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最新内审的岗位职责(实用20篇)

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最新内审的岗位职责(实用20篇)
2023-11-09 23:16:58    小编:ZTFB

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内审的岗位职责篇一

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

1/1。

内审的岗位职责篇二

3、审核核算费用报销单、收据,应用用友做账;。

4、配合酒店管理部开网络;。

5、审核酒店前台以及餐饮部日营业收入;。

6、与出纳核对银行存款、现金日记账,确保账实相符;。

7、加强现金管理,做好结算工作;。

8、完成领导安排的其他工作。

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内审的岗位职责篇三

4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的'内部审核任务;

5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作

内审的岗位职责篇四

1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

7.负责会计核算软件的系统管理。

内审的岗位职责篇五

3、对筛选的`项目进行对比分析,形成报告;

4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;

5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训ppt;

6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;

1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;

2、金融、财务审计类学科尤佳;

3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;

4、英文6级以上。

1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;

2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;

3、熟练操作财务软件、erp及熟练使用excel函数等办公软件;

4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。

内审的岗位职责篇六

1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的'质量进行监督。

2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。

3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。

4、对公司税收进行整理筹划与管理。

5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。

8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

内审的岗位职责篇七

2、重大经济事项的决策与执行情况;。

3、债权债务的增减情况;。

4、固定资产的管理情况;。

5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;。

6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;。

7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;。

8、本单位需要说明的其他事项。

(一)、部门描述。

财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。

二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。

三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。

四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。

五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。

六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。

八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。

九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。

十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。

十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。

十三、负责完成公司安排的其他工作。

1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

13.完成集团领导交给的其他工作。

内审的岗位职责篇八

3.优秀的协调能力和文字功底,良好的`职业道德和团队协作精神。

1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2.协调并组织各公司按照集团的要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;

3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;

5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内审的岗位职责篇九

1.区域个人报销单据审核,入账。

2.区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

3.个人报销项目进项发票账务处理。

4.协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

5.个人报销项目bs科目清理,重点项目追踪。

6.维护个人报销员工基本信息。

7.协助更新报销政策,

8.协助区域新员工报销培训。

9.纸质凭证整理装订。

10.其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

内审的岗位职责篇十

1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

2.负责协助公司对工厂进行审核。

3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

6.负责对不合格项的`跟踪验证工作。

7.会英文优先。

内审的岗位职责篇十一

内审员就是从事企业内部体系审核的人员,下面小编为大家搜集的一篇“内审员的。

”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:

1、协助选择审核组的成员;。

2、制定审核计划;。

3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;。

4、分析审核报告。

1、负责检查、填写审核检查表;。

2、负责填写不符合项报告单;。

3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;。

4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;。

5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;。

6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;。

8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

1)具备所有审核员应具备的能力。

2)编写审核文件和报告的能力。

4)跟踪验证和监督审核的能力。

5)较强的上下级沟通能力。

1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。

2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。

4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。

1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。

3、有权对违反公司程序文件和。

规章制度。

的行为进行监督和纠正。

4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

内审员的岗位职责内审员1、体系审核:做好公司iso9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。

2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。

3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。

4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。

6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。

内审的岗位职责篇十二

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的.审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;。

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;。

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;。

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

内审的岗位职责篇十三

1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。

2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。

4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。

5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。

6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。

8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展服务。

9、关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作积极性和责任心。

10、负责领导交办的有关工作。

1、在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。

3、具体负责财务审计工作。根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩审计工作,开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。

4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险,确保审计工作顺利进行。

5、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。

6、对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。

7、完成部长交办的其它工作。

三、项目主审的主要职责。

1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。

2、对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核,对主审的项目质量负责。

3、编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。

4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作。

5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。

1、在部长的领导下和主审的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务。

2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度,准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。

3、恪守严格依法、正直坦诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威。

4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审计工作底稿,保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律,造成不良影响等情况,将按照有关规定追究审计责任。

5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。

6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。

7、努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。

8、积极完成部长交办的其它任务。

内审的岗位职责篇十四

4.负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;。

5.根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;。

6.研发费用加计扣除及规划;。

7.及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;。

8.与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;。

9.上级交代的其他工作。

内审的岗位职责篇十五

内审总监岗位职责:

3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

5、完成部门领导交办的其他工作。

内审的岗位职责篇十六

2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

三、

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

4、完成上级领导交办的其他事项。

内审的岗位职责篇十七

3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。

1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);

2、有新三板审计、ipo审计经验优先。

1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;

2、市区班车、免费员工公寓。

内审的岗位职责篇十八

5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

7、完成领导交办的其他事项。

1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

内审的岗位职责篇十九

6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

内审的岗位职责篇二十

工作职责:

1、实施集团下属各公司的'经济效益审计

2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

6、完成领导交办的其他任务

任职要求:

1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

3、专业知识扎实,熟悉财务处理

4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

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