防职务犯罪。严格遵守财经纪律,不搞账外经营,不私设小金库,不滥发钱物。

严格遵守中纪委关于领导干部廉洁自律的有关规定。不行贿受贿、不跑官要官、不买官卖官;不经商办企业、不合伙参股办企业、不在企业兼职;不以权谋私、不假公济私、不徇私枉法;管好自己的亲属、子女和身边工作人员,禁止他们利用自己的权力和影响谋取利益。

(十)厉行节约、思想健康。

坚持勤俭办行,反对铺张浪费。积极参与健康有益的公共活动,远离违法及不良行为,保持情趣健康,反对低级趣味。公务往来和待人接物,做到简朴热情,不媚上欺下、不攀附权贵、不热衷于迎来送往。始终保持谦虚谨慎,力戒骄傲自满。

第八章附则。

第二十六条本行各级领导干部和广大员工要严格要求自己,熟悉并正确理解本规范内容,自觉遵守和执行。

第二十七条各网点可依照本规范制定具体的实施细则,并负责对本级员工日常行为进行管理。

第二十八条本规范由某某农村商业银行股份有限公司制定、解释、修改和完善。

第二十九条本规范自下发之日起施行,以前所发文件凡与本规范不一致的,均以本规范为准。

内控内审人员岗位职责是什么篇十二

1、在院长领导下,负责全院的后勤工作。教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想,不断改善服务态度,提高服务质量。

2、负责基础设施的管理检查维修。

3、负责安全、保卫、环境卫生、污水处理、生活垃圾和医疗垃圾收集、存放、运输等管理工作。

4、负责水、电、水暖、木工维修保养的管理工作。经常向主管领导提出医院改造维修环境的美化等方面的建议。

5、负责物资供应,低质消耗品、氧气、办公用品及生活用品等采购、供应工作管理。

6、负责总务库保管各类物品发放的管理工作。

7、协助各科雇佣力工,搬运设备等工作。检查更夫的值班、值宿情况。

8、检查保洁员工作及各科室的环境卫生工作。

9、经常深入科室了解各部门的相关需求,根据人力、物力、财力的可能,制定工作计划,检查督促执行情况,研究工作中存在的问题,改进工作,保障供应。

10、组织后勤人员学习后勤业务,提高业务水平。

1、在总务科主任的领导下负责全院办公用品、医疗表格、网络用品、财务收据、标识劳动、生活、水暖、电气、基建维修材料等物品的微机入库和微机出库及科室的日常工作。按时优质完成主任布置的工作任务。

2、物品微机出库,应严格按照出入库管理制度即时办理相关手续,并有相关领导的审批和请领人员签字,方可微机出库。

3、根据仓库库存情况,及时向相关采购领导提供将要短缺物品,以便相关领导制定合理采购计划,保证临床供给。

4、负责每月末对总务库内的办公用品、医疗表格、网络用品、财务收据、标识、劳动、生活、水暖、电气、基建维修材料进行记账,打印上报。

5、负责公共区域设施、物资的管理工作。

6、深入科室,调查了解临床一线的需要,听取意见,不断改进工作。

7、负责公寓入住人员的登记,交费和宣教等管理工作。

8、协助主任做好水、电、气能源、节能减排、环境卫生及四防安全管理工作。

9、负责院内飞鸽传书的接收和发放及完成一些文字书写及打字工作。

10、协助主任做好会议、来访、来电、来信、接待、通知与处理等工作。

1、在总务科主任的领导下负责全院办公用品、医疗表格、网络用品、财务收据、标识、劳动、生活、水暖、电气、基建维修材料等物品的保管工作。

2、对入库物品的数理和质量做到认真准确的验收和记录,对不符合质量要求的物品提出退换意见。

3、各种物品存放合理,整齐美观,便于计数、发放、盘点、实行分区分类,立卡管理方法。

4、对库存中有保质期的物品,要安排在保质期内使用,如果未在保质期内用完,要提前报告相关领导,组织换货或退货,防止积压浪费。

5、采取措施保证库房内足够通风,做好库房防潮、霉烂、损坏、变质、防火、防盗工作、库房严禁吸烟或用电器,细心保管各类物品。

6、物品出库或领用应严格按照出入库管理制度即时办理相关手续,并有相关领导的审批和请领人员签字,方可出库或领用。

7、对库存物品要定期盘点,做到账物相符。严禁弄虚作假。

8、认真学习库房管理、水暖、电气、建材常识等专业知识,不断提高自身业务素质。

1、必须熟悉全院范围内的电路和电气设备性能及运转状况。

2、熟知电工的专业知识和操作技能。

3、必须经过专业训练,持证上岗,掌握用电防火安全知识。

4、严格遵守操作规程,对不符合电气防火安全规程的操作和安装应予以拒绝。

5、不准乱拉乱接电源或任意增大容量,新线接通,旧线必须拆除,敷设线路必须穿管。

6、每天检查电气设备和线路的安全状况,并做好记录。发现隐患及时维修更换,防止由于短路,超负荷,接触电阻、电火花和电弧所引起的火灾事故。

7、熟练掌握消防器材,设施的使用方法。掌握触电急救的技能。

8、能在第一时间扑灭初期火灾,及时报警,启动消防设施,并组织人员疏散。

1、工作人员必须严格按操作规程操作,一定要做到三严,即:严禁在站内吸烟、严禁氧气瓶任何部位接触油脂、严禁各种明火。

2、站内严禁堆放易燃物品,严格控制氧气站以外人员进入现场。

3、加强贮存设备、管道、阀门的保养维护和定期检修,保证无氧气泄漏,避免使站内空气中氧含量升高。

4、工作人员是防火安全员,应随时检查火灾隐患,并接受总务科的检查和指导。

5、工作人员熟练使用灭火器材,站内应配备足够的消防器材,放置位置应明显易拿,对消防器材应定期检查保养,保证其完好,消防器材不得在非火警时使用。

6、对防火意识淡漠、思想麻痹、责任心差、违反上述制度整改不彻底者,令其停岗检查,并报请上级部门严肃处理。

如果发生火灾,应按灭火应急疏散预案处理。

1、遵守污水处理操作规程,不断掌握设备的运行规律及污水处理的工艺流程。

2、运行时,无特殊情况不得撤离岗位,不干与工作无关的事,严格执行安全生产和操作规程。

3、按照相关规定,经常对机器进行检查和保养工作,认真做好污水处理系统运行的情况并做好记录。

4、对各种设备出现故障时必须要做到及时修理,及时汇报,必要时还要向环保部门报告。

5、确保医院的医疗废水、生活废水符合环保部门的排放标准。

1、每天一次按医院规定的时间到各个科室回收医疗废物,与科室核对后填写医疗废物交接单,并双方签字。

2、对专用运送工具及储存间每日用含氯消毒剂500mg/l进行消毒,医疗垃圾用黄色专用塑料袋。在运送过程中不能丢弃及在非储存地点倾倒,不能与生活垃圾混放。

3、回收医疗废物时,要着装整齐,操作时戴手套。每天回收后,要对医疗废物转运车进行清毒并记录。

4、每48小时内由哈尔滨国环固体废物无害化集中处置中心对医疗废物的数量进行清点,核对无误后双方在医疗废物转移联单上签字。清运后要对医疗废物暂存间进行冲洗消毒并记录。

5、在转运医疗废物时,要严格执行《医疗废物管理条例》的规定,防止对周围环境的污染,防止医源性感染的发生。

1、警卫(更夫)负责医院的防火、防盗及安全保卫工作。

2、认真履行本岗位职责,尽职尽责地完成本岗位职责。

3、按时进行交接班工作,不擅自脱岗、离岗。如有急事,需向总务科领导(值班期间向总值班)请假,经批准后,方可离岗。

4、上岗时,除看监控录像外,白班要随时随地对楼内及前后院进行细致的巡视检查,尤其是午休时间。夜班除19:30—20:30,21:30—22:00检查外,其他时间根据具体情况随时随地巡查。每次巡查必须记录。特别是对各病区及重点部位(财务部、收款处、药局、药库、氧气站、麻醉药品存放处)要增加巡查次数,如有可疑人员要加强监控或跟踪,发现问题及时处理,及时反馈,以确保安全。

5、上岗期间,严禁喝酒、打麻将、打扑克等行为,不做任何与工作无关的事。不准使用电器烧水、做饭等,以免引起火灾。

6、上岗时,如发生火灾,要做到临危不乱,及时地采取措施进行初期扑救,并马上拨打119报警,立即向总值班及相关的领导报告。积极主动的引导医患人员撤离现场,以保证人身安全。

7、对灭火器等消防器材要了解其性能,并会熟练使用。熟知医院的消防器材、消火栓及安全出口的具体位置。如发生火险时,能作到及时、正确的使用相关的器材进行扑救。

8、上岗时,要着装整洁,仪表要端正,要礼貌待人,热情主动的为患者提供方便。要学会使用文明用语,严禁同患者发生口角,维持好门诊大厅的秩序,避免出现混乱现象。

9、要清楚医院的水、电闸阀的具体位置,上岗时,如发现水、电等出。

现意外情况,要及时关闭相应闸阀,马上采取措施进行处理,并及时向有关领导和总值班进行报告。

10、要严格控制和妥善保管好所有的开门钥匙,严禁外人单独拿钥匙开门,如发现钥匙丢失,应及时向总务科报告,以便及时更换锁具,以免造成重大损失。

11、夜班上岗时,如没有急诊患者就诊,在22:00锁大门。锁门时,要认真进行巡视检查,清理闲杂人员。并关闭一部分照明灯具,以达到节电的目的。

12、要妥善管理和使用监控设备,严禁无关人员乱动,避免造成设备的损坏及系统混乱。如需调看监控录像,须经有关领导同意后,方可进行。

13、负责考勤机的使用和保管,随时保证医务人员按指纹。如发现考勤机发生故障时,及时地向有关人员进行报告,以免影响指纹考勤。

14、以上各项如违规或未做到,视情节轻重,追究其相应责任。同时处罚人民币20—100元。

1、严格执行《食品安全法》和卫生监督部门的相关规定,保证食品卫生与安全。

2、严禁经营有毒有害、腐败变质、污秽不洁食品。

3、保证餐具消毒,保持容器用具清洁卫生。

4、做到生、熟隔离,工具售货,货款分开,包装卫生。

5、做好个人卫生,服装整洁。

6、库房卫生做到离池、离墙,分类存放,有防鼠设施,不存放超期食品。

7、随时清洁卫生,每周大清扫一次。

8、定期接受卫生部门的监督检查。随时接受医院领导的监督、检查和管理,经卫生防疫部门检查不合格涉及罚款,由食堂承包人员承担。

1、每日早上在7:30分前把大厅、地面、门窗、洗漱间、卫生间清洁干净,各区域的生活垃圾运到室外指定地点。

2、各病区及卫生间要经常通风换气,保证无异味。

3、每天要随时随地清扫各病区、走廊杂物和垃圾、保持各区清洁干净。

4、每日午后,要及时对各楼层进行清扫、擦拭、保持整洁。

5、每日下午由总务科主任带领相关人员检查卫生和劳动纪律。

6、保洁员室内不准使用电炉子、电器烧水做饭、违者罚款500元,严重者追究责任。

1、严格执行国家有关消防安全工作的法规,遵守医院的各项规章制度。做好员工防火、消防培训工作。

2、定期检查各部门防火安全制度的落实,对要害部位、重点部位采取一定措施,加强检查。

3、制定和负责外来施工人员的防火措施和安全教育,审批动火作业单。严格执行动用明火的管理制度,加强危险物品管理,懂得危险品的使用情况。

4、做好义务消防人员的培训工作,定期检查各部门防火安全情况,及时与有关部门领导商量整改措施,发现重大隐患,书面形式向领导汇报,同时采取防范措施。

5、对消防物品、器材进行定期检查、维修保养、调换失效的器材,保持良好战备状态,建立健全的消防安全管理档案,编写每日值班记录。

6、接火灾报警后,应立即赶赴现场迅速扑救,减少损失。

7、经常检查消防设备、器材的完好,做好设备定位、定点和清洁保养工作。

8、完成上级领导交给的各项任务。

义务消防队员职责。

义务消防队由各科室人员组成,义务消防队的队长应由消防安全管理人担任,义务消防队应根据职责分组负责以下工作:

1、开展防火宣传和检查,定期接受消防训练,熟悉责任区内消防设施、设备的功能、位置,熟悉灭火器具的摆放点,掌握灭火器、消防栓、“119”报警的方法和程序。

2、及时制止消防安全的违法行为,发现火灾隐患及时报告。发现消防设施被损坏,应立即报告。

3、积极参加消防灭火演练活动。

4、发生火灾时能够实施灭火和应急疏散预案,扑救初期火灾,组织疏散人员,引导消防队到达火灾现场,协助保护火灾现场。

1、全体员工要把防火安全放在头等重要的位置,不断提高防火安全的认识,保持清醒头脑。

2、主任和护士长经常组织员工认真学习上级有关消防安全的指示,吸取外单位消防安全工作的经验教训,切实做好本科防火工作。

3、科室指定安全防火负责人在工作结束患者离开后,立即清理周围场所,防止患者或其他人员将火种留在死角处。

4、全体员工要认真学习和正确使用消防灭火设备、如何安全灭火、报警和疏散人员等。

5、各安全通道禁止堆放杂物和作其它用途,保证防火通道畅通无阻。

内控内审人员岗位职责是什么篇十三

教学。

科研行政管理。二制定本科年度计划,组织实施并经常督促实施过程中存在的问题,按时向院长汇报。

三、

根据本科现有人员情况和工作任务,做的合理分工,以保证对病人进行及时检查。

四、经常与临床科室联系随访以及改进工作。

五、向院长提出外出进修计划,督促科内人员加强业务学习,做好资料积累与统计工作,鼓励大家。

总结。

经验写文章。六、参加教学,组织好对进修实习人员的培训。

七、组织本科人员认真执行医院的各项规章制度和技术操作规程,提高业务技能,严防差错事故。

八、根据本科现有人员情况,尽力做到对各类人员合理轮转、日常班、值班和休假。

九、审签本科耗材和报销,经常检查消耗品、机器使用和保管维修情况。

十、副主任协助科主任做好相应工作。

超声科主任医师(副)职责。

一、在医务处、门诊部及科主任的领导下,负做好相应工作。二、指导下级医师进行检查、诊断及特检工作。

三、参加值班,负责超声、疑难检查、诊断、会诊工作。四、积极开展科研,引进国内外新技术,提高本科室专业理论水平,诊断水平,严防差错事故,保障医疗安全。五、担任教学、带教工作。

超声科主治医师职责。

一、在科主任领导下负责本科一定范围的诊断、教学、预防工作。

二、帮助、指导医师进行检查、诊断及特殊操作。三、参加值班、会诊、出诊工作。

四、认真执行医院的各项规章制度和技术操作规程,提高业务技能,严防差错事故。

五、积极学习和应用国内外先进技术,开展新技术、新方法,进行科研工作,做好资料积累,及时总结经验。六、担任教学工作,指导进修、实习医师工作。

一.在科主任和主治医师领导下负责本科一定范围的诊断、教学、预防工作。

二.对病员进进行检查、诊断,并书写超声报告,要求在30分钟内完成。检查并改正进修医师和实习医生的报告记录。三.向主治医师报告诊断上的困难,提出相应意见。

四认真执行医院的各项规章制度和技术操作规程,提高业务技能,严防差错事故。

五积极学习和应用国内外先进技术,开展新技术、新方法,进行科研工作,做好资料积累,及时总结经验。六.指导进修、实习医师工作。

超声科护士职责。

一.在科主任领导下负责本科接诊及超声报告的书写,服装整齐,仪表端庄大方。

二.热情接待病人,认真做好接待窗口的登记、划价、统计、咨询等服务,保持各诊室清洁整齐,就诊次序良好,分诊、咨询服务便捷、周到,经常进行卫生及健康教育宣传。

三.组织好患者的候诊与就诊,对病员进行合理分诊,开具收费单;书写超声报告,要求在30分钟内完成,保护患者隐私,对患者态度和蔼,耐心解答,做到:“不推、不硬、不冷、不顶”。四.认真执行医院的各项规章制度和技术操作规程,提高业务技能,严防差错事故。

五.预防医院感染,严格执行消毒灭菌。

六..维持病人检查秩序,本科室严禁吸烟、严禁高声喧哗、严禁使用移动手机。没有检查单的病人及闲杂人员一律不得进入检查室,以免影响病人的检查。

七.搞好科室环境清洁卫生、消毒等工作,更换科室工作床单、被套,保证检查室清洁干净。

八.主管护师负责本科室医疗用品、日常消耗品的领取、发放,并记录好。

超声科工作流程要求。

1.每日交接班,认真交接所有仪器及配套设备。

2.开机前先启动稳压器电源,电压稳定后再开机,关机时先关仪器开关,待停机后再切断稳压器电源。

3需行超声检查的患者,由临床医师开具申请单并注明检查部位。患者带着申请单到我科接诊台按顺序开具收费单,交费后返回到接诊台,预约超声检查,出具超声检查号,并交代注意事项。4.患者按顺序进行检查,当天的病人当天完成,极少一部分病人,因已进食或其他原因,无法完成检查,预约到第二天检查。6.开通绿色通道,急、危、重病人优先。

7.病人检查时,轻拿轻放探头,减少病人痛苦。检查时仔细,认真,规范化操作,保护病人隐私。

8.每次检查结束,及时按冻结键,避免不必要的损耗。之后应用柔软纸巾擦去探头上的耦合剂,以保持探头的清洁,30分钟之内出具报告,并由患者自己带着检查报告返回临床医生那里续诊。一项检查,从开始检查至报告完成,95%以上不会超过半个小时,特殊情况例外。易感染部位应用无菌手套包扎探头(如:皮肤溃烂处,外伤伤口处等)。

9.结束一日的工作后,检查仪器及探头是否完好,并做好交接班。

10.每周五下午彻底清洁仪器及除尘网一次,做定期保养并登记。

一、实行院长领导下的科主任负责制,健全科室管理,加强医德教育,牢记全心全意为人民服务的根本宗旨,一切以病人为中心。

二、工作室内保持清洁、整齐和安静,严禁在诊室内吸烟谈笑会客,各级人员爱护仪器,工作时应穿整齐的工作服,并佩戴工作牌。

三、各项超声检查必须由临床医师详细填写申请单,包括病史体征及有关检查资料,并说明检查目的、要求及部位,并预约登记缴费后方可检查。

四、急诊病例,临床医师在申请单上注明“急”字后随到检查,急、危、重患者应有临床医师陪同,离休干部及70岁以上患者应尽量照顾,提前检查。

五、超声检查时,必须严肃认真,工作人员应具有高度的责任心,检查前详细了解病情、检查部位、目的要求,遇有疑难病例或可疑病变,应向上级医师请示,必要时请临床医师共同研究或短期随访观察。

六、诊断报告应及时发出,书写报告要求超声术语规范,字迹清楚,超声所见描述详细,阳性者应有图像保留,并提出超声诊断意见供临床参考。

七、对超声检查的病例进行必要的随访登记,对漏诊、误诊病例应进行讨论分析,总结经验。

超声科报告审核制度。

一、超声科报告书写一般项目栏记录患者姓名、性别、年龄、住院号及临床诊断等。

二、检查所见中将超声扫查所获得的全部信息,提取对诊断有价值部分,用超声术语,作简明扼要的描述。包括脏器(或病灶)的外形、大小、部位、回声(指内部回声、边界回声、后壁回声)等等,表面是否光滑,境界是否清楚,毗邻关系,也应用必要的描写。

三、超声提示中将声像图结合临床提出确切的诊断,如同一患者有几种疾病,应把诊断明确的疾病放在首位。一般先做出物理诊断,在提示可能的病理诊断。

3.需进一步明确诊断者,如发现肾积水,为明确肾积水原因,建议作进一步检查;4.其他一些原因。

五、进修或实习医师书写的诊断报告,应经上级医师签字。六、要做到字迹清楚、语言精练、重点突出、测量准确、超声术语运用确切、论述内容层次清楚、超声提示和建议恰当。

内控内审人员岗位职责是什么篇十四

1.在管-理-员领导下,坚守岗位,做好开车前的一切准备工作,任务下达,迅速出车,医院工作人员岗位职责。

2.定期做好车辆的检修、保养和救护车的清洁消毒工作,保持车况良好,节约汽油,安全行驶,详细记录车辆运行情况。

3.遵守交通规则。任务完成立即返回,不私自出车。

4.爱护公物,管好材料和工具,并做好防火工作。

5.司机实行二十四小时值班制。

八十。

五、营养室(部)主任(主管技师)职责。

1.在院长领导下,负责本室(部)的业务和行政管理工作。

2.制定本室(部)工作计划,组织实施,经常督促检查,按期总结汇报。

3.组织合理的医疗营养,检查医疗营养的执行情况及效果,与各科医师保持密切联系,必要时参加临床会诊,以改进营养治疗工作。

4.建立各种营养制度、厨房、管理制度、卫生制度等,以及节约措施,并监督执行。

5.经常检查各类膳食的营养价值、卫生标准及质量,并不断研究改善。

6.负责本室(部)工作人员的技术考核和思想教育工作,提出升、调、奖、惩的意见。

7.督促、检查本室的财务管理工作,决定厨房的建设和购置计划。

8.领导所属人员的业务学习,开展科研和教学工作。组织营养技术人员的培训提高等。

9.主持营养室(部)的各项会议,布置和检查工作,安排科室内的分工等。

副主任协助主任负责相应的工作。

八十。

六、营养技师(技士)职责。

1.在营养室(部)主任领导和主管技师指导下,协助进行行政技术管理工作及教学工作。

2.按照治疗要求和病员的饮食习惯,计划和拟定各类食谱,规划数量,并计算营养价值。

3.深入病房,了解营养治疗的效果和配膳情况,听取意见,改进工作。

4.负责食品的鉴定,检查、督促、指导饮食制备和分发,并在开餐前进行尝检,使符合治疗原则、营养要求、卫生标准及制品应具备的条件。

5.营养技师应协助医师规定营养治疗原则,遇有不符合营养治疗原则的问题时,可以提出改变意见。

6.组织厨工、配餐员学习营养知识及饮食卫生知识,交流烹调技术,向病人进行宣教工作等。

7.汇总第二天各种治疗饮食数目。

八十。

七、病员食堂管-理-员职责。

1.在营养室(部)主任领导和主管技师的指导下,负责管理营养室(部)的行政事务,和炊、配人员的政治思想教育工作,管理制度《医院工作人员岗位职责》。

2.协助室(部)主任和营养技术人员抓好采购员的工作,如计划购买主副食的数量、品种等。

3.协助室(部)主任和营养技术人员检查财务开支情况,做好经济核算,做到账目清楚,收支平衡。

4.深入科室,听取病员对饮食的意见和要求,不断提高饮食质量,积极主动配合临床医疗工作。

5.检查督促食堂规章制度和炊、配人员职责的执行,进行考勤考绩工作。

6.搞好环境卫生、食品卫生以及个人卫生等工作。

7.负责病员食堂的安全保卫工作。

八十。

八、职工食堂管-理-员职责。

1.在总务科长领导下,负责管理食堂人员的学习及思想工作,做好职工的饮食管理。

2.深入科室,听取群众对饮食的意见和要求,千方百计为职工搞好饮食工作,提高饮食质量。

3.检查食堂财务开支情况,掌握预算。

4.检查、督促食堂规章制度和工作人员职责的落实,负责人员的调配,制订安全措施,保持室内外清洁卫生、饮食卫生,定期公布账目。

八十。

九、厨师、炊事员职责。

1.在食堂管-理-员的领导下负责供应住院病员及全院职工的饮食。虚心听取群众意见,不断提高烹调技术和服务质量。

2.根据食谱和临床治疗需要,按质、按量制备膳食,保证按时供应,积极配合医疗。

3.精打细算,节约用粮、煤、水、电,爱护公物,管好物资。

4.严格执行卫生“五四”制度,加强个人及环境卫生,接触熟食物和分发饭菜时要先洗手、带口罩和帽子。注意安全,防止意外。

5.轮流值班,负责准时做好夜餐,保证新入院病员及迟下班人员用膳。

6.做好防火、防盗、防毒、防腐工作。

十、配餐员职责。

1.在病员灶管-理-员的领导下,负责点、送病员饮食,做好病员饮食的供应工作。

2.熟悉治疗饮食的种类,根据医嘱与病员饮食计划,按时、准确、热情地将饮食送发到病员床边。

3.负责每天统计第二天饮食,及时回收餐具,避免损失,便利周转。洗餐具时小心操作,搞好消毒,节约用水。

4.虚心听取病员意见,并向领导反映,及时改进。

5.每天清洗配餐间、餐车、残渣桶。

6.注意个人清洁卫生,工作时穿戴工作衣帽、口罩。

九十。

1.在总务科长领导下负责全院被服洗涤、保管、消毒和缝补等工作,按规定折叠,并按时下收下送到病房、门诊。

2.严格执行各类被服的消毒、隔离制度,注意安全,防止意外。

3.严格执行被服的交收手续,防止错、漏和丢失。各类被服要分类存放,方便取用。未印字新制品一律不交换。

4.爱护公物,修旧利废,回收敷料。节约用布、水、电、肥皂及其它材料等。

5.加强烤房管理,严防烤损被服,做好防火、防盗及机器保养管理工作。

九十。

1.在管-理-员领导下负责全院蒸气、暖气、热水、开水的供应,树立为医疗第一线服务的思想,保证医疗和生活上的需要。

2.坚守岗位,严格执行安全生产和操作规程,注意掌握水位、炉温、压力、阀门等情况,及时添煤加水,清膛查漏,保证锅炉的正常运转。

3.认真做好锅炉的日常检修、保养和防护,并制订计划,定期检修。

4.加强与各部门联系,听取意见,改进工作,并防止滥用浪费。

5.不断总结烧煤技术,烧好烧透,节约用煤。

九十。

三、实验动物饲养员职责。

1.科学饲养各种实验动物,保证医疗、教学、科研的需要。

2.负责实验动物手术前后的护理和登记工作。

3.定期清扫室内外卫生,保持饲养场所清洁干燥。

4.勤俭节约,精打细算,爱护公物,管好动物。

5.做好动物繁殖分养和预防接种工作。

九十。

1.负责接尸体、保管尸体,保持室内外清洁、通风。

2.领取尸体时要认真核对死亡卡片,防止差错。

3.尸体接走后及时清洗消毒铺位。

4.遇有过期未行火化者,应报总务科领导和住院处处理。如有无主尸体,报请院领导处理。

5.经常检查存放尸体的低温效能,发现问题立即报告。

九十。

1.坚守工作岗位,集中精力,开好电梯,保证安全。

2.保管好电梯,防止梯门被推车及重物撞坏。

3.保持电梯房内清洁、通风、干燥,传染病员或传染尸体使用后要进行消毒。

九十。

1.坚守工作岗位,切实做好安全保卫,维持秩序,如遇紧急事情要立即报告有关科室处理。

2.对来访者、诊病及探视病员者,要态度和蔼,热情接待,耐心解释。

3.严格执行探视制度,掌握原则,非探视时间有权阻止探视者进入病房,如遇无理取闹者,可转有关部门处理。

4.检查出院病员出院许可证。陪伴带物外出要有病房通行证方可放行。

九十。

七、电话员职责。

1.坚守工作岗位,做好保密工作,准时接-班,集中精力,注意讯号,动作快、准,防止差错。

2.对待通话双方要态度热情,语调和气,不窃-听通知内容。

3.机件失录阻滞,及时维修,保证电话畅通。

内控内审人员岗位职责是什么篇十五

主要职责:安全、秩序、整洁、文明,处理突发事件。

(一)保护营业大堂、自助银行等区域银行和客户的财产、设备及人身安全;

做好银行人员为atm机加钞时的安全警戒;

协助押运人员作好款箱进出及现金调运的安全防范工作;

根据银行工作人员的要求,做好大额存取现客户的护卫工作。

维护营业现场良好工作秩序;

帮助和引导客户到相应柜台、自助机具办理业务;

提醒客户遵守叫号排队和银行的其他规定;

礼貌、策略地制止客户在营业大厅的不文明行为;

维持门前交通秩序,引导客户车辆停放;

对可疑人员和停靠车辆进行盘查。

保持营业大门口地面、墙面整洁,及时清除污物垃圾;

保持桌面、柜面整洁,随时将业务凭证、宣传单、烟灰缸等物品摆放整齐;

每日营业终了将门口打扫干净;

发现机具设备不能正常运行、设施物品损坏等情况应立即报告和处理。

按规定着装上岗,包括制服、帽子、领带、武装带、皮鞋,保持仪容整洁;

站立巡视,适当就坐调节体力,站有站相、坐有坐相,保持良好警姿;

坚守岗位,不迟到、早退,有事须请假;

不擅离岗位,不做与本职工作无关的事情;

严禁酒后上岗,不在工作区域用餐、吸烟;

中午有半小时就餐时间,时间上应与大堂经理错开;

岗位上不大声喧哗,不与人聊闲天;

对待客户文明礼貌,不做不负责的回答和结论,自觉维护农行良好形象和声誉。

做好二、三楼外来人员的询问、登记、引导工作。

做好村镇银行办公大楼的布防撤防工作。

如遇突发事件,应迅速作出准确的反应和判断,避免人员伤亡和财产损失;及时向支行保卫部门和网点负责人汇报,防止事态扩大。

(二十六)及时完成本行领导交办的其他各项工作。

内控内审人员岗位职责是什么篇十六

1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

6.内审员必须独立于被审核的工作。

内控内审人员岗位职责是什么篇十七

工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审计部留底,审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。

入库单的填写需字迹工整,填写数量如数真实、填写单位名称一致。

所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。

入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。五、问题材料反馈。

关于审计部所提供问题材料通知,采购部需在两个工作日之内拿出落实意见,并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。

六、材料价格问题。

材料价格问题本着以市场为基本上下浮动原则,如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人,如公司未收到书面的报告视为按原价执行。

而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。七、材料流程。

内控内审人员岗位职责是什么篇十八

2.1履行服务与监督职能,合理保证jv公司经营方针、目标的实现。

2.2研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度,提出内控机构设置及人员配备建议。

2.3评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善。

2.4协助建立健全反舞弊机制,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2.5制定并实施公司年度内控计划,对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

2.6对审计中发现的问题或管理层需求,提供审计建议或咨询服务,但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

2.7对重大违纪事项进行审计监督,提出处理建议。

2.8检查审计发现、改进计划的落实情况。

3.1.1根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

3.1.2领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全。

3.1.3协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定部门发展方向以及年度内控计划,报经公司总经理和审计委员会批准。

3.1.5督导落实批准的年度内控计划,以及专项审计计划;审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。

3.1.6对内控人员进行业务指导,管理协调内控工作的开展。

3.1.7向公司总经理汇报内控工作,听取工作指示;向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。

3.1.8与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。

3.1.9制订人员需求计划,招聘合格内审、内控人员;制定并参与部门员工的培养和发展方案,提高员工的业务技能和素质。

3.1.10制订、完善内部审计制度、审计作业程序,报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。

3.1.11制定部门预算,报经公司总经理批准后执行监督。3.1.12完成总经理交办的其他工作。

3.3.1协助内控主管制定内控作业计划,报经内控经理审核和公司总经理批准。3.3.2参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

3.3.3按审计作业程序实施审计跟踪,督促、协调审计发现的改进落实,降低经营管理风险。

3.3.4参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成。3.3.5及时向内控经理报告重大审计发现。

3.3.6协助内控主管建立健全sop,宣导、推动sop的贯彻落实。

3.3.7建立维护审计沟通机制,与管理层沟通。

审计需求,确立可审计对象。3.3.8总结审计项目经验,完善审计作业系统。

3.3.9收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

3.3.10及时提交审计管理报表和工作周报,以及内控部所需其他资料。

3.3.11归档、保管审计工作底稿。

3.3.12完成内控经理交办的其他工作。

内控内审人员岗位职责是什么篇十九

部门概述:从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,防范和化解建设项目各类风险,保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。部门职责:

2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;

3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制;

5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;

6、明确公司内部控制的审计和评估流程;

1所在部门:内控管理部直接上司:总经理。

4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。

5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。

任职资格:。

1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计。

2算机等相关专业;

2、2-5年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;

3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;

4、具备独立开展相关工作能力;

5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。

岗位名称:审计稽查管理。

所在部门:内控管理部直接上司:内控部经理岗位定员:1名。

岗位概述:执行内部审计制度,健全审计管理,保证公司内部审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。通过稽核,有效监督公司各部门和所有员工的行为规范,对重点事项进行稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。岗位职责:

1、负责组织编制年度部门工作计划,并对相关内控实际完成情况进行检查、总结;

2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

3、对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。

4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;

5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;任职资格:

1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历,;

2、2年以上相关工作经验;

3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;

4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。

岗位名称:内控员(建设项目)。

所在部门:内控管理部直接上司:内控部经理岗位定员:1名。

岗位概述:参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定工程审核质量监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析工程项目管理风险,提出改进建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。

1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。

2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。

3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。

4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。

5核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

岗位名称:内控员(软件开发)。

所在部门:内控管理部直接上司:内控部经理岗位定员:1名。

岗位概述:参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析项目管理风险,提出改进建议。具体实施项目审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:

1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算,掌握项目管理要点,分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。

6频率和报告模式。

3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。

4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。

5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

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