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审计部经理岗位职责(汇总8篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-19 21:54:59 页码:9
审计部经理岗位职责(汇总8篇)
2023-11-19 21:54:59    小编:zdfb

总结是一次内心的自问自答,是每个人成长道路上不可或缺的一环。真正的力量源于内心的坚持和勇气,我们应该相信自己的潜力和能力。以下是小编为大家收集的总结范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

审计部经理岗位职责篇一

审计部是公司综合审计协调部门,主要职责如下:

(1)负责拟制公司审计工作计划,完成公司下达的审计工作项目。

(2)负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证公司各部门规范运作。

(3)拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。

(1)按照国家财经法规和企业财务规章制度,监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况,依法对其进行财务审计,保证企业经济活动合法有序进行。

(2)根据审计法、会计法等相关制度,对公司各部门(含职能部门)的费用、单据及公司制度的.执行、年度报表进行内部审计。

(3)按照审计法、会计法等相关制度,对财务收支、年度财报表进行内部审计,审计对外投资事项,可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况,并将其纳入年度内部审计工作计划。

(4)根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。

(5)根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。

(6)公司应收账款、个人借款的稽核。

(7)公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。

(8)对公司各管理链的风险点进行分析、预警。

审计部经理岗位职责篇二

2、公司市政项目建设工程中的`进度款审计、造价审计、结算审计;。

3、对分包单位、劳务工作的清账审计;。

4、完善和优化审计制度;。

5、按时完成领导交办的其他工作。

2、有良好的管理能力和沟通协调能力;。

3、具备较强的语言沟通和交流能力;。

4、原则性强,具备冲突处理能力。

5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;。

6、较强的解决问题的能力。

审计部经理岗位职责篇三

2、根据团队的.审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作。

3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划。

1、会计师职称或相关资格。

2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求。

3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计。

4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力。

审计部经理岗位职责篇四

1. 宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2. 负责财务管理制度建设与落实工作;

3. 负责部门计划与总结工作;

4. 负责公司预算与决算工作;

5. 负责公司资金管理工作;

6. 负责公司资产统筹与监管工作;

7. 负责公司风险识别与管控工作;

8. 负责公司审计工作;

9. 负责公司税务筹划工作;

10. 负责财务分析与改进工作;

11. 负责财务架构优化工作;

12. 负责财务审计线团队建设工作;

13. 完成领导交办其他任务。

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4. 具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

审计部经理岗位职责篇五

1、负责经济责任审计科的全面工作。

2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。

4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。

5、编写审计信息和论文。

6、完成局领导交办的其他工作。

审计部经理岗位职责篇六

4、对各职能部门开展履职情况评价;。

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;。

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;。

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;。

8、完成上级交办的其他工作。

审计部经理岗位职责篇七

职责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作。

任职资格:

1.学历要求:本科及以上。

3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先。

审计部经理岗位职责篇八

1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。

4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

5.负责做好财务分析,并提出分析报告。

6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的.合法权益。

7.负责银行负债的管理工作。

8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

10.完成领导交办的其他工作。

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